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老師 這道題為什么當(dāng)期應(yīng)繳納增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額里面沒(méi)把進(jìn)口增值稅考慮進(jìn)去扣除? 畫△的位置
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2023-07-01
老師我們有客戶要繳13%的增值稅嗎,這個(gè)必須開(kāi)增值稅專票,開(kāi)進(jìn)項(xiàng)稅票可以抵扣一部分是吧
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2022-03-31
老師購(gòu)買的電腦作為固定資產(chǎn)入賬,并抵扣了增值稅,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅表的時(shí)候用填附表四嗎?
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2019-07-15
小規(guī)模時(shí)進(jìn)口的貨物,已經(jīng)繳納進(jìn)口增值稅,申請(qǐng)為一般納稅人,之前的進(jìn)口增值稅可以抵扣嗎?
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2019-07-30
#提問(wèn)#路橋費(fèi)增值稅普票能抵扣嗎,怎么我在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)查詢進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,竟然有這
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2020-05-25
納稅人建造普通標(biāo)準(zhǔn)住宅出售,增值額未超過(guò)扣除項(xiàng)目金額的20%,是否還享受免征土地增值稅?
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2019-05-15
購(gòu)進(jìn)的貨物,既應(yīng)用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,也應(yīng)用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?
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2017-03-15
如果企業(yè)季度銷售沒(méi)有達(dá)到9萬(wàn),不需要繳納增值稅,那么購(gòu)今稅盤與年服務(wù)費(fèi)可以不需要抵扣,如果企業(yè)虧損兩年后銷售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)要交增值稅了,這時(shí)可以把兩年前的未抵扣的拿來(lái)抵扣嗎
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2018-06-15
如果有個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目人想從中拿點(diǎn)回扣啥的,這個(gè)回扣怎么扣除稅,實(shí)際扣除增值稅企業(yè)所得稅嗎?
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2017-05-16
什么是加計(jì)扣除?只能一般人加計(jì)扣除嗎? 費(fèi)用哪些可以加計(jì)扣除?加計(jì)扣除增值稅所得稅都可以嗎?
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2022-02-23
一般納稅人實(shí)行簡(jiǎn)易征收的,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,我做銷售收入分錄時(shí),增值稅應(yīng)該放哪個(gè)科目,是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)嗎?
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2019-05-14
對(duì)于一般納稅人,勞務(wù)公司,實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)征,申報(bào)增值稅的時(shí)候,按照3個(gè)點(diǎn)已經(jīng)預(yù)繳增值稅稅款,申報(bào)時(shí)是不是就不能抵扣增值稅呢?
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2021-08-08
老師,一般納稅人,收到增值稅專票,是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額嗎???什么時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證/待抵扣稅額????
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2018-10-27
老師:請(qǐng)問(wèn)下:增值稅申報(bào)表上第五個(gè)表:《增值稅運(yùn)輸發(fā)票抵扣清單》這個(gè)表是只要是收到物流公司開(kāi)的增值稅專票就要填這個(gè)表嗎?
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2019-06-10
2014年是手工賬,2015年一月是財(cái)務(wù)軟件做賬,收到銀行增值稅扣款憑證68873.46,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅68873.46貸銀行68873.46,現(xiàn)在是上期增值稅是平的
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2020-06-15
G公司正在考慮一項(xiàng)10年資本投資項(xiàng)目,預(yù)計(jì)每年收入40000,每年為經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支付現(xiàn)金29000,該項(xiàng)目所需設(shè)備的初始投資額為23000,設(shè)備的折舊年限為9年,直線法計(jì)提折舊,該公司希望這臺(tái)設(shè)備10年處理可獲得殘值收入9000,訪設(shè)備要求期初投入運(yùn)營(yíng)資本7000,第五年結(jié)束時(shí)再投入運(yùn)營(yíng)資本5000,假設(shè)公司的稅率為40%,預(yù)計(jì)該項(xiàng)目第10年的現(xiàn)金流入量為多少
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2019-10-22
某企業(yè)2020 年實(shí)現(xiàn)銷售收入2000萬(wàn)元,國(guó)債利息收入10萬(wàn)元,發(fā)生 銷售成本 1200萬(wàn)元,管理費(fèi)用50萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)為8萬(wàn)元) 財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬(wàn)元,銷售費(fèi)用130萬(wàn)元,適用所得稅稅率25%,要求列出 計(jì)算過(guò)程,請(qǐng)計(jì)算; (1)當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額 (2)當(dāng)年所得稅前納稅調(diào)增金額 (3)當(dāng)年所得稅前納稅調(diào)減金額 4) 當(dāng)年應(yīng)納稅所得額 (5)當(dāng)年應(yīng)交所得稅
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2022-12-29
營(yíng)改增建筑業(yè)一般納稅人采用簡(jiǎn)易計(jì)稅法能開(kāi)增值稅專用發(fā)票,稅率為3%,收到此類發(fā)票是否可以抵扣增值稅。
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2017-12-19
原本月底結(jié)轉(zhuǎn)是如下: (1)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(進(jìn)銷差額)   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) (2)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 問(wèn):我們公司又加計(jì)抵扣10%,進(jìn)項(xiàng)稅額乘以10% 分錄要怎么做?
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2021-09-17
2024年12月繳納11月增值稅,稅局說(shuō)稅負(fù)過(guò)低,我把進(jìn)項(xiàng)稅額放了一部分不抵扣,增加了增值稅,但1月份又把這部分的增值稅退稅回來(lái)了,應(yīng)該怎么辦?
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2025-01-15
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