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增值稅主表中,期初未繳稅和本期已交稅不等,是什么原因啊?
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2019-02-19
老師。我平時的賬務沒有做增值稅,只是月末計提當月應交增值稅。下月繳費。這樣的操作導致轉出未交增值稅一直有余額。這種操作是不是有問題?
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2019-05-18
確認收入時,借 銀行存款30000 貸 主營業務收入 29123 應交稅費_增值稅 877 ,可是季度銷售額未超過9萬增值稅不是不交?上面已經計提的增值稅怎么處理
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2018-01-27
本期增值稅有抵稅部分,可是申報附加稅時系統未顯示抵稅部分,故未按實際繳納增值稅的金額申報附加稅,請問這算多交嗎?
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2019-07-10
用友T3的進行稅和轉出未交增值稅怎么改變科目方向性質
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2020-04-14
老師,小規模納稅人季度未滿30w,這個增值稅免交分錄怎么寫?
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2019-10-08
小小規模納稅人季度超過30萬以后需要計提未交增值稅嗎?
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2020-04-03
當進項大于銷項的時候需要結轉到轉出未交增值稅科目嗎
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2018-11-12
小規模未達起征點不用交增值稅的話 需要做什么會計分錄
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2019-05-08
增值稅反寫不成功,增值稅未申報或未比對這是什么原因
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2019-07-02
老師,請問小規模納稅人月銷售額未超過10萬元,免征增值稅,銷售商品時,借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費應交增值稅,到月底時,應交增值稅貸方余額轉到哪里
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2019-07-08
增值稅已申報,為什么反寫時顯示增值稅未申報或未比對?
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2019-01-11
一般納稅人,稅控維護費330.,6月份繳納時已經做了借應交稅費~應交增值稅~減免稅金,貸管理費用,一直都不交增值銳的,現在12月需要交增值稅了,那帳上怎么提現?計提分錄:借銷賬稅金,貸進項稅額,貸應交稅費~未交增值稅。是在這個分錄中提現 應交稅費~增值稅~減免稅金 嗎?
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2019-01-07
老師我們公司是建筑業,存在預交增值稅、附加稅、印花稅、個人所得稅、企業所得稅的情況。預交稅時分錄如何做具體到每個科目。然后本期附稅的計提是按扣除預交增值稅之前還是之后的增值稅計提附加稅,如果是按預交增值稅之前計提,那預交增值稅的那個科目如何和應交增值稅--未交增值稅對沖。如果是按預交增值稅之后的金額計提附加稅,那預交附稅那塊的稅費應該什么時侯計提
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2019-12-12
老師啊,你說我們酒店暫估成本有100萬都沒有發票,我要不要和老板說一下啊?有沒有什么后果啊?或者是影響啊? 因為小微企業優惠稅率現在相當於10%和5%到2021年結束吧
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2020-04-15
對方公司于六月份開的稅率16%的專用發票(當時公司還是小規模)公司八月份變更一般納稅人,我是不是可以要求對方紅沖作廢重開給我公司,對方這筆業務該怎樣做?
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2018-08-28
應交稅費-應交增值稅三級明細月末必須把余額結轉到應交稅費-未交增值稅下,可是當進項大于銷項時,講課說不做賬務處理是指做到哪塊就不做了。留底的稅額在資產負債表如何填列
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2017-04-10
進項稅不認證抵扣是不是就不用結轉到未交增值稅,可以直接放在應交稅費-進項稅科目嗎?(沒有設置待抵扣進項稅三級明細)
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2021-08-05
房地產老項目7月收到采購材料的專票,專票的進項稅金額100當月做了進項稅轉出,7月確認收入產生銷項稅150,則當月應交增值稅為150是嗎?另外銷項稅150月末轉到未交增值稅科目,進項稅轉出金額100月末用轉到未交增值稅科目嗎?還是這100永遠在進項稅轉出科目掛著不用再做結轉呢?
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2019-08-10
9月份有兩筆銷售賒賬,沒有開票,應交增值稅轉到應交增值稅-未交增值稅中,到現在也沒有收到貨款,也沒開發票,現金流量表中現金收入及銷售貨物收入為負數(沒有退貨),怎么補救,年底需要想稅務機關報表,負數能行嗎,如何交稅,會計分錄怎么做
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2020-01-13
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