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老師您好,我們是研發公司,計入費用化、資本化的數是靈活的,我們是研發出一個產品就會申請一項專利權,針對一項專利權,例如2022年11月份研發人員工資共計1萬元,我可以計入費用化5000元,資本化5000元,也可以入費用化3000,資本化7000元,如果是內賬,我把都做成費用,資本化沒有數據轉入無形資產,是不是也不行呢?
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2022-11-17
9. 單選題 隨著企業扁平化、( )、數據化的不斷深入,企業中人的價值創造能力和效益被放大,一個小人物或非核心部門的微創新就可能帶來商業模式的顛覆式創新。 (本題2分) A.流程化 B.扁平化 C.數據化 D.信息化
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2021-12-23
某物流企業為一般增值稅納稅人,九月份發生一下業務: 1.月初簽訂300萬的貨物運輸合同,月底完成服務,并向客戶開出增值稅專用發票 2.當月累計汽車石油支出10萬,故障維修支出5萬,并取得增值稅抵扣憑證 3.購入三輛運輸車,合計金額60萬,并按規定取得抵扣憑證 4.支付培訓機構2萬 5.支援災區,為紅十字會運輸物資,運輸費10萬 以上價格均不含稅,公司適用稅率為百分之九,根據資料,計算該運輸企業當月應納增值稅稅額
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2021-09-23
某企業屬于一般納稅義務人,本月期初增值稅留抵稅額5萬元,本月發生如下業 務: 1)購進材料,取得增值稅專用發票,發票價款20萬、稅款2.6萬。款項支付本 月抵扣。 2)銷售貨物,開出增值稅專用發票,價款200萬、稅款26萬已收款 3)將生產的貨物捐贈,成本10萬元、售價14萬(不含稅) 4)將一臺2007年購買的設備轉讓,收款1.03萬元。 5)倉庫貨物因為屋頂漏雨,損毀3萬元。 6)結轉本期應交增值稅 要求:(1)編制上述業務會計分錄。列應交增值稅明細欄目 (2)登記應交稅費一增值稅的明細賬(使用三欄式T型賬戶) (3)計算本月應交稅費增值稅、應交增值稅 (4)結賬編制增值稅結賬會計分錄
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2022-12-03
1.華立公司為制造業企業,是增值稅一般納稅 人,銷售商品適用增值稅稅率13%,銷售實現時結轉成本。2021年6月該公司業務情況如下: (1)銷售商品一批,開出增值稅專用發票, 金額200萬元,稅率13%,稅額26萬元。提貨單和專用發票已交付購買方B。該批商品的實際成本140萬元。網銀轉、賬收款。 (≠)與C公司簽訂預收貨款銷售合同,銷售 商品一批,商品不含稅售價300萬元。合同約定C公司支付1/3貨款及相應增值稅后,華立公司全額開具專用發票。華立公司依合同開具了專用發票,金額300 萬元,稅率13%,稅額39萬元,該公司網銀轉賬預收款113萬元。該批商品的成本210 萬元。 (3)華立公司銷售給E公司舊設備一臺,該 設備為增值稅轉型前購進,原值50萬元,已提折舊30萬元,新售價10.2萬
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2024-01-06
老師,A公司委托我們銷售商品,我們把商品銷售給B公司了,然后給B公司開了專票,不含稅100+銷項稅13,賬務處理是借:銀行存款113 貸:應付賬款-A 100 應交銷項稅 13 但是申報增值稅的時候,附表一開具稅控增值稅專用發票銷售額100,稅額13,這樣就導致我增值稅申報表和賬面上的銷售額不等了,我想請教下有沒有知道的前輩,是我申報錯了還是賬務處理錯了
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2019-07-05
我想問一下關于稅的問題,增值稅是流轉稅,最終承擔者是消費者。也就是說我們老百姓平時買的東西都包含了增值稅的費用了?企業千方百計的節稅避稅是為了自己利益最大化嗎?企業所得稅也是最終由消費者承擔嗎?
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2021-01-11
請問下老師,公司研究的無形資產,研究階段費用化支出,稅法可以加計扣除,開發階段符合資本化的,稅法也可以加計計算計稅基礎,那么開發階段不符合資本化,屬于費用化的,這部分怎么算?
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2022-07-04
會引起應收賬款賬面價值變化的有哪些~
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2020-02-26
為什么只是股東價值最大化?是否狹隘呢
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2022-09-05
價值9000元油煙凈化器屬固定資產哪一類?
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2020-02-18
這個成本模式怎么轉化成公允價值模式
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2022-04-26
在中石化辦油卡,先充值了幾萬怎么做賬
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2019-03-06
為什么BCD能使期末存貨價值發生變化呢?
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2016-04-30
老師,收購農產品要是收到的是增值稅專用發票或者海關進口增值稅專用繳款書是怎么算進項?按票面抵扣嗎?那銷售農產品不是免稅的嗎?哪里有進項?
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2021-05-14
增稅稅期末有留抵稅額,本期不用交增稅稅,還用計題增值稅附加嗎
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2019-07-14
河北張家口宣化區可以網上申請增加票嗎
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2022-12-17
公司為增值稅一般納稅人,專門從事認證服務,本年7月發生如下業務: (1)取得某項認證服務收入53萬元(含增值稅)。 (2)購進一臺經營用設備,取得的增值稅專用發票上注明金額10萬元、增值稅額1.3萬元。支付運輸費用,取得的增值稅專用發票上注明金額1萬元、增值稅0.09萬元。 (3)購進一批辦公用品,取得的增值稅普通發票上注明金額1萬元、增值稅額0.13萬元。 (4)支付廣告服務費,取得的增值稅專用發票上注明金額3萬元、增值稅0.18萬元。 (5)銷售2006年12月購進的一臺設備,售價為2.06萬元。 上述增值稅專用發票當月均已通過認證。 要求:計算B公司本年7月應納增值稅額 可以有詳細過程嗎
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2021-03-23
老師問下“應交稅費--未交增值稅”和“應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅”使用時有什么區別?
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2019-11-06
不管任何企業只要開具增值稅專用發票就可以抵扣嗎
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2015-10-06
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