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增值稅的滾動收入怎樣增加?
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2015-12-17
為什么增加增值稅的是4·08
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2021-05-02
老師,麻煩幫忙看一下,我們上個月報稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄寫得有沒有問題,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方,代表留底,是不是就不用做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅了
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2019-08-13
1月的海關(guān)進(jìn)口繳款書,在1月16日顯示比對相符,但是在增值稅申報表附表二及總表里面沒有這部分的進(jìn)口增值稅進(jìn)項金額。然后在發(fā)票平臺采集里面重新錄入顯示第四聯(lián)已經(jīng)存在。這個怎么處理???
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2020-02-27
購入電腦18080元,收到增值稅發(fā)票當(dāng)月抵扣,預(yù)計使用壽命為3年,凈殘值率為5% 會計分錄
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2022-12-17
請問老師我公司的房產(chǎn)重新評估后價值增值了,請問增值的賬務(wù)處理,謝謝
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2020-07-24
《增值稅減免稅申報明細(xì)表》免稅項目第1列【免征增值稅項目銷售額]合計值
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2024-02-23
資料中手工帳的金馬商貿(mào)2016年1月的第36-1業(yè)務(wù),給的原始憑證和網(wǎng)頁學(xué)堂的不太一樣。我這樣寫對嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 261441.6 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 304.3 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 249606.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 1050 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 /借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 11089.47希望老師幫忙解答,謝謝
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2016-09-22
老師我們本月的進(jìn)項是134,銷項是140,月末我首先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 134,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 134,結(jié)轉(zhuǎn)銷項:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 140,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 140,那么借下來的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時那個會計分錄我應(yīng)該怎么做呢 是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 6,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 6嗎
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2018-12-04
一般納稅人進(jìn)項小于銷項時下月需要繳納增值稅,本月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-未交稅費。下月繳納時借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸,銀行存款。2分錄對抵,繳納完成后,實際未借方應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸銀行存款。我想問下如果一般納稅人企業(yè)有繳稅,這個“應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”一直有數(shù)據(jù)有余額無法為0是嗎
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2018-09-21
#提問#,老師,我想問下,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅與銷項稅月末怎么結(jié)轉(zhuǎn),直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,還是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2019-06-24
8月份有銷項稅,進(jìn)項稅都是待抵扣的,8月末增值稅計提時 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 3800 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅3800 這樣處理對嗎
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2017-11-07
建筑行業(yè)需要預(yù)繳增值稅和所得稅嗎,預(yù)交的增值稅是看預(yù)收工程來算的嗎,這個月預(yù)繳了增值稅,下個月開了發(fā)票,是不是就可以抵預(yù)繳的增值稅了
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2019-03-27
10月份增值稅265576.85元,11月份留抵215465 .03元,12月份增值稅30849.43元,1月份增值稅0元,3月1日進(jìn)行抵減尚余欠繳金額為50111.82 這個月怎么填寫增值稅主表
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2022-03-11
請問老師,上期有留抵稅,當(dāng)時做的賬是,借:應(yīng)交增值稅-銷項 600 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 400貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 1000 現(xiàn)在要計提增值稅分錄該怎么做呢?
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2021-03-24
老師,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅月末借方余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄借銷項稅,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸進(jìn)項稅?然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅科目嗎
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2019-07-01
老師,銷項>進(jìn)項 借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:銀行存款 那么應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額借方余額怎么處理
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2020-04-03
老師請問一下,如果上月的進(jìn)項比銷項多,那我這個月交增值稅時,那分錄是不是就是? 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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2020-05-14
當(dāng)月進(jìn)項稅額大于銷項稅額,我這樣做對嗎老師,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-留抵增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
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2020-06-09
小規(guī)模納稅人住宿業(yè)自開專票銷售額77000,增值稅2310,取票銷售額169000,增值稅5070,普票免增值稅,專票需要繳納增值稅,會計分錄怎么做?附加稅會計分錄怎么做?
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2019-10-25
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