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增值稅的扣款,怎么做會計分錄
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2018-11-08
老師,疫情期間免征增值稅的項目,結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候是貸 應(yīng)交增值稅-銷項稅還是應(yīng)交增值稅-減免稅款呢?
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2020-04-13
之前做的分錄是借銀行存款100,財務(wù)費用(手續(xù)費)10,貸應(yīng)收賬款110,然后是借應(yīng)收賬款110,貸主營業(yè)務(wù)收入97.35,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額12.65,現(xiàn)在收到手續(xù)費增值稅專用發(fā)票了,怎么沖之前的,分錄怎么做?
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2022-02-24
關(guān)于金稅盤減免稅款的分錄說法多:回復(fù):購買時 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用,,那么抵扣稅款時:貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),借方又是什么呢
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2017-05-21
(4)15日,本煙廠收回 B 煙絲后,一半入庫用于連續(xù)生產(chǎn)卷煙,另一半直接對外出售,于20日取得銷售收入,開出增值稅發(fā)票,注明價款為170000元,增值稅稅款為22100元。 (5)20日,本煙廠外購 A 煙絲16噸,單價為10125元/噸,取得增值稅專用發(fā)票注明價款162000元,稅款21060元。 (6)28日,銷售卷煙500箱,每箱不含稅售價為13000元,款項已存銀行。 (4)15日,本煙廠收回 B 煙絲后,一半入庫用于連續(xù)生產(chǎn)卷煙,另一半直接對外出售,于20日取得銷售收入,開出增值稅發(fā)票,注明價款為170000元,增值稅稅款為22100元。 (5)20日,本煙廠外購 A 煙絲16噸,單價為10125元/噸,取得增值稅專用發(fā)票注明價款162000元,稅款21060元。 (6)28日,銷售卷煙500箱,每箱不含稅售價為13000元,款項已存銀行。 計算該企業(yè)應(yīng)納消費稅稅額并進行有關(guān) 會計處理
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2022-05-20
增值稅專用發(fā)票問題。
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2017-06-11
增值稅專用發(fā)票退回
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2015-11-17
增值稅發(fā)票干嘛用的?
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2019-05-28
老師你好,請問營業(yè)外收入中企業(yè)獲得捐贈收入,在對方開具的增值稅專用發(fā)票中注明價款10萬,增值稅1.6萬,那么在計算會計利潤總額時是否需要加上1.6的增值稅呢?
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2021-09-24
某增值稅一般納稅人,本月購入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款100000元,增值稅17000元,發(fā)生運雜費1500元,計劃成本95000元,則材料入庫時,應(yīng)記入材料成本差異帳戶
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2020-11-26
你好,老師,我公司是小規(guī)模企業(yè),一季度開發(fā)票未超30萬,不用交增值稅,但因為是代開需先交增值稅,稅務(wù)說這部份稅款可以抵以后的增值稅,請問老師會計分錄怎么做
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2019-04-15
請問老師,為什么選項C:購買的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的價款及增值稅額都計入固定資產(chǎn)的成本,是正確的呢?增值稅額不是價外稅嗎?為什么也計入固定資產(chǎn)成本?
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2021-04-05
)購入乙材料20噸,單價5000元,增值稅率13%,對方代墊運費并取得增值積專用發(fā)票,注明運費1500元,增值稅額135元,全部款項尚未支付,材料尚在運輸途中心的實際采購成本
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2021-11-14
老師我們公司以前有預(yù)交增值稅,還沒有用,本事要交增值稅,但是本月進項稅額和上期預(yù)留就夠用,所以之前預(yù)交增值稅先放著?系統(tǒng)是不是默認的先用進項稅額,不夠在用預(yù)交增值稅額?
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2019-07-01
銷項記入應(yīng)交增值稅銷項稅額,進項記入應(yīng)交增值稅進項稅額,繳納下月增值稅用未交增值稅,那么增值稅銷項稅額的貸方跟那個科目消平?
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2019-03-31
老師,請問外出工程項目在工程所在地預(yù)繳哪些稅款,除了預(yù)繳增值稅,還去地稅預(yù)繳什么稅不?
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2016-09-30
請問老師,項目未結(jié)轉(zhuǎn),收到房款進預(yù)收款,然后預(yù)繳增值稅,我想問一下這樣做有什么涉稅風(fēng)險?
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2019-11-23
老師,請幫忙看一下,我這個申報表顯示通不過,我們是房 企,有預(yù)收賬款,要預(yù)繳增值稅的,請給看一下,我是哪里填錯了嗎?
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2023-08-02
老師,異地工程,先收款后開票,如果不預(yù)繳增值稅的話,需要怎么記沒有稅務(wù)風(fēng)險呢?
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2019-12-04
某企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè),本月發(fā)生的涉及稅費業(yè)務(wù)如下: 1.用銀行存款交納上月增值稅35000元,消費稅5000元,城建稅2800元,教育費附加1200元。 2.本月銷售應(yīng)稅消費品一批,增值稅專用發(fā)票注明售價50000元,增值稅6500元,消費稅稅率為10%,該批商品成本為36000元,款項已收存銀行。(3個分錄) 3.購進材料一批,增值稅專用發(fā)票為買價100000元,增值稅13000元,運輸業(yè)增值稅發(fā)票運費我4000元,增值稅360元,材料已經(jīng)按實際成本驗收入庫,全部款項均已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。 4.根據(jù)“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅明細賬”記錄,本月“銷項稅額”合計為180000元,“進項稅額轉(zhuǎn)出”合計為5000元,“進項稅額”合計為120000元,假設(shè)沒有其他項目發(fā)生額,要求計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未交增值稅。
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2020-06-22
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