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老師,我們是免增值稅和免企業所得稅的企業。企業所得稅時,有營業利潤用不用交稅啊?
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2020-06-09
稅控盤連接電腦,紅燈亮,但是電腦識別不到稅控盤,換另個公司的稅控盤在同一電腦可以識別到,是稅控盤問題么?
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2019-04-30
老師,好,填報工商年檢里得時候,在填企業基本信息的時候里面有個企業控股情況,下邊有國有控股,集體控股,私人控股,港澳臺商控股,外商控股,其他,這些有什么區別。應該怎么選擇好一些
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2020-04-12
對于控制測試。首先是要先了解內部控制。其次,如果擬信耐內部控制,則測試內部控制的有效性,如果不信耐內部控制,則不管是針對重大錯報風險,還是特別風險的內部控制,都可以不測試,對吧?
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2021-08-06
老師,20行小微企業免稅額是用小微企業免稅銷售額8584.24×0.03計算嗎?這個免稅銷售額8584.24是按1%得到的,也是直接用這個銷售額×0.03嗎
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2022-01-13
購買稅控盤的分錄: 購買報銷時: 借:管理費用-開辦費480 貸:銀行存款 增值稅抵扣減免時 借:應交稅金-應交稅費-減免稅款480 貸:開辦費 480(紅字) 這個是我前手會計做的分錄 現在:應交稅金-應交稅費-減免稅款出現借方余額480 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額480 我該做怎么調整才能寫雙方的余額為0呢?
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2019-11-22
老師今年稅收免稅政策應該不包括個體戶把,為什么我用他的稅控盤進來系統提示我開具免稅發票呢,他是查賬征收,每個季度申報小規模納稅人表 我理解的意思是不是有些個體戶也是按照小規模納稅人的標準實施,那么他們這個個體戶是否就享有今年小規模納稅人的免稅政策 [圖片]
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2022-04-26
調用系統服務出錯,異常所在server名hxhd_hast_svr001,異常原因:1010310006000085:納稅人防偽稅控設備未抄報,?是什么原因?
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2018-03-06
防偽稅控設備的維護費如何抵扣
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2017-06-20
調用系統服務出錯,異常所在server名hxhd_hast_svr008,異常原因:1010310006000085:納稅人防偽稅控設備未抄報,且納稅人有防偽稅控發票票種核定及發票結存,請納稅人按時對防偽稅控設備進行抄報! 這是什么原因呢
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2018-01-05
防偽稅控系統里面可以手動輸入無票收入嗎?因為感覺沒開發票的收入太多了,就開了十幾張票
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2017-02-09
稅控盤發行需要帶些什么資料 增值稅稅控系統最高開票限額準予稅 稅務行政許可決定書 和增值稅稅控系統安裝告知書 是在哪弄啊
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2019-07-22
防偽稅控系統服務費是每年都要繳納的嗎?
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2019-01-07
調用系統服務出錯,異常所在server名hxhd_hast_svr004,異常原因:1010310006000085:納稅人防偽稅控設備未抄報,且納稅人有防偽稅控發票票種核定及發票結存,請納稅人按時對防偽稅控設備進行抄報!
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2018-02-05
老師您好,為什么同控下,用債務性工具,付出和得到的,記在了利息調整里,如圖片中的標黃,長投同控差額,不都應該記在資本公積—盈余公積—利潤分配里嗎? 非同控也是這樣嗎?
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2021-04-14
結轉完進項和銷項之后“轉出未交增值稅”余額數500元在貸方,還有稅控盤的820元可以減免,那我繼續做分錄借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅500貸:應交稅費-未交增值稅500借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)820貸:管理費用820借:應交稅費—未交增值稅500貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)500這樣對不對?
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2017-08-06
購買稅控盤的賬務處理,我們公司老會計的賬務處理是這樣的:購買稅控盤的賬務處理:1. 支付現金借:管理費用—辦公費 820 貸:庫存現金 8202. 抵免稅金時借:應交稅費—應交增值稅(抵免稅金) 820 貸:營業外收入 8203. 結轉 借:營業外收入 820 貸:本年利潤 820 借:本年利潤 820 貸:管理費用 820但是按照群里的老師解答是附件中的賬務處理,所以我想問一下哪種賬務處理是最準確的,謝謝!還有就是如果按照群里老師的解答那月末是不是就不要費用結賬了?
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2017-11-21
為什么出口免稅的進項稅轉出,進項稅要用免稅銷售的金額除以當期銷售收入再乘以當期進項稅,而不用免稅金額乘以稅率?
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2019-10-11
老師,我想問一下增值稅防偽稅控的技術維護費我做了管理費用,如何轉出增值稅呀
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2018-12-21
增值稅發票稅控系統專用設備注銷發行登記表怎么填
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2019-10-29
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