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老師,項(xiàng)這次疫情減免社保,工資表還要體現(xiàn)這部分減免的社保嗎?帳里還用不用計提呢?
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2020-03-06
第一步先計入管理費(fèi)用,等有要減免稅時再結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免。
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2018-08-22
你好,請問免稅收入對應(yīng)的費(fèi)用是可以稅前扣除的是嗎?
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2019-07-11
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯,異常所在server名hxhd_hast_svr001,異常原因:1010310006000085:納稅人防偽稅控設(shè)備未抄報,?是什么原因?
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2018-03-06
防偽稅控系統(tǒng)里面可以手動輸入無票收入嗎?因?yàn)楦杏X沒開發(fā)票的收入太多了,就開了十幾張票
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2017-02-09
防偽稅控設(shè)備的維護(hù)費(fèi)如何抵扣
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2017-06-20
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯,異常所在server名hxhd_hast_svr008,異常原因:1010310006000085:納稅人防偽稅控設(shè)備未抄報,且納稅人有防偽稅控發(fā)票票種核定及發(fā)票結(jié)存,請納稅人按時對防偽稅控設(shè)備進(jìn)行抄報! 這是什么原因呢
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2018-01-05
購買稅控盤的分錄: 購買報銷時: 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)480 貸:銀行存款 增值稅抵扣減免時 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款480 貸:開辦費(fèi) 480(紅字) 這個是我前手會計做的分錄 現(xiàn)在:應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款出現(xiàn)借方余額480 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額480 我該做怎么調(diào)整才能寫雙方的余額為0呢?
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2019-11-22
老師今年稅收免稅政策應(yīng)該不包括個體戶把,為什么我用他的稅控盤進(jìn)來系統(tǒng)提示我開具免稅發(fā)票呢,他是查賬征收,每個季度申報小規(guī)模納稅人表 我理解的意思是不是有些個體戶也是按照小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施,那么他們這個個體戶是否就享有今年小規(guī)模納稅人的免稅政策 [圖片]
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2022-04-26
老師,20行小微企業(yè)免稅額是用小微企業(yè)免稅銷售額8584.24×0.03計算嗎?這個免稅銷售額8584.24是按1%得到的,也是直接用這個銷售額×0.03嗎
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2022-01-13
一個免稅項(xiàng)目可以開專用發(fā)票嗎?如果開了,公司承擔(dān)什么后果
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2017-12-13
我是辦的免稅發(fā)票,,但是客戶要專用發(fā)票,能開具嗎,要怎么開?謝謝
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2020-04-26
我們是蔬菜深加工免稅企業(yè),如果開了專用發(fā)票怎么辦?
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2019-05-17
稅控盤連接電腦,紅燈亮,但是電腦識別不到稅控盤,換另個公司的稅控盤在同一電腦可以識別到,是稅控盤問題么?
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2019-04-30
. 你剛贏得了體彩大獎。你去領(lǐng)獎時卻 被告知你有兩個選擇: (1)以后31年中每年年初得到16萬元。 所得稅稅率為28%,支票開出后征稅。 (2)現(xiàn)在得到175萬元,這175萬元會被征收28%的稅。但是并不能馬上全部拿走,你現(xiàn)在只能拿出44.6萬元的稅后 金額,剩下的81.4萬元以一個30年期的 年金形式發(fā)放,每年年末支付101055元的稅前金額。若折現(xiàn)率為10%。 你應(yīng)選擇哪一種方式?
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2023-05-08
免稅企業(yè),收到專用發(fā)票怎么處理?對方只能開出專票
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2022-03-20
王老師,我們公司收到政府財政補(bǔ)助30萬,直接打到公司賬戶,這筆費(fèi)用屬于免稅收入嗎
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2016-12-22
老師,我想問一下增值稅防偽稅控的技術(shù)維護(hù)費(fèi)我做了管理費(fèi)用,如何轉(zhuǎn)出增值稅呀
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2018-12-21
增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)專用設(shè)備注銷發(fā)行登記表怎么填
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2019-10-29
為什么出口免稅的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅要用免稅銷售的金額除以當(dāng)期銷售收入再乘以當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅,而不用免稅金額乘以稅率?
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2019-10-11
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