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在做報表重新分類是,因預付賬款屬于流動資產,如果預付賬款是設備款、工程款則需要調整到其他非流動資產和在建工程中,那么如果產生的費用預先付款掛在預付賬款需要怎么分類呢?
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2017-12-08
一月份貨物入庫是10元,借庫存商品,貸應付賬款!銷售出去了,賣12元,月底收入結轉本年利潤12,營業成本10,結轉本年利潤是10!三月份供應商來結賬,也是付給他10元,不影響成本啊?
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2017-04-06
裝飾公司支付的工人工資我可以做成工資表直接計入主營業務成本嗎
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2017-10-06
購買原材料 借 原材料 貸現金/應付款 領用時 借生產成本 貸原材料 入庫時借:庫存商品 貸:生產成本 銷售時時借:現金/應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費同時結轉成本借:主營業務成本 貸:原材料/庫存商品 問題 入庫時 貸生產成本 生產成本包含哪些?
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2017-06-28
老師,您好,公司屬于建筑公司,主要是承接自來水公司的管道安裝,因為他們有預付賬款,公司收到預付賬款之后開票,但是成本材料票不夠,因而增值稅和企業所得稅都非常的高,有沒有什么合理避稅的方法呢?謝謝
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2021-11-15
民營醫院,醫院租賃醫院大樓沒有開具發票,放在預付賬款科目,預提醫院租賃費放成本是不是這樣分錄借:醫療業務成本10萬,貸:預付賬款10萬
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2017-10-23
公司會計做賬直接把當月支付購買產品錢做了預付賬款,月底直接做了成本結轉,借:主營業務成本 貸:銀行存款,沒有庫存商品這個科目呢
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2018-10-09
老師,2019年的成本票由于當時貨款沒有支付完,所以當時發票開了,對方沒有給我們,現在把貨款支付了,可以把2019年的成本票入賬2020年的賬務嗎?
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2020-02-27
供貨商開來的成本票時間是2018年5月6舊,我公司付款時間分別是5月7日,8月1日和12月5日三次付清,這樣成本票歸屬在哪一個月?
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2018-12-17
上年估計10萬原料,已經結轉成本,今年來票,開了9萬,估計估多了,怎么做分錄?借 原料 -10 貸 應付 -10 ,借 原料 9 貸 應付 9 還用調整以前的成本么?
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2021-10-23
已經付款了,但是對方暫時沒有拿來進項稅發票,但是后面會給專用發票,這種情況是按實際付款金額做成本還是剔除進項稅后做成本?
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2017-04-02
計提生產人員的工資可以直接寫成;借 主營業務成本 貸 應付職工薪酬嗎?
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2019-01-09
你好老師 預付款銷售成品油,發票可以入成本嗎?我看發票稅率是不征稅
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2019-12-06
你好,小公司剛成立,輕資產運營,員工均為兼職按提成付費,這種情況怎么從公戶支付給兼職人員,公戶的資金怎么能以最低成本支付到法人個人賬戶?
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2020-03-12
老師您好,我想問一下背書人是基本當事人還是非基本當事人
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2023-04-17
法人的其他應付款,不需支付了,想轉成投資款,可以直接做成實收資本嗎,需不需要做一個債轉股協議?
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2020-04-08
請問老師,我們支付了已經發生的勞務費,但是對方還沒有開發票給我,我是直接做成成本勞務費,還是把它做成一個預付款
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2021-03-11
長投轉換中的,把成本法轉換成公允價值,練習題經常出甲持有乙公司60%表決權股份,能實施控制。采用成本法核算,2018.10月,甲公司將該投資中的80%出售給非關聯方,取得價款4000萬!所這4000萬是公允價么?
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2019-05-26
老師,請問一下,我付給供貨商1000元,未收到票,先做了成本 借:應付帳款 1000 貸:銀行存款 1000 借:主營業務成本 884.96 應交稅費-進項稅 115.04 貸 應付帳款 1000 收到發票后,會計分錄該怎么做呢?
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2021-01-19
老師,工人工資是成本的話,那我做分錄是 借:生產成本-工人工資 貸:應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 還是應該直接 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
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2021-11-13
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