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公司收到科技局的撥款,發生的費用,具體的分錄,分錄是 1. 收到款時 借:銀行存款 貸:專項應付款 2.發生的差旅費、員工工資、空調折舊費,借:管理費用-費用發支出-差旅費 /工資/ 貸:銀行存款 (空調區分不開做到管理費用-辦公費) 同時:借:專項應付款 貸:營業外收入 可又糾結是不是用遞延收益
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2018-07-18
為什么購買稅控盤的分錄是這樣:借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。貸方可以是營業外收入嗎
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2018-09-27
一張進項發票是2月收到的,錢也從帳上扣掉了,但2月份我沒有做帳,認證發票我是3月份去認證的,我想在這個3月把這張發票做掉,我應該怎么做,是倉儲費,還有一點是這個發票的金額多,實際付出去的錢少假如發票是38400,進項稅2173.58,實際銀行存款付出去了36000,(發票多開了2000是公司成立之前的費用)我是不是這樣做會計分錄:借 管理費用 36226.42 應交稅金-應交增值稅 進項稅 2173.58 貸 銀行存款 36000 營業外收入 2000
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2017-03-30
老師,殘疾人就業保障金申報表,我公司是小規模納稅人,減免費用,繳納額為0。老師,我這個用不用做會計分錄,如果用做,怎么做分錄,是不是,借,管理費用:減免殘疾人就業保障金,貸:營業外收入
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2020-03-18
企業首次購買稅控設備,月末會計賬務處理: 借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款 貸:營業外收入(還是銀行存款或者管理費用) 請問老師,貸方科目具體選哪個會計科目
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2020-06-21
關于稅控服務費可以抵稅: 繳納服務費:借:管理費用 貸:銀行存款,收到票 借:應交稅費-抵免 貸:管理費用 如果是小規模,月底銷售額不夠45w 借應交稅費-未交增值稅,貸營業外收入,那稅控服務費抵免的就放在借方嗎
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2022-04-08
各位咨詢一下。2019已作一張憑證是其他子公司(不是同個老板)借支預備金,現在此公司注銷(只有注銷單),借:其他應收款-其他 15000,現在只能收2900元,2019年年底時計提了壞賬準備。怎么沖賬,剩下的錢,是收不回來的,沖管理費用?還是壞賬準備?還是沖營業外支出?
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2020-03-06
1福利費是否計入工資薪金總額作為計提三費的標準。 2、19年都是籌建期,計入的管理費用,是不是只需要調整業務招待費,福利費超過工資總額的14%的也要調增嗎?其他就沒有什么需要調整的了是嗎 3、向非金融企業借款的利息要調整嗎 4、財政補助,是走的遞延收益,沒有一次性計入營業外收入,是每個攤銷計入的,需要調增嗎,按照收付實現制。
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2020-05-26
老師你好 購買金稅盤我做的分錄是借管理費用-辦公費 貸 現金 借應交稅金- 應交增值稅-減免稅額 貸 營業外收入-減免收入 可以嗎
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2016-05-10
老師,研發費用,本月借:管理費用-研究費用8000。貸:營業外收入-政府補助(不征稅收入)8000。這8000是不征稅收入故在季報得稅中第6行減:不征稅收入:8000.那這8000不征稅收入對應的費用8000不得扣除,那是不是營業利潤要多加8000.,是這樣嗎
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2016-04-14
小規模企業首次購買金稅盤490元,手續費330,全額抵扣分錄:借:管理費用 820 貸:庫存現金 820 借:應交稅費—應交增值稅 —減免稅 119.15 貸:營業外收入 119.15 ,那我賬上應交稅費—應交增值稅 —銷項稅貸方余額比如500 ,怎么能看出抵扣了呢? 明細科目余額怎么做平呢
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2017-10-17
購買金稅盤時,第1步會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款第2步:借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業外收入。第2步是購買的那個月就做,還是在抵扣增值稅的時候做?
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2017-06-19
假如營業收入50萬,營業外收入5萬(政府補助)營業成本35萬,財務費用和銷售費用合計1萬,管理費用10萬,其中研發費用3萬。政府補助作為不征稅處理,那所得稅第二行營業收入50萬,第三行營業成本35萬,那第四行利潤總額填多少,第六行不征稅收入是否填5萬
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2017-04-16
公司承擔科研項目,我做的分錄,收到時借:銀行存款 貸:專項應付款-***項目支出時借:研發支出-***項目 貸:原材料 或借:管理費用-研究費用-**項目 貸:銀行存款/現金 最后借:專項應付款-***項目 貸:營業外收入 分錄對不對?還有一個問題就是我公司為飼料生產企業,我的材料費部分我做的是借:研發支出-***項目 貸:原材料 ,研發出的就是實驗用的飼料,這樣做分錄合不合理?還是直接做借:原材料 貸:銀行存款
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2018-07-24
老師好,想問一下,購買稅控盤的分錄是這樣子嗎 借:管理費用-辦公費(含稅) 貸:庫存現金 抵扣時 借:應交稅金-應交增值稅-減免稅款(實際抵減額) 貸:營業外收入
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2019-04-17
我們是一般納稅人生產企業。所得稅季度申報表中的營業成本這個項目填寫的數據包括銷售費用、管理費用、財務費用、營業外支出等等這些嗎?還是只需要填寫報表中的營業成本就可以?
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2016-07-06
老師好,我接手一家單位,他之前會計做金稅盤服務費是支付時:借:管理費用 貸:銀行存款 結轉減免稅時:借:應交稅金-應交增值稅-減免稅款 貸:營業外收入
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2020-05-11
老師,你好,我現在在填寫匯算清繳中的納稅調整表,我發現了一個問題,2019年我有一個工會經費滯納金60元,我做會計分錄的時候,計入到了管理費用里,沒有計入營業外支出。我需要去稅務局修改報表嗎?
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2020-03-22
有 一筆其他應收款無法收回,領導讓銷賬,我從網上看了,又的說直接做進管理費用還有說做進營業外支出,或是壞賬準備,可是這筆業務我們沒有計提,應該做進什么科目
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2018-06-04
例:甲公司擁有員工10人.本年度營業收入200萬,營業成本100萬,營業外收入10,營業支出15萬.管理費用10萬,財務費用10萬、銷售費用10萬.稅金及附加10萬.無其他別項收入與支出,其中通過政府向災區捐贈10萬.自行捐贈弟小學1萬、間本年度應交稅額
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2020-10-27
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