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根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅問題的通知》(國(guó)稅發(fā)〔2004〕112號(hào))的規(guī)定,對(duì)增值稅一般納稅人因銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額而產(chǎn)生期末留抵稅額的,可以用期末留抵稅額抵減增值稅欠稅。我們公司留抵欠稅后,還交到500多的增值稅,附加是以500多增值稅來(lái)算么?
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2020-11-02
1. 個(gè)人之間互換自有居住用房地產(chǎn),經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)核實(shí),可以()。 A.免征土地增值稅 B.不征收土地增值稅 C.減半征收土地增值稅 D.按照正常計(jì)稅規(guī)則征收土地增值稅 老師,如果個(gè)人之間互換自有居住用房地產(chǎn),涉及差價(jià),一方支付了一方差價(jià),也免征土地增值稅嗎?
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2019-08-18
老師:小規(guī)模納稅人,采購(gòu)商品時(shí),因?yàn)樾∫?guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,是不是把增值稅一起計(jì)入庫(kù)存商品的成本,不用單獨(dú)計(jì)入增值稅進(jìn)項(xiàng)稅吧?銷售商品時(shí),需要把3%的增值稅銷項(xiàng)稅單獨(dú)計(jì)入應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 對(duì)嗎?并按銷售收入的3%繳納增值稅對(duì)嗎?
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2016-06-27
公司是個(gè)體,客人要到稅局代開增值稅專用發(fā)票3個(gè)點(diǎn)的,客人為什么不要機(jī)打發(fā)票,機(jī)打發(fā)票客人可以抵扣嗎?增值稅發(fā)票抵扣客人是按3個(gè)點(diǎn)抵扣嗎?
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2017-05-04
公司有外包個(gè)人業(yè)務(wù),之前是個(gè)人去國(guó)稅代開增值稅票
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2017-09-04
一般納稅人能給小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-05-14
增值稅普通發(fā)票收款人.復(fù)核.開票人可以都開管理員嗎
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2022-01-20
一般納稅人可以開給小規(guī)模納稅人增值稅專用發(fā)票么
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2019-04-01
個(gè)人買手機(jī)開公司增值稅專用發(fā)票,對(duì)個(gè)人是否有影響
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2021-12-24
一人有限公司和多人有限公司在增值稅方面有區(qū)別嗎
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2022-02-19
10月份一般納稅人改小規(guī)模納稅人要不要增值稅申報(bào)?
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2019-11-12
老師,個(gè)人給公司代開增值稅普通發(fā)票對(duì)個(gè)人有影響嗎?
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2018-12-13
大興公司為增值稅一般納稅人企業(yè),增值稅稅率為 13%,5 月銷售產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款 200000 元,增值稅 26000 元;購(gòu)進(jìn)原材料,價(jià)款 100000元,增值稅 13000元;外購(gòu)生產(chǎn)用的材料因被盜造成損失,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 1300元。要求:計(jì)算應(yīng)交增值稅。
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2022-12-12
(1)小規(guī)模納稅人月銷售額超過10萬(wàn)元的,是否強(qiáng)制使用增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)開具增值稅普通發(fā)票、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、增值稅電子普通發(fā)票?(2)未使用增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)的小規(guī)模納稅人,月銷售額不超過10萬(wàn)元,是否可以不使用增值稅發(fā)票管理系統(tǒng),而是去稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅普通發(fā)票?
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2019-03-11
因疫情,小規(guī)模增值稅納稅人本季度減免,小規(guī)模增值稅普通發(fā)票,1-3月份減免稅額為996元,但是小規(guī)模增值稅申報(bào)表上是按3%減免的,是1106,多出的幾十塊錢我如何調(diào)賬呢?老師
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2020-04-11
1、一般納稅人增值稅計(jì)算應(yīng)注意哪些問題。 2、納稅人沒收逾期未退還包裝物的押金,如何進(jìn)行增值稅&消費(fèi)稅核算?
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2020-06-30
個(gè)人給一個(gè)建筑企業(yè)干活,活干完了,對(duì)方叫我去開勞務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問,個(gè)人可以給企業(yè)開增值稅專用發(fā)票嘛
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2019-05-09
小規(guī)模納稅人收到一般納稅人開具的銷貨增值稅發(fā)票,做賬時(shí),計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”的金額是含稅價(jià)/(1 17%)*3%嗎
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2017-06-07
老師您好,我想問一下,個(gè)人銷售“托盤”,金額5萬(wàn)元,采購(gòu)方要求開增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問要繳納多少增值稅和個(gè)人所得稅?
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2020-07-06
#提問#老師 問下,成本里只有材料發(fā)票,人工發(fā)票沒有,交增值稅,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),人工發(fā)票沒有是不是就交的增值稅和附加稅多?
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2020-01-03
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