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老師,公司與個人簽訂勞務合同之后,個人去稅務局代開發票,代開發票時候的增值稅是當時繳納還是怎樣?代開發票時候扣除個人所得稅嗎?如果不扣除個稅的話,企業不給個人代扣代繳。讓員工自行匯算清繳時候申報可以嗎?
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2023-03-02
稅局發票,增值稅和附加稅怎么做分錄?因為是現場直接扣稅,需要計提嗎?
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2017-12-06
小規模去發票,沒超過9萬也要在當月把增值稅和附加稅交了嗎
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2017-07-25
代開發票,我們是小規模企業 企稅2.5% 增值稅1% 再加上附加稅 印花稅,大概就是四個點,對嗎?老師
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2021-09-17
老師,我想問一下個人去稅務局給我們公司代開發票,他預交了個稅增值稅,還有這個附加稅,就這筆業務,之后我們公司,還會交其他稅款嗎?
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2020-04-20
異地建筑勞務稅務大廳代開發票,交了增值稅和附加稅,工會費還應該交什么稅,好像說要交工資薪金
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2019-03-06
公司請個人講師來培訓,比如勞務費3000元,除了代扣個稅外,我方需要取得發票嗎?涉及增值稅嗎?
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2019-06-27
a公司跟我公司簽合同支付一筆10萬合作費用,我公司給a公司開了3個點的增值稅,然后把項目外包給了個人,我們公司需要給個人打8萬的款,然后個人去稅務局開自然人代開發票,給我們公司,如果a客戶引起客訴,發生退款,我們需要向外包的個人追回款項,那我們公司和個人在開發票的時候應該簽署什么協議?
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2022-06-27
白酒類屬于增增值稅和消費稅的,開發票的時候是在增值稅開票系統里消費稅和增值稅開在一張增值稅發票上嗎?
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2017-08-16
從北京市鋁制品制造公司購入101#材料500千克,單價70元,增值稅專用發票列明:材料價款35000元,增值稅稅額4550元,價稅合計39550元。對方代墊運費300元(含稅),取得增值稅普通發票。款項用銀行存款支付,材料未到。
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2022-12-27
7月認證了9張發票,沒有銷售,現在申報增值稅,附表一銷售情況零數據保存,附表二進賬稅情況系統自動帶出認證的數據,直接保存,生成主表沒有數據,不應該在第20行本期留抵稅額是認證了的發票數據嗎?是哪里搞錯了?
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2019-08-07
我們是銷售方,購買方開具的紅字增值稅專用發票信息表,我開好了紅票后需要填寫這張信息表里的藍字專用發票代碼和號碼嗎?然后要和發票一起寄過去嗎?
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2022-01-25
老師電子發票普票作廢是用紅字增值稅專用發票欄作廢嗎?金額填發票開出的總金額嗎?我的發票代碼為什么最后兩位輸不全,有影響嗎?
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2019-12-10
填寫開具紅字增值稅專用發票信息表中銷售方下方對應藍字專用發票代碼和號碼是填寫需要沖紅那張錯誤的發票還是另開的對的那張發票呢?
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2020-05-21
是購買方申請開具的紅字增值稅專用發票信息表購買方對應的藍字專用發票代碼和號碼,是填銷售方開錯的那個藍字發票號嗎,還是銷售方再次開具的正確的藍字發票號呢
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2018-07-11
公司小規模第一季度除了發票已預交3000的增值稅 還要交1000的增值稅 那附加稅的填報基數是不是3000+1000來填寫
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2017-04-17
小規模企業,這種發票不是直接從賬號上扣增值稅,然后城建稅、教育費、印花稅都是申報繳納的嗎?為什么這個是現場繳納啊?
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2017-06-07
到國稅局發票,增值稅和附加稅怎么征收
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2016-11-29
本月收到稅務所退還的附加稅--城建稅,怎么做賬。這筆款是上月小規模到稅務所代開發票產生的附加稅,開票完成,增值稅和附加稅就扣完了,現在稅務新政出來退還一半城建稅。
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2019-05-24
請問老師,因個人業務代開發票,業務是瀝青拌合站拆卸和安裝,金額約40W。我理解為這是建筑服務-安裝服務。稅務局說這不是建筑服務類別,屬于勞務費,增值稅1%,個稅會在20%以上。如何簽合同避免個稅,把個稅降至現在的0.5%,謝謝
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2020-07-01
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