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我是想問下現(xiàn)在是小規(guī)模的,這筆減免額是在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”掛著,季報(bào)還沒有報(bào)過稅,這一筆抵不了;明年1月轉(zhuǎn)成一般納稅人了,這筆掛著的怎么體現(xiàn)在一般納稅人增值稅申報(bào)表里?直接填列在稅控系統(tǒng)減免的附表中么?
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2016-12-29
老師,增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表是先填主表還是先填附表
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2020-07-09
老師,您好,請(qǐng)問我是小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)增值稅,現(xiàn)在我申報(bào)2季度的增值稅,30萬以內(nèi)免稅,我2季度沒有開票,我要申報(bào)25萬的收入,我是直接在小微企業(yè)免稅那里直接填列嗎?
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2020-07-13
請(qǐng)問藜麥分包裝銷售,免增值稅所得稅嗎?免稅代碼是選擇糧食免增值稅嗎?
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2020-06-08
小規(guī)模納稅人不超9萬,免增值稅的,那一般納稅人不超9萬,免不免增值稅?
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2018-07-18
一般納稅人本月沒有收入,但有初次購(gòu)買稅控設(shè)備可以抵扣,請(qǐng)問填寫納稅申報(bào)表時(shí),是不是只用填寫主表和稅額抵減情況表、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。主表都為0,剩余兩表在本期發(fā)生額處填寫抵扣金額,在本期實(shí)際抵扣金額處填0. 請(qǐng)問老師,我這樣寫對(duì)嗎?
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2018-06-06
老師 增值稅減免稅明細(xì)表 企業(yè)招用退役士兵優(yōu)惠增值稅,里面減稅性質(zhì)代碼 里面有財(cái)稅2017的和2019年的。我選哪一個(gè)
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2022-03-27
小規(guī)模8月份開了一張專票季末用不用做一一筆減免增值稅
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2021-11-14
你好,請(qǐng)問自產(chǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品免征增值稅減免性質(zhì)應(yīng)該選對(duì)應(yīng)哪個(gè)文件?
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2019-10-21
2017年附加稅減免增值稅,有沒有政策規(guī)定,具體是那一條呢
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2020-08-01
小規(guī)模減免30萬內(nèi)減免增值稅是什么時(shí)候開始的,有截止日期嗎
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2020-01-03
我們是小規(guī)模納稅按季申報(bào)納稅,增值稅賬務(wù)還是每月做嗎?然后月銷售額小于三萬,免征增值稅的話是按季來確認(rèn)免征收益嗎
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2017-12-29
是環(huán)科處理公司,現(xiàn)在幫南方電網(wǎng)處理廢酸,這個(gè)應(yīng)該是免增值稅的,去稅局申請(qǐng)免稅已經(jīng)同意,是應(yīng)該申請(qǐng)?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票來開具么??那么普通發(fā)票的稅率也是17%??
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2017-07-24
是環(huán)科處理公司,現(xiàn)在幫南方電網(wǎng)處理廢酸,這個(gè)應(yīng)該是免增值稅的,去稅局申請(qǐng)免稅已經(jīng)同意,是應(yīng)該申請(qǐng)?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票來開具么??那么普通發(fā)票的稅率也是17%??
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2017-07-24
申報(bào)增值稅稅控盤和服務(wù)費(fèi)稅額抵減,在8月只填了表四,沒有填減免稅明細(xì)表可以嗎?可以補(bǔ)填在10月的申報(bào)表里面嗎?這個(gè)錢一直都還沒有抵減,掛在期末余額里面的。
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2018-11-05
老師你好!財(cái)政撥款屬不征稅收入,我想問下,這需在一般納稅人增值稅申報(bào)表中顯示嗎?需填在免稅收入那欄嗎?
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2016-08-05
前兼職會(huì)計(jì)在今年3月份繳金稅盤維護(hù)費(fèi)時(shí)做賬分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 280 貸:現(xiàn)金 280,我去查詢之前的增值稅申報(bào)表里沒有抵減此費(fèi)用,請(qǐng)問下老師是在12月申報(bào)表中去申請(qǐng)抵減280元嗎?該如何做分錄呢?
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2018-12-19
請(qǐng)問老師,我在填小規(guī)模公司增值稅申報(bào)表,不含稅收入是25萬多,填了小微企業(yè)免稅銷售額25萬多,但提交后顯示超過起征點(diǎn),不應(yīng)填免稅銷售額,這該怎么填?
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2019-10-23
金稅的專用設(shè)備抵減稅款是,如果當(dāng)年無銷項(xiàng)稅不能抵減,是不是增值稅納稅申報(bào)表中不用填例減免稅?如果跨年抵扣,抵扣前是否需要報(bào)備,還是直接填表就可以了?
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2016-05-25
增值稅納稅申報(bào)表第36一38的關(guān)系,今年怎么調(diào)
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2017-02-09
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