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增值稅主表中,期初未繳稅和本期已交稅不等,是什么原因啊?
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2019-02-19
應交增值稅有個借方余額0.01元,實際銷項稅額209952.26實際進項144482.51元,轉出未交增值稅借方余額65469.76元,未交增值稅9490.64城建稅664.34個稅81教育附加284.72所得稅2226.66元,地方教育189.81元,從一月份的帳看計提比繳納少1分錢,如何來做調整呢?
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2019-02-13
小規模納稅人季度末銷售未達三十萬的未繳增值稅要不要再做個分錄,借:應繳稅金,應繳增值稅,未繳增值稅,貸:營業外收入,讓未繳增值稅期末余額為0
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2019-10-16
用友T3的進行稅和轉出未交增值稅怎么改變科目方向性質
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2020-04-14
老師,小規模納稅人季度未滿30w,這個增值稅免交分錄怎么寫?
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2019-10-08
小小規模納稅人季度超過30萬以后需要計提未交增值稅嗎?
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2020-04-03
當進項大于銷項的時候需要結轉到轉出未交增值稅科目嗎
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2018-11-12
小規模未達起征點不用交增值稅的話 需要做什么會計分錄
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2019-05-08
"1、小規模納稅人季度收入未達到45萬免征增值稅的收入2、主營業務收入免增值稅 請問這兩種情況免稅收入的未交增值稅是否要結轉到營業外收入?"
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2023-03-02
增值稅反寫不成功,增值稅未申報或未比對這是什么原因
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2019-07-02
老師好!發現去年12月份的“應交稅費(應交增值稅)未達到起增點“忘記做結轉了當期應如何處理?
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2022-03-15
老師我們公司是建筑業,存在預交增值稅、附加稅、印花稅、個人所得稅、企業所得稅的情況。預交稅時分錄如何做具體到每個科目。然后本期附稅的計提是按扣除預交增值稅之前還是之后的增值稅計提附加稅,如果是按預交增值稅之前計提,那預交增值稅的那個科目如何和應交增值稅--未交增值稅對沖。如果是按預交增值稅之后的金額計提附加稅,那預交附稅那塊的稅費應該什么時侯計提
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2019-12-12
本期增值稅有抵稅部分,可是申報附加稅時系統未顯示抵稅部分,故未按實際繳納增值稅的金額申報附加稅,請問這算多交嗎?
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2019-07-10
增值稅已申報,為什么反寫時顯示增值稅未申報或未比對?
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2019-01-11
老師,請問小規模納稅人月銷售額未超過10萬元,免征增值稅,銷售商品時,借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費應交增值稅,到月底時,應交增值稅貸方余額轉到哪里
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2019-07-08
老師晚上好,小規模上季度利潤總額有10萬元,上季度填所得稅報表剛好去年虧損10萬彌補了這10萬元,這個季度利潤有5萬,但是利潤表累計數是累加的,一共有15萬,那這個季度所得稅報表利潤有15萬交所得稅嗎?
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2019-10-24
一般納稅人,稅控維護費330.,6月份繳納時已經做了借應交稅費~應交增值稅~減免稅金,貸管理費用,一直都不交增值銳的,現在12月需要交增值稅了,那帳上怎么提現?計提分錄:借銷賬稅金,貸進項稅額,貸應交稅費~未交增值稅。是在這個分錄中提現 應交稅費~增值稅~減免稅金 嗎?
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2019-01-07
我司是一般納稅人轉登記小規模納稅人,我剛接手本司賬務,上一手給我留的期末余額表里顯示應交稅費—未交增值稅貸方期末余額為388.63。實際上我司所有稅款都已繳清。我想問的是為什么期末余額表會顯示有余額?
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2019-08-23
上月零購稅控盤未發生業務,這個月發生業務,抵稅會計分錄是借:應交增值稅 減免稅款貸:營業外收入嘛? 還有就是在業務發生的增值稅里是不是還要扣除做未交增值稅,后計提附加稅超30附加減半?
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2019-12-30
老師我們是一般納稅人,當月銷項稅額290元 進項稅額310元,其他的進項我走待抵扣進項稅了290元,那么當月結轉我做分錄借:應交稅費-銷項稅 290元 應交稅費-轉出未交增值稅 20 貸:應交稅費-進項稅 310 這樣正確嗎
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2023-03-04
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