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增值稅反寫不成功,增值稅未申報(bào)或未比對(duì)這是什么原因
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2019-07-02
長期待攤費(fèi)用是支付對(duì)方款計(jì)提還是收到發(fā)票在計(jì)提攤銷
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2021-05-21
取得管委會(huì)的針對(duì)研發(fā)費(fèi)用的補(bǔ)貼,需要開發(fā)票給管委會(huì)嗎?
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2019-10-12
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人月銷售額未超過10萬元,免征增值稅,銷售商品時(shí),借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,到月底時(shí),應(yīng)交增值稅貸方余額轉(zhuǎn)到哪里
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2019-07-08
增值稅已申報(bào),為什么反寫時(shí)顯示增值稅未申報(bào)或未比對(duì)?
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2019-01-11
用友T3的進(jìn)行稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么改變科目方向性質(zhì)
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2020-04-14
老師,小規(guī)模納稅人季度未滿30w,這個(gè)增值稅免交分錄怎么寫?
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2019-10-08
小小規(guī)模納稅人季度超過30萬以后需要計(jì)提未交增值稅嗎?
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2020-04-03
小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)不用交增值稅的話 需要做什么會(huì)計(jì)分錄
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2019-05-08
當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
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2018-11-12
老師好!發(fā)現(xiàn)去年12月份的“應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)未達(dá)到起增點(diǎn)“忘記做結(jié)轉(zhuǎn)了當(dāng)期應(yīng)如何處理?
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2022-03-15
本期增值稅有抵稅部分,可是申報(bào)附加稅時(shí)系統(tǒng)未顯示抵稅部分,故未按實(shí)際繳納增值稅的金額申報(bào)附加稅,請(qǐng)問這算多交嗎?
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2019-07-10
老師我們公司是建筑業(yè),存在預(yù)交增值稅、附加稅、印花稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅的情況。預(yù)交稅時(shí)分錄如何做具體到每個(gè)科目。然后本期附稅的計(jì)提是按扣除預(yù)交增值稅之前還是之后的增值稅計(jì)提附加稅,如果是按預(yù)交增值稅之前計(jì)提,那預(yù)交增值稅的那個(gè)科目如何和應(yīng)交增值稅--未交增值稅對(duì)沖。如果是按預(yù)交增值稅之后的金額計(jì)提附加稅,那預(yù)交附稅那塊的稅費(fèi)應(yīng)該什么時(shí)侯計(jì)提
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2019-12-12
一般納稅人,稅控維護(hù)費(fèi)330.,6月份繳納時(shí)已經(jīng)做了借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅金,貸管理費(fèi)用,一直都不交增值銳的,現(xiàn)在12月需要交增值稅了,那帳上怎么提現(xiàn)?計(jì)提分錄:借銷賬稅金,貸進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅。是在這個(gè)分錄中提現(xiàn) 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~減免稅金 嗎?
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2019-01-07
我司是一般納稅人轉(zhuǎn)登記小規(guī)模納稅人,我剛接手本司賬務(wù),上一手給我留的期末余額表里顯示應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸方期末余額為388.63。實(shí)際上我司所有稅款都已繳清。我想問的是為什么期末余額表會(huì)顯示有余額?
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2019-08-23
上月零購稅控盤未發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)月發(fā)生業(yè)務(wù),抵稅會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)交增值稅 減免稅款貸:營業(yè)外收入嘛? 還有就是在業(yè)務(wù)發(fā)生的增值稅里是不是還要扣除做未交增值稅,后計(jì)提附加稅超30附加減半?
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2019-12-30
老師我們是一般納稅人,當(dāng)月銷項(xiàng)稅額290元 進(jìn)項(xiàng)稅額310元,其他的進(jìn)項(xiàng)我走待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了290元,那么當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)我做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 290元 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 310 這樣正確嗎
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2023-03-04
我司是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,現(xiàn)在目前只有勞務(wù)清包項(xiàng)目的業(yè)務(wù),是簡易征收,那我司收到公司員工培訓(xùn)的專票是不是需要留抵(等以后有一般計(jì)稅方法的項(xiàng)目了再抵啊)?還有應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅月末要不要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢?
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2018-08-30
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,轉(zhuǎn)讓金融商品適用的增值稅稅率為6%。該公司20×1年3月初“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目貸方余額為100000元,“應(yīng)交稅費(fèi)”其他明細(xì)科目無余額;3月份發(fā)生下列有關(guān)增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):
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2020-04-06
老師晚上好,小規(guī)模上季度利潤總額有10萬元,上季度填所得稅報(bào)表剛好去年虧損10萬彌補(bǔ)了這10萬元,這個(gè)季度利潤有5萬,但是利潤表累計(jì)數(shù)是累加的,一共有15萬,那這個(gè)季度所得稅報(bào)表利潤有15萬交所得稅嗎?
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2019-10-24
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