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老師你好,我是個(gè)體戶有稅控盤自已可以開具增值稅普通發(fā)票,最近我的客戶要增值稅專用發(fā)票,我該如何開具?
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2019-02-26
建筑業(yè)一般納稅人設(shè)計(jì)費(fèi)可以開具增值稅專用發(fā)票抵扣嗎?如果抵扣企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎
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2021-07-20
一般納稅人,前期有可抵減稅控盤余額600,本月只只有一筆銷項(xiàng)26需抵減,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2021-10-17
公司員工聚餐,需要按人申報(bào)個(gè)稅后,企業(yè)所得稅稅前才能扣除吧
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2021-06-12
公司給員工節(jié)日禮品,進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出,但是所得稅前可以扣除嗎?
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2021-04-24
申請(qǐng)外地經(jīng)營涉稅報(bào)告表,上面的合同金額一定要填合同總額嗎
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2018-09-14
就是別人掛靠我們公司(建筑公司)小規(guī)模納稅人 我們?cè)趺此愣慄c(diǎn)
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2022-02-22
多個(gè)公司能否共用一臺(tái)稅控機(jī)
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2020-01-15
上期增值稅有留抵的話。 這期如果要交附加稅是不是要用當(dāng)前要繳納的增值稅減去上期留抵的乘比例
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2017-11-08
在什么情況下才轉(zhuǎn)出未交稅金,我這個(gè)月若還有上個(gè)月留抵的增稅沒抵扣完,用的著轉(zhuǎn)出未交增稅嗎
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2018-01-03
稅控盤服務(wù)費(fèi)全額抵扣的那種得是先一個(gè)月得需要去稅務(wù)局備案,后一個(gè)月才能全額抵扣嘛?
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2018-11-29
發(fā)票上寫的是航信申報(bào)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)喃 是普通票,可以抵扣嗎,這個(gè)屬于稅控全額抵扣的范圍嗎
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2018-01-05
小規(guī)模小微企業(yè) 2018年1月份購買的稅控盤共770元,1月份做賬了 沒有抵扣 這個(gè)月可以抵扣嗎?
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2018-07-25
老師你好:這幾個(gè)題怎做,謝謝! 一、單選 1.一般納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記( )科目。 A.管理費(fèi)用 B.營業(yè)外收入 C.應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) D.應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) A B C D 6.下列有關(guān)設(shè)定提存計(jì)劃的表述中,正確的是( )。 A.企業(yè)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)屬于設(shè)定提存計(jì)劃的內(nèi)容 B.企業(yè)為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)屬于設(shè)定提存計(jì)劃的內(nèi)容 C.在設(shè)定提存計(jì)劃下企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)與基金資產(chǎn)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) D.在設(shè)定提存計(jì)劃下企業(yè)向獨(dú)立基金繳費(fèi)金額不固定,需要負(fù)擔(dān)進(jìn)一步支付義務(wù) A B C D 9.投資者從所投資公司獲得股息、紅利所得100萬元,其應(yīng)繳納個(gè)人所得稅為( )萬元。 A.10 B.20 C.30 D.0 A B C D 二、多選題 1.下列有關(guān)設(shè)定收益計(jì)劃的表述中,正確的有( )。 A.設(shè)定受益計(jì)劃發(fā)生的精算收益,應(yīng)當(dāng)
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2017-12-29
一般納稅人發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備技術(shù)服務(wù)費(fèi)300和技術(shù)維護(hù)費(fèi)280,會(huì)計(jì)分錄這兩種做法哪個(gè)是對(duì)的? 1 借:管理費(fèi)用 300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸:銀行存款 580 2 借:管理費(fèi)用 580 貸:銀行存款 580 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費(fèi)用 280
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2019-06-19
怎么查稅控機(jī)是不是超額了
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2015-11-17
一般納稅人 他買了稅控盤了,是借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金820 同時(shí)他上月的銷項(xiàng)稅2020 進(jìn)項(xiàng)稅1000 應(yīng)該繳納1020的增值稅,分錄如果完整的話是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2020 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)1000 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1020 ,最后一步就是把這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)平 分錄是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1020,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1020 那么這筆稅控盤820 抵稅款時(shí)應(yīng)該怎么做分錄
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2017-01-05
該廠租入固定資產(chǎn)既用于生產(chǎn)產(chǎn)品,又用于職工食堂和生活。支付2021年度房租取得增值稅專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中()扣除。 第1空: (6) 填空題 2020年8月購入的一臺(tái)職工食堂使用空調(diào),2021年1月改用于生產(chǎn)車間使用,可在()抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。(填寫具體時(shí)間) 第1空: (7) 填空題 2020年8月購入的一臺(tái)職工食堂使用空調(diào),其原值為()元,2021年1月累計(jì)折舊為()元,凈值為()元,改用于生產(chǎn)車間使用后可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()元。(計(jì)算結(jié)果以整數(shù)表示) 第1空: 第2空: 第3空: 第4空: (8) 填空題 該食品廠2021年1月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )元,銷項(xiàng)稅額為( )元,應(yīng)納稅額為( )元。(計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)
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2023-12-27
公司是營改增企業(yè),公司最多的費(fèi)用就是汽車的油票,但是看油票上都是只有總金額,該怎么記賬才能公司的抵扣增值稅銷項(xiàng)稅啊?
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2017-03-09
我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)有2020年和2021年稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)520元,企業(yè)之前開普票少一直沒有交增值稅,去年之前都是代開專票在稅務(wù)大廳窗口繳納的增值稅,所以一直掛賬沒用掉,今年這邊實(shí)行全電發(fā)票,自己可以開專票了,現(xiàn)在是2季度,下月需要繳納增值稅,請(qǐng)問納稅申報(bào)時(shí)可以抵扣2020和2021年的稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)嗎?
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2023-06-23
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