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送心意

庾老師

職稱中級會計師,稅務師,初級會計師

2021-10-23 22:51

您好,這部分屬于上年成本,需要通過以前年度損益調整科目,分錄如下:先沖銷估計借:應付賬款10,貸:以前年度損益調整10,再按發票入賬   借:以前年度損益調整9貸:應付賬款9

庾老師 解答

2021-10-23 22:54

同學您好,如果我回答的您滿意了,麻煩給個好評,謝謝

鵬鵬考會計 追問

2021-10-23 23:17

那如果我沒有結轉成本,我的分錄就對了吧?

庾老師 解答

2021-10-23 23:21

跨年了,不可以不結轉成本,

鵬鵬考會計 追問

2021-10-24 09:50

我的意思沒有領用?就可以不用結轉成本,調整以前年度損益,就按照我寫的分錄?

庾老師 解答

2021-10-24 10:12

沒有領用你為什么要做成本

鵬鵬考會計 追問

2021-10-24 13:12

沒有領用,我的意思沒有領用的暫估,我沒有結轉成本可以不用結轉成本,調整以前年度損益,就按照我寫的分錄?我已經說了我沒有領用的前提?

庾老師 解答

2021-10-24 13:15

那就不用了,只調整原材料和應付賬款

鵬鵬考會計 追問

2021-10-24 16:05

那老師,只要是跨年度的估價或者預提的費用成本,不管實際開票和當初估計的一不一致,都需要通過以前年度損益過渡一下,1,這樣就對本年的損益不影響了?2如果過了匯繳期間,還得做申報更正年報?

庾老師 解答

2021-10-24 16:41

不影響本年利潤,因為要調整期初未分配利潤       過了匯算清繳,不用更正

鵬鵬考會計 追問

2021-10-24 19:42

如果沒過匯繳時間,就直接調整匯繳表就行?

庾老師 解答

2021-10-24 19:44

是的,直接調整,就可以了

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你好 借主營業務成本 負數,貸庫存商品負數,借庫存商品 負數,貸應付賬款暫估款 負數
2021-05-31 14:29:53
您好,借庫存商品貸銀行存款銷售時,借應收賬款貸主營業務收入應交稅,結轉成本,借主營業務成本貸庫存商品,
2020-06-23 10:24:09
你好,向個人借款支出工資時,借應付職工薪酬-工資 貸 其他應付款 如果是預付的,那么借其他應收款-個人(收到工資的人) 貸其他應付款
2019-12-28 15:50:33
你好,做確認收入時相反的會計分錄的
2019-07-25 08:37:02
你好,借主營業務成本,貸生產性消耗資產,收入借銀行存款,貸主營業務收入。
2019-07-03 11:10:50
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