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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)前期收到的增值稅專用發(fā)票如何進行認(rèn)證?
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2020-12-15
疫情退回的社保分錄,怎么做? 是借銀行存款,貸管理費用—社保,還是營業(yè)外收入?
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2020-04-07
老師,員工購商業(yè)保險返還是借銀行存款,貸營業(yè)外收入嗎?還是貸管理費用/福利
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2020-08-04
請問老師,新公司銀行賬戶沒進過款,但股東個人前期支付了房租,辦公用品,差旅,招待費,工資等,這些支付能算作實收資本嗎?后可以用于報銷費用嗎?分錄可以是借:現(xiàn)金,貸:實收資本,借:管理費用-開辦費,貸:現(xiàn)金。?
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2019-11-07
法人,股東往公戶里存了錢,那如果用這部分錢買了財務(wù)軟件,是做借:銀行存款 貸:實收資本——XX,借:管理費用——軟件 貸:銀行存款,對么?
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2020-01-15
最近遇到一家軟件企業(yè),其即征即退的增值稅計入“營業(yè)外收入”,一并計入所得稅應(yīng)納稅所得額。大家在實踐中有遇到把即征即退收入作為不征稅收入,不繳納所得稅的嗎?如果有,那么企業(yè)應(yīng)滿足什么條件。
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2014-10-17
我想問的是認(rèn)定為一般納稅人是不是80萬的標(biāo)準(zhǔn),是根據(jù)增值稅發(fā)票來認(rèn)定,還是稅務(wù)局根據(jù)增值稅和建安發(fā)票的總額來認(rèn)定,我們是增值稅核定征收企業(yè)
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2015-11-24
營改增后建安業(yè)企業(yè)所得稅如果是核定2%的稅率征收的,那么購進材料如果取得的不是增值稅專用發(fā)票,而是普票那么是不是沒有太大的意義?理解的是普票不能抵扣銷項稅額,所得稅又是按照收入金額2%征收,這樣的話取得普票不是沒有意義了?理解是否正確,
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2017-07-06
老師增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不一致,要怎么找個合理的借口
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2021-12-20
企業(yè)采用備抵法核算應(yīng)收款項減值損失,收回已作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款為什么會導(dǎo)致該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)收賬款賬面價值發(fā)生變化呢? 老師:采用備抵法的企業(yè),當(dāng)發(fā)現(xiàn)某筆應(yīng)收賬款無法收回時,會進行壞賬處理,具體做法是在壞賬準(zhǔn)備中確認(rèn)相應(yīng)金額的減值損失。如果后續(xù)這筆壞賬能夠收回,會引起如下會計分錄的變動: 1. 收回款項時,會借記現(xiàn)金(或銀行存款),貸記壞賬準(zhǔn)備,實現(xiàn)了恢復(fù)原有的壞賬準(zhǔn)備金額; 2. 為了反映實際收回的應(yīng)收賬款,需要借記應(yīng)收賬款,貸記營業(yè)收入或其他收益(取決于企業(yè)的具體會計政策)。 這個處理過程使得公司的應(yīng)收賬款賬面價值增加,相應(yīng)的,如果企業(yè)在賬面上已經(jīng)沒有該筆壞賬的應(yīng)收賬款記錄(已經(jīng)做過轉(zhuǎn)銷處理),實際上就是恢復(fù)了之前減記的應(yīng)收賬款賬面價值。因此,收回已經(jīng)作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款,會導(dǎo)致當(dāng)期的應(yīng)收賬款賬面價值增加。我的感覺是已做為壞賬了,得要先轉(zhuǎn)回應(yīng)收,然后收到了,銀行存款增加,一借一貸,應(yīng)該沒有了呀?會計分錄不是應(yīng)該先轉(zhuǎn)銷嗎? 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 然后收到款項 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
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2024-04-29
生活服務(wù)類企業(yè)1月營業(yè)收入免征增值稅,相對應(yīng)的進項稅額需要轉(zhuǎn)出,那我們1月份收到去年12月房租增值稅專用發(fā)票,這個進項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?
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2020-02-21
企業(yè)所得稅查帳征收和核定征收在帳務(wù)處理上有什么不同,公司是核定征收,沒有做帳,沒有相關(guān)報表,這樣可以不
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2018-05-21
小微企業(yè)月營業(yè)額不超過3萬免征增值稅 營業(yè)稅,怎么記賬?
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2015-01-08
免征增值稅的小微企業(yè)代開專用發(fā)票,一百多萬能開出來嘛
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2017-07-22
小規(guī)模的增值稅不到3萬免征,那企業(yè)所得稅是按什么算的
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2018-12-25
老師你好,個體經(jīng)營所得退稅不辦理可以嗎
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2019-06-12
建筑企業(yè)工程項目簡易征收差額抵扣怎么理解,如何處理
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2018-09-11
老師您好:稅控盤年費280會計分錄一般納稅人交服務(wù)費的分錄: 借:管理費用 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 抵減增值稅應(yīng)納稅額時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 這個分錄里,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢?
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2020-05-27
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%該企業(yè)因管理不善使一批庫存材料被盜。該批原材料的實際成本為40000元,購買時支付的增值稅為6400元,應(yīng)收保險公司賠償21000元 請問這個分錄怎么寫 老師,能講解一下不
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2019-03-13
稅屋網(wǎng)企業(yè)所得稅收入和當(dāng)年申報的增值稅收入不一致如何處理
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2018-06-22
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