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老師計提所得稅為什么試借所得稅費用,貸應交稅費應交增值稅?是不是搞錯了
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2017-10-18
民間非盈利機構沒有所得稅費用科目,那計提的應交所得稅對方科目記哪里呢?
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2018-01-03
已知收入150萬,費用50萬,然后按1.25%的所得稅稅負交所得稅,怎么推算出利潤總額
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2019-05-23
老師,個人獨資企業,生產經營所得稅款是在老板個人的卡上扣的,我做了下分錄麻煩老師看一下對嗎? 計提 借:所得稅費用 貸:應交稅費~應交所得稅。 繳納時 借:應交稅費~應交所得稅 貸:銀行存款~老板個人卡 月結轉 借:本年利潤 貸:所得稅費用
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2020-03-15
老師,我在填一個表,我們公司是AB兩個關聯公司。現在在填兩個表,原煤產存銷和焦炭產存銷。但由于A公司每月要交的稅轉發給B公司代繳。現在我有問題 1.這個表有一個行業稅金,我A公司的填結轉給的所有稅加起來還有一個車船稅,但是我發現沒有企業所得稅 2.B公司要填行業稅金的話是增值稅加計提還有車船稅,土地使用稅,可是企業所得稅是合計的,怎么辦
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2019-07-13
我可以這樣理解嗎:作為公司的福利費補貼,公司可以按受益對象計入管理費用/銷售費用/生產成本等科目,可以在工資總額14%的范圍內在企業所得稅前扣除。作為員工,收到這些補貼款,需要公司作為工資并入這位員工的工資薪金代扣代繳個人所得稅。是雙向操作,是這樣嗎? 如果員工是以發票報銷的形式,而公司收到員工這些發票而支付的現金,可以不并入工資嗎?
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2020-03-19
東海公司 20×8年12月31日首次計提壞賬準備。20×8年12月31日,應收賬款余額為2 000 000元,計提壞賬準備80 000元;20×9年12月31日,應收賬款余額為2400 000元,當年未發生壞賬,計提壞賬準備16 000元。新海公司20×8年利潤總額為1600 000元,20×9年利潤總額為2 000 000元。假定無其他納稅調整事項, 東海公司的所得稅稅率為25% 要求: (1)計算東海公司20×8年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產以及20×8年應納稅所得額、當期所得稅費用,編制結轉所得稅費用的會計分錄。 (2)計算東海公司20×9年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產以及20×9年應納稅所得額、 當期所得稅費用,編制結轉所得稅費用的會計分錄。
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2020-06-25
請問一下,如果2022年補交2020年的土地使用稅,還要回去更正2020年的企業所得稅匯算清繳嗎,還是可以在2022年匯算清繳時填?
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2022-07-11
存貨盤盈的時候,不是直接沖減管理費用嗎?為什么在計算企業所得稅應納稅所得額時,也將存貨盤盈計入了收入總額
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2020-05-23
年會獎勵先進集體和先進工作者是計入“管理費用-管理費”,還是“管理費用-福利費”?獲得者要交個稅嗎?是按薪酬所得 還是偶然所得
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2021-04-05
老師您好!處理公司資產,收益一萬多,轉出收益時用資產處置損益還是營業外收λ?增值稅按處置價計提嗎,它是18年5月前所購資產,進項稅己入賬,在待抵扣進項稅科目中未抵扣,應如何算稅
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2019-04-13
老師,外賬按所得稅稅負倒推出利潤總額,如果成本和費用共需要15000元,那么成本和費用各做多少合適呢
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2016-10-29
老師好,我想咨詢一下,我這個季度本來需要開具紅字普通發票25萬,然后在開正確的發票給客戶,但是現在國稅窗口一直說系統在維護,開不了紅字普通發票,客戶現在催著要發票,請問老師我現在能先把正確的發票先開給客戶,下個季度可以開紅字了我在開回紅字普通發票,我第一個季度報企業所得稅的時候先做多費用進去,第二個季度開了紅字普通發票的時候在沖平,這樣可以嗎?
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2020-03-23
日用品么有明細稅務局不認,這個是合并當月交個稅,還是調企業所得稅呢
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2016-05-17
公司這季度開了3000的專用發票,老板不想交企業所得稅,能不能隨便虛擬一個人的工資去抵?
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2016-12-14
17年年底有預提費用 轉到18年來了 18年5月份做匯算清繳的時候 要把1-4月份未沖掉的預提費用調增,那這一部分在賬務上不做處理,繼續沖減么 那18年不是要重復交企業所得稅了么
1/1446
2018-04-08
企業所得稅填A表,是查賬征收,也就是說收入,費用都需要票據?
2/1096
2019-07-23
老師,問下。因為匯算2021年度企業所得稅清繳,把財務費用納稅調增了,這筆賬怎么做分錄
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2022-07-09
需要開具專用發票的工程,合同上面是不是必須注明價格,比如中間有20元的利潤空間,上稅要怎么算,還有企業所得稅這個是怎么算的。我了解清楚好給客戶報價簽訂合同。
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2017-03-28
有費用、收入,申報了營業稅,但是企業所得稅都是零申報。過去賬和稅務不一致,如今該怎么處理
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2016-11-15
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