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老師 老師 增值稅申報(bào)表32欄 期末未交稅款 負(fù) 16446.08是什么意思
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2023-03-14
小規(guī)模季度申報(bào),開(kāi)票未超30萬(wàn),免征增值稅,附加稅等,用交嗎?
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2019-07-15
小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額不足3萬(wàn)可以免增增值稅1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入現(xiàn)在申報(bào)3月份增值稅,這個(gè)分錄是做在3月份還是4月份呢?2、3月份需要計(jì)提附加稅嗎?
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2018-04-10
我想問(wèn)下去年我有一筆會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了,超過(guò)3萬(wàn)的,不應(yīng)該將免征增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的,然后我去年做了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入。我這個(gè)說(shuō)虛增了收入,那我今年做賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,我該怎么調(diào)整了
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2016-09-12
房地產(chǎn)企業(yè) 預(yù)繳增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 開(kāi)具發(fā)票時(shí)(9%稅率),用已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額全額抵減,實(shí)際繳稅金額為0,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄?
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2020-04-29
老師,我想問(wèn)一下,房地產(chǎn)預(yù)交增值稅的時(shí)候,需不需要計(jì)提增值稅和附加稅,怎么做賬務(wù)處理呢?我這樣做對(duì)不對(duì) 計(jì)提附加稅借:稅金及附加 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅等 交增值稅和附稅做 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅等 貸:銀行存款 可是這樣不計(jì)提增值稅,直接計(jì)提附稅又覺(jué)得不合適,還是附稅也不計(jì)提直接交
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2019-09-11
4月開(kāi)始把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,余額在貸方是留底的,四月資產(chǎn)負(fù)債表還在應(yīng)交稅費(fèi)提現(xiàn),5月怎么就在資產(chǎn)負(fù)債表其他流動(dòng)資產(chǎn)提現(xiàn)了
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2021-07-13
老師我們公司是建筑業(yè),存在預(yù)交增值稅、附加稅、印花稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅的情況。預(yù)交稅時(shí)分錄如何做具體到每個(gè)科目。然后本期附稅的計(jì)提是按扣除預(yù)交增值稅之前還是之后的增值稅計(jì)提附加稅,如果是按預(yù)交增值稅之前計(jì)提,那預(yù)交增值稅的那個(gè)科目如何和應(yīng)交增值稅--未交增值稅對(duì)沖。如果是按預(yù)交增值稅之后的金額計(jì)提附加稅,那預(yù)交附稅那塊的稅費(fèi)應(yīng)該什么時(shí)侯計(jì)提
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2019-12-12
老師晚上好,小規(guī)模上季度利潤(rùn)總額有10萬(wàn)元,上季度填所得稅報(bào)表剛好去年虧損10萬(wàn)彌補(bǔ)了這10萬(wàn)元,這個(gè)季度利潤(rùn)有5萬(wàn),但是利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)是累加的,一共有15萬(wàn),那這個(gè)季度所得稅報(bào)表利潤(rùn)有15萬(wàn)交所得稅嗎?
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2019-10-24
老師,公司資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)一以計(jì)入當(dāng)期損益,沒(méi)有折舊,匯算清繳的資產(chǎn)折舊表怎么填寫(xiě)
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2021-04-17
一般納稅人,稅控維護(hù)費(fèi)330.,6月份繳納時(shí)已經(jīng)做了借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅金,貸管理費(fèi)用,一直都不交增值銳的,現(xiàn)在12月需要交增值稅了,那帳上怎么提現(xiàn)?計(jì)提分錄:借銷(xiāo)賬稅金,貸進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅。是在這個(gè)分錄中提現(xiàn) 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~減免稅金 嗎?
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2019-01-07
"1、小規(guī)模納稅人季度收入未達(dá)到45萬(wàn)免征增值稅的收入2、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入免增值稅 請(qǐng)問(wèn)這兩種情況免稅收入的未交增值稅是否要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入?"
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2023-03-02
老師好!發(fā)現(xiàn)去年12月份的“應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)未達(dá)到起增點(diǎn)“忘記做結(jié)轉(zhuǎn)了當(dāng)期應(yīng)如何處理?
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2022-03-15
我司是一般納稅人轉(zhuǎn)登記小規(guī)模納稅人,我剛接手本司賬務(wù),上一手給我留的期末余額表里顯示應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸方期末余額為388.63。實(shí)際上我司所有稅款都已繳清。我想問(wèn)的是為什么期末余額表會(huì)顯示有余額?
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2019-08-23
上月零購(gòu)稅控盤(pán)未發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)月發(fā)生業(yè)務(wù),抵稅會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)交增值稅 減免稅款貸:營(yíng)業(yè)外收入嘛? 還有就是在業(yè)務(wù)發(fā)生的增值稅里是不是還要扣除做未交增值稅,后計(jì)提附加稅超30附加減半?
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2019-12-30
老師我們是一般納稅人,當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額290元 進(jìn)項(xiàng)稅額310元,其他的進(jìn)項(xiàng)我走待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了290元,那么當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)我做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 290元 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 310 這樣正確嗎
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2023-03-04
我司是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,現(xiàn)在目前只有勞務(wù)清包項(xiàng)目的業(yè)務(wù),是簡(jiǎn)易征收,那我司收到公司員工培訓(xùn)的專(zhuān)票是不是需要留抵(等以后有一般計(jì)稅方法的項(xiàng)目了再抵啊)?還有應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅月末要不要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢?
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2018-08-30
甲公司為增值稅一般納稅人,銷(xiāo)售商品適用的增值稅稅率為13%,轉(zhuǎn)讓金融商品適用的增值稅稅率為6%。該公司20×1年3月初“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目貸方余額為100000元,“應(yīng)交稅費(fèi)”其他明細(xì)科目無(wú)余額;3月份發(fā)生下列有關(guān)增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):
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2020-04-06
本期增值稅有抵稅部分,可是申報(bào)附加稅時(shí)系統(tǒng)未顯示抵稅部分,故未按實(shí)際繳納增值稅的金額申報(bào)附加稅,請(qǐng)問(wèn)這算多交嗎?
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2019-07-10
由于企業(yè)現(xiàn)在處于籌建期,尚未開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),應(yīng)交增值稅科目只有進(jìn)項(xiàng)稅,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),集團(tuán)非要結(jié)轉(zhuǎn),那么結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)為借:應(yīng)交增值稅-留抵稅金 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅金對(duì)吧
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2018-05-17
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