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老師我想問下,汽車修理廠,買的維修的配件,是不是要先做庫存商品,在轉成本啊? 能直接做管理費用嗎 量不大,銷售額也不大,一個月就幾萬營業收入 成本票也不多,就幾千 一個月 有時候還沒有 因為只做環保的維修
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2022-04-19
老師好,我們是酬金制物業公司,由開發商授權管理地下停車場,開發商每月固定給我們(100元/車位)的車位管理費。這個需要開什么項目的發票給開發商呢?
1/2200
2019-08-14
老師我想問下,汽車修理廠,買的維修的配件,是不是要先做庫存商品,在轉成本啊? 能直接做管理費用嗎 量不大,銷售額也不大,一個月就幾萬營業收入 成本票也不多,就幾千 一個月 有時候還沒有 因為只做環保的維修
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2022-04-19
內帳,商標注冊費35000元,可以計入管理費用嗎?謝謝。
1/919
2019-09-04
老師,您好!請問一下庫存商品可以直接走管理費用不呢!那么結轉成本又怎么弄呢。
4/2149
2022-04-08
領用庫存商品放在辦公室展覽下管理費用-辦公費嗎
1/1641
2018-01-03
庫存商品過期或管理不善造成盤虧,經過公司老板同意可以直接做 借待處理財產損益 貸庫存商品 借管理費用~流動資產盤虧損失 貸待處理財產損益 還是需要稅務報備同意之后做以上處理? 上面科目寫的對嗎
1/1662
2020-06-14
計提工資分錄的時候員工個人承擔的社保和公積金部分應該在計提時計入管理費用嗎,例如做法1:借:管理費用 其他應收(個人承擔社保) 其他應收(個人承擔公積金)貸:應付職工薪酬_工資 做法2:分錄一:借:管理費用 貸:應付職工薪酬_工資 分錄二:借:應付職工薪酬_工資 貸:其他應付_(個人承擔社保) 其他應付_個公積金,我是按做法1做的,請問哪種做法是正確的呢,能不能給我一個正確呢從計提到發放的工資分錄發放的發放的
1/1442
2017-11-12
建筑行業要從哪些方面來合理避稅?
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2019-09-03
建筑行業利潤控制在多少可以合理避稅?
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2020-07-18
建筑行業賬務如何處理啊,有沒有全套的賬務處理啊
1/1045
2019-10-22
老師好,某公司為建筑安裝公司,那么該公司是屬于什么行業的? 他的經營范圍為:建筑工程施工;園林綠化施工;物業管理;房屋租賃;裝修、裝飾;建筑材料,水泥預制構件,磚瓦,金屬、木質門窗制造;建筑設備租賃;工程咨詢服務;水暖器材、五交化、土產日雜、農畜產品零售。
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2018-10-30
、企業將擁有的房屋無償提供給本單位管理人員使用,下列賬務處理正確的有( )。 借:管理費用 貸:累計折舊 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:累計折舊 老師,為什么第一個賬務處理是錯誤的,他們不是能合并嗎?
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2022-02-18
老師,您好!請問支付勞務費的賬務處理可不可以這樣做?借:管理費用/勞務費 貸:應付職工薪酬/工資?
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2020-07-01
我們是建材行業的一般納稅人,屬于商貿企業,經營范圍上寫的有:管道及雨水收集系統技術服務;管道及雨水收集系統設立、安裝施工。 平常開的發票都是13%的貨物銷售發票,這次客戶要9%稅率的專票,我可以開“建筑服務”類的“雨水收集系統安裝施工”這樣的發票嗎?“建筑服務”是9%的稅率
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2020-04-24
某企業11月發生以下經濟業務,請編制其會計分類。(1)從銀行提取現金3000元。 (2)各部門領用原材料,甲產品耗用A材料32000元,B材料28000元,乙產品耗用A材料42000元,B材料36000元,生產車間一般耗用B材料5000元,行政管理部門領用B材料3000元。 (3)用現金支付辦公費1000元,其中車間辦公費400元 行政管理部門辦公費600元。 (4)月末,分配工資:生產工人工資30000元(按工時分配,甲產品6000工時,乙產品4000工時),車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資12000元。 (5)月末,計提固定資產折舊,車間折舊16000元,行正政管理部門折舊10000元。
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2022-12-16
有個個體戶,他們的經營范圍是勞務服務(不含勞務派遣):工程管理服務:體育場地設施工程施工:土石方工程施工:金屬門窗工程施工:家用電器安裝服務:普通機械設備安裝服務:建筑工程機械與設備租賃:建筑材料銷售:建筑裝飾材料銷售:建筑砌塊銷售:輕質建筑材料銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動),干了我們公司工程上的一些零散活,給我們開了勞務*勞務費發票對不對,還是應該開勞務服務*工程服務發票
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2025-03-26
某企業11月發生以下經濟業務,請編制其會計分類。(1)從銀行提取現金3000元。 (2)各部門領用原材料,甲產品耗用A材料32000元,B材料28000元,乙產品耗用A材料42000元,B材料36000元,生產車間一般耗用B材料5000元,行政管理部門領用B材料3000元。 (3)用現金支付辦公費1000元,其中車間辦公費400元 行政管理部門辦公費600元。 (4)月末,分配工資:生產工人工資30000元(按工時分配,甲產品6000工時,乙產品4000工時),車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資12000元。 (5)月末,計提固定資產折舊,車間折舊16000元,行正政管理部門折舊10000元。 寫會計分錄
3/1783
2022-12-20
你好!我們是建筑公司,別人借用我們的資質,我們收取2%管理費,12%稅金,款項到賬后再付給對方工程款,請問這期間所發生的業務怎么做會計分錄?
1/2200
2020-04-09
老師,你好!我們是建筑公司,給民工發工資所開的勞務發票中的管理費發票是怎么計算來的啊
2/1372
2019-12-27
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