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請問員工放棄買社保,他們的工資扣個稅后可以從公司賬戶發(fā)嗎?
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2016-12-09
有一張增值稅專用發(fā)票抵扣期過了,全部金額沖費(fèi)用,發(fā)票聯(lián)做賬,抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)釘一起嗎
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2017-08-17
老師,麻煩問一下,我們是小規(guī)模公司,這個月開的有普票和專票,增值稅申報表怎么填寫,審核才能通過,還有480元稅控設(shè)備抵扣
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2019-10-18
一般納稅人購買稅控盤,可以全額抵稅,會計科目應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸方:遞延收益資產(chǎn)負(fù)債表中填哪項(xiàng)呢
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2018-09-14
一般納稅人,本月發(fā)生280元稅控維護(hù),但是本月不需要抵扣,只需要填寫表四和增值稅減免申報表中的本期發(fā)生額就可以了吧?
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2019-09-09
稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)是不是填在申報表的增值稅減免稅申報明細(xì)表的第二欄的本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額,主表減征23欄
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2016-12-20
老師請教一下,我10月份做了稅控系統(tǒng)和維護(hù)費(fèi)的抵減分錄(借應(yīng)交稅金一應(yīng)交增一減免稅)但我10月份無銷售,只能留底了。想問一下,我10月份零申報時填了申報表附表四(稅額抵減情況表),因當(dāng)月未抵稅,當(dāng)月還要填增值稅減免稅申報明細(xì)表嗎?
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2016-11-20
企業(yè)信用D,買發(fā)票時預(yù)繳增值稅,這個錢可以用在之后抵扣嗎,抵扣的話申報表該怎么填寫
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2019-10-10
取得增值稅專用發(fā)票稅額11560.本月生產(chǎn)部門領(lǐng)用勞保用品70%,為什么要按領(lǐng)用量抵扣,有專票為什么不能全部抵扣
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2022-10-24
收到航天公司開的發(fā)票,其中增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)330, 軟件服務(wù)費(fèi)200(這個是發(fā)票認(rèn)證掃描的年服務(wù)費(fèi)) 是不是只有那330元可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?另外我要不要把330這張發(fā)票用復(fù)印件做帳,原件和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣聯(lián)訂在一起?
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2016-05-12
一般納稅人 他買了稅控盤了,是借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金820 同時他上月的銷項(xiàng)稅2020 進(jìn)項(xiàng)稅1000 應(yīng)該繳納1020的增值稅,分錄如果完整的話是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2020 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)1000 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1020 ,最后一步就是把這個轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)平 分錄是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1020,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1020 那么這筆稅控盤820 抵稅款時應(yīng)該怎么做分錄
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2017-01-05
這題算增值稅的時候?yàn)槭裁床挥每紤]免抵退稅和免退稅政策相關(guān)的一些計算呢,我記得學(xué)增值稅的時候算出口增值稅免抵退稅很復(fù)雜的,這里直接按退稅率退就可以了?不用計算免抵退嗎
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2023-12-21
對于一般納稅人,購買的稅控盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi)抵扣時在申報表的什么地方填寫呢,稅控盤和維護(hù)費(fèi)都沒有認(rèn)證
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2021-01-10
一般納稅人發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備技術(shù)服務(wù)費(fèi)300和技術(shù)維護(hù)費(fèi)280,會計分錄這兩種做法都是對的嗎?這兩種有什么區(qū)別呢? 1 借:管理費(fèi)用 300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸:銀行存款 580
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2019-06-19
一般納稅人,前期有可抵減稅控盤余額600,本月只只有一筆銷項(xiàng)26需抵減,請問會計分錄怎么做?
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2021-10-17
稅控盤升級后商品都不見了怎么解決
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2020-09-15
稅控盤升級完畢,點(diǎn)擊完成,然后再點(diǎn)也是這個樣子,怎么解決?
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2020-06-27
去年的增值稅專用發(fā)票沒有抵扣,也沒有入費(fèi)用,今年再直接入費(fèi)用,勾選抵扣可以嗎?不在收到發(fā)票當(dāng)月入費(fèi)用
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2022-04-09
上期增值稅有留抵的話。 這期如果要交附加稅是不是要用當(dāng)前要繳納的增值稅減去上期留抵的乘比例
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2017-11-08
在什么情況下才轉(zhuǎn)出未交稅金,我這個月若還有上個月留抵的增稅沒抵扣完,用的著轉(zhuǎn)出未交增稅嗎
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2018-01-03
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