無票支付的項目協調費,沒有發票,這種情況如何入 問
您好,這個的話,是一直沒有發票嗎 答
預計銷售每件B產品尚需發生相關稅費0.5萬元。為 問
上午好親,我看看哈 答
甲公司持有乙公司40%股權,對乙公司具有重大影響,截 問
同學稍等,老師看一下 答
您好,老師,外貿出口企業每年需要工商年報,同時還需 問
同學,你好 對的,可以參考 http://hangzhou.customs.gov.cn/jinan_customs/500368/3980791/3972426/index.html 答
老師你好!公司展廳進行了裝修,共計裝修費用659210. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

購買金稅盤(借:管理費用 貸:現金 借:應交稅費--應交增值稅減免稅款 貸:營業外收入) ,最后將減免的稅費計入營業外收入對嗎?
答: 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目 是沖減管理費用
金稅盤報銷時,借,管理費用~辦公費480,貸,庫存現金480元,抵減時,借,應交稅費~應交增值稅~減免稅款480元,貸,管理費用~辦公費480元,12月底因為是軟件記賬增值稅減免稅款一直都有余額,所以想將增值稅減免稅額轉入營業外收入里,借營業外收入 貸應交稅費-減免稅款可以么?
答: 你好,不可以的,只有“應交稅費-應交增值稅”這個二級科目的余額是正確的就行,不用單獨做增值稅-減免稅的結轉分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,防偽稅控繳納280分錄借管理費用 貸銀行(現金 借應交稅費_應交增值稅貸管理費用還是做:借管理費用貸銀行(現金)借應交稅費_應交增值稅(減免稅貸營業外收入期末借應交稅費_應交增值稅貸應交稅費_應交增值稅(減免稅哪個正確?
答: 您好 第一種賬務處理正確
代開專票,借,主營業務收入,應交稅費應交增值稅,貸,庫存現金,購買稅控盤,借,管理費用,貸,庫存現金,借,應交稅費-應交增值稅減免稅,貸營業外收入-減免稅,是這么做的嗎
購買的稅控盤抵扣增值稅,上個月計入管理費用,這個月要抵扣了,會計分錄是:借:應交稅金-應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用。還是:借:應交稅金-應交增值稅(減免稅款)貸:營業外收入?
金稅盤續費,借:管理貸:現金!月底借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)。 月底 第二種是借:應交稅費-應交增值稅(減免稅收款)貸:營業外收入,哪種對,
老師你好 購買金稅盤我做的分錄是借管理費用-辦公費 貸 現金 借應交稅金- 應交增值稅-減免稅額 貸 營業外收入-減免收入 可以嗎
稅控系統年服務費,抵減稅時 是借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 還是借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業外收入?


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2016-05-10 17:49
鄒老師 解答
2016-05-10 17:44
鄒老師 解答
2016-05-10 17:48
鄒老師 解答
2016-05-10 17:51