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申報時前期認證相符且本期申報抵扣 是在什么情況下需要填寫
1/1362
2019-02-18
金稅的專用設備抵減稅款是,如果當年無銷項稅不能抵減,是不是增值稅納稅申報表中不用填例減免稅?如果跨年抵扣,抵扣前是否需要報備,還是直接填表就可以了?
1/581
2016-05-25
增值稅申報附表二前期認證相符且本期申報抵扣是哪種情況啊?
1/1323
2016-05-04
銷項-進項+進項稅額轉出-上期留抵=本期應交增值稅,這個公式對嗎?
1/1788
2017-09-03
增值稅申報主標32欄期末未繳稅額為負數,可以抵減下期稅額嗎
6/145
2024-12-18
老師您好:我不太明白課程中的這句話“建議使用“長期待攤費用—開辦費”這 樣可以避免開辦期的利潤表為負數(虧損)”?放到費用科目,為什么還能避免利潤表為負數,開辦期不是都沒有利潤嗎。
3/890
2022-12-11
老師好,我想咨詢一下當期稅款所屬期:2018年12月(當期可進行勾選操作的截止日期為:2019年1月15日)這句話是什么意思呢? 是不是可以理解為12月份開的抵扣票 1月15號前抵扣也都算12月份的抵扣票 稅額也算12月份的 對嗎?
1/721
2018-12-29
假如當月取得進項發票30份 50萬 稅額 8.5萬 進項稅無法區分 這里的意思是我當月取得的全部進項發票嗎? 然后不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額 乘 (當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)/當期全部銷售額
1/469
2017-12-07
進項發票的不含稅金額需要分期攤銷,那這張發票的進項稅額認證之后是一次性可以抵扣還是也要分期抵扣呢?
1/556
2018-09-06
期初留抵進項稅0.5萬元,當期取得的增值稅專用發票(含貨物運輸業增值稅專用發票)已經通過認證并申報抵扣。
1/326
2022-11-15
老師,我增值稅做了更正申報后,怎么報稅?系統還是原來的數據,然后上期留抵的抵扣本期需要做分錄嗎?是什么?
1/5143
2018-11-14
請問老師當月開的進項票能認證抵扣到上月稅款所屬期嗎,就是比如4月23號開的能抵扣到稅款所屬期3月嗎
1/1606
2020-04-24
上期的進項沒有抵扣的,本期申報的時候在哪一欄填啊?會自動顯示在主表留抵稅額這一欄嗎?在附表二怎么填?
1/5430
2018-08-09
出口退稅系統,系統企業申報的期末留抵額與征管系統中不符,這個是什么情況,那所屬期增值稅真的是有留抵稅
1/1540
2019-06-04
11月做賬長期待攤費用有進項稅,把進項稅像做在建工程一樣分期抵扣,長期待攤費用不是不能分期嗎,我12月做賬把它調出來,是不是借應交稅費_進項稅8000,借待抵扣-8000還是待抵扣直接計入貸方我報稅又怎么調出來
2/1315
2019-01-02
從余額表或者賬上怎么看得出上期留抵數還有多少呢?比如我們期初留抵有90473.73,本期銷項有64707.41,進項為0,已交稅金有14034.18,其中14034.18里面有按簡易征收交完的,有工程代開預交的。可是這樣從賬上怎么算出本期留抵的呢?
1/1412
2018-06-21
4,5月份有認證進項稅額,沒有收入,所以沒有抵扣。6月有銷項稅額,申報的時候附表二中只顯示本期認證相符的抵扣額,前期認證相符的抵扣額沒有,是否可以抵扣?要在哪里填寫?
1/577
2018-07-05
籌備期發票都認證了,但當期沒抵扣,就全都只能做到開辦費了吧
1/516
2018-07-03
甲向乙借款 拿他的房子做抵押 抵押期間將房屋轉讓 ,那么對于債權人而言,怎么實現抵押權呢
1/246
2023-06-15
請問增值稅留抵退稅 如果4月有稅 5月發生留抵 后期連續六個月都有留抵 可以申請退稅嘛?
1/1741
2019-05-14
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