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一個免稅項目可以開專用發票嗎?如果開了,公司承擔什么后果
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2017-12-13
我是辦的免稅發票,,但是客戶要專用發票,能開具嗎,要怎么開?謝謝
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2020-04-26
我們是蔬菜深加工免稅企業,如果開了專用發票怎么辦?
2/1306
2019-05-17
年報控股情況 公司屬于自然人獨資公司 控股情況選其他 還是選私人控股
1/1944
2019-04-02
這個答案沒問題?沒達到控制不是不分同控和非同控的嗎?大不調,小調的嗎?
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2018-06-25
購買稅控盤的分錄: 購買報銷時: 借:管理費用-開辦費480 貸:銀行存款 增值稅抵扣減免時 借:應交稅金-應交稅費-減免稅款480 貸:開辦費 480(紅字) 這個是我前手會計做的分錄 現在:應交稅金-應交稅費-減免稅款出現借方余額480 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額480 我該做怎么調整才能寫雙方的余額為0呢?
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2019-11-22
老師今年稅收免稅政策應該不包括個體戶把,為什么我用他的稅控盤進來系統提示我開具免稅發票呢,他是查賬征收,每個季度申報小規模納稅人表 我理解的意思是不是有些個體戶也是按照小規模納稅人的標準實施,那么他們這個個體戶是否就享有今年小規模納稅人的免稅政策 [圖片]
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2022-04-26
防偽稅控系統的維護費,不管有沒有專票都能抵扣進項嗎
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2019-08-12
納稅人防偽稅控設備未抄報,請納稅人對防偽稅控設備進行抄報后再發起申報繳稅!
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2019-10-16
老師,項這次疫情減免社保,工資表還要體現這部分減免的社保嗎?帳里還用不用計提呢?
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2020-03-06
第一步先計入管理費用,等有要減免稅時再結轉管理費用到應交稅費-應交增值稅減免。
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2018-08-22
結轉完進項和銷項之后“轉出未交增值稅”余額數500元在貸方,還有稅控盤的820元可以減免,那我繼續做分錄借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅500貸:應交稅費-未交增值稅500借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)820貸:管理費用820借:應交稅費—未交增值稅500貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)500這樣對不對?
1/627
2017-08-06
你好,老師,購買稅控盤,抵減時管理費用還轉入本年利潤嗎
1/1143
2019-06-20
老師,20行小微企業免稅額是用小微企業免稅銷售額8584.24×0.03計算嗎?這個免稅銷售額8584.24是按1%得到的,也是直接用這個銷售額×0.03嗎
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2022-01-13
老師請問本月的增值稅附表增值稅減免稅申報明細表怎么添啊?有兩個增值稅稅控的選擇哪一個?是不是只選這個就行?
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2018-08-04
小規模納稅人申報表填列,2016年第四季度銷售含稅7800元試劑。上個季度有購稅控盤合計820元(上個季度有填列減免稅明細表)。
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2017-01-13
如果去年的稅控盤與技術維護費480之前會計沒有抵免掉,季度還交發票開出多少增值稅在交,已經有一年了,我該怎么處理?
1/813
2018-08-22
請問,稅控盤服務費280在附表4和減免明細表已經填寫本期發生額,本期不需要交增值稅,也不抵扣280,主表23欄還需要填嗎?
1/798
2020-05-18
小規模納稅人購稅控盤和服務費是不是也可以減免稅款,小規模納稅人一般是按季申報,那么抄稅是不是也事按季度的啊?
1/2276
2018-08-09
老師你好,小規模季報增值稅,公司開具了普票,在免征額度內,那我是零申報還是說增值稅那按稅控盤上開具的發票填寫
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2019-06-04
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