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老師您好!處理公司資產(chǎn),收益一萬多,轉(zhuǎn)出收益時用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ?增值稅按處置價計提嗎,它是18年5月前所購資產(chǎn),進(jìn)項稅己入賬,在待抵扣進(jìn)項稅科目中未抵扣,應(yīng)如何算稅
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2019-04-13
3上丙公司20X1年12月31日首次計提壞賬準(zhǔn)備。20x1年12月31日,應(yīng)收賬款余額為1000000元,計提壞賬準(zhǔn)備40000元;20x2年12月31日,應(yīng)收賬款余額為1200000元,當(dāng)年未發(fā)生壞賬,計提壞賬準(zhǔn)備8000元。 丙公司20X1年利潤總額為800000元,20X2年利潤總額為1000000元。 定無其他納稅調(diào)整事項,丙公司的所得稅稅率為25%。 要求: (1)計算丙公司20X1年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20x1年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。 (2)計算丙公司20X2年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20X2年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。
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2022-10-27
老師,我在填一個表,我們公司是AB兩個關(guān)聯(lián)公司。現(xiàn)在在填兩個表,原煤產(chǎn)存銷和焦炭產(chǎn)存銷。但由于A公司每月要交的稅轉(zhuǎn)發(fā)給B公司代繳。現(xiàn)在我有問題 1.這個表有一個行業(yè)稅金,我A公司的填結(jié)轉(zhuǎn)給的所有稅加起來還有一個車船稅,但是我發(fā)現(xiàn)沒有企業(yè)所得稅 2.B公司要填行業(yè)稅金的話是增值稅加計提還有車船稅,土地使用稅,可是企業(yè)所得稅是合計的,怎么辦
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2019-07-13
我可以這樣理解嗎:作為公司的福利費補(bǔ)貼,公司可以按受益對象計入管理費用/銷售費用/生產(chǎn)成本等科目,可以在工資總額14%的范圍內(nèi)在企業(yè)所得稅前扣除。作為員工,收到這些補(bǔ)貼款,需要公司作為工資并入這位員工的工資薪金代扣代繳個人所得稅。是雙向操作,是這樣嗎? 如果員工是以發(fā)票報銷的形式,而公司收到員工這些發(fā)票而支付的現(xiàn)金,可以不并入工資嗎?
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2020-03-19
東海公司 20×8年12月31日首次計提壞賬準(zhǔn)備。20×8年12月31日,應(yīng)收賬款余額為2 000 000元,計提壞賬準(zhǔn)備80 000元;20×9年12月31日,應(yīng)收賬款余額為2400 000元,當(dāng)年未發(fā)生壞賬,計提壞賬準(zhǔn)備16 000元。新海公司20×8年利潤總額為1600 000元,20×9年利潤總額為2 000 000元。假定無其他納稅調(diào)整事項, 東海公司的所得稅稅率為25% 要求: (1)計算東海公司20×8年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×8年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。 (2)計算東海公司20×9年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×9年應(yīng)納稅所得額、 當(dāng)期所得稅費用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。
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2020-06-25
請問一下,如果2022年補(bǔ)交2020年的土地使用稅,還要回去更正2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳嗎,還是可以在2022年匯算清繳時填?
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2022-07-11
存貨盤盈的時候,不是直接沖減管理費用嗎?為什么在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,也將存貨盤盈計入了收入總額
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2020-05-23
年會獎勵先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者是計入“管理費用-管理費”,還是“管理費用-福利費”?獲得者要交個稅嗎?是按薪酬所得 還是偶然所得
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2021-04-05
老師,我想請問2021年的審計調(diào)整分錄 借:遞延所得稅 21年遞延所得稅調(diào)整額 所得稅費用 倒擠 貸:未分配利潤 20年遞延所得稅調(diào)整額 這個分錄是什么意思呢?
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2022-04-07
老師,外賬按所得稅稅負(fù)倒推出利潤總額,如果成本和費用共需要15000元,那么成本和費用各做多少合適呢
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2016-10-29
老師好,我想咨詢一下,我這個季度本來需要開具紅字普通發(fā)票25萬,然后在開正確的發(fā)票給客戶,但是現(xiàn)在國稅窗口一直說系統(tǒng)在維護(hù),開不了紅字普通發(fā)票,客戶現(xiàn)在催著要發(fā)票,請問老師我現(xiàn)在能先把正確的發(fā)票先開給客戶,下個季度可以開紅字了我在開回紅字普通發(fā)票,我第一個季度報企業(yè)所得稅的時候先做多費用進(jìn)去,第二個季度開了紅字普通發(fā)票的時候在沖平,這樣可以嗎?
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2020-03-23
日用品么有明細(xì)稅務(wù)局不認(rèn),這個是合并當(dāng)月交個稅,還是調(diào)企業(yè)所得稅呢
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2016-05-17
公司這季度開了3000的專用發(fā)票,老板不想交企業(yè)所得稅,能不能隨便虛擬一個人的工資去抵?
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2016-12-14
17年年底有預(yù)提費用 轉(zhuǎn)到18年來了 18年5月份做匯算清繳的時候 要把1-4月份未沖掉的預(yù)提費用調(diào)增,那這一部分在賬務(wù)上不做處理,繼續(xù)沖減么 那18年不是要重復(fù)交企業(yè)所得稅了么
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2018-04-08
企業(yè)所得稅填A(yù)表,是查賬征收,也就是說收入,費用都需要票據(jù)?
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2019-07-23
老師,問下。因為匯算2021年度企業(yè)所得稅清繳,把財務(wù)費用納稅調(diào)增了,這筆賬怎么做分錄
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2022-07-09
需要開具專用發(fā)票的工程,合同上面是不是必須注明價格,比如中間有20元的利潤空間,上稅要怎么算,還有企業(yè)所得稅這個是怎么算的。我了解清楚好給客戶報價簽訂合同。
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2017-03-28
有費用、收入,申報了營業(yè)稅,但是企業(yè)所得稅都是零申報。過去賬和稅務(wù)不一致,如今該怎么處理
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2016-11-15
老師你好,我們公司企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損已經(jīng)過了5年期,如果今年稅前利潤的話是1000,就是直接乘25%得出所得稅的費用嗎,謝謝
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2020-01-20
公司沒收入只有社保和工資,填年度所得稅的時候這筆費用需不需要納稅調(diào)增
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2020-04-24
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