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下列屬于價外費用計入銷售額計算增值稅的有( ) A價外收取的手續費 B價外收取的代收款項、代墊款項 C受托加工應征消費稅的消費品所代收代繳的消費稅 D價外收取的優質費
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2020-03-31
高檔化妝品不是在出售的時候或者移送時記消費稅嗎,為什么老師題目中是在生產過程中記消費稅呢?還有哪些是在生產環節記消費稅呢?如何辨別一些產品是在生產環節計稅呢
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2022-03-19
超市做的新人辦會員卡,送一張滿十減五三天內消費過期失效和一張滿89減20十五天內有效過期失效的購物券,,贈送和消費時分別怎么做分錄?通過購物券消費的金額怎么做分錄?
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2019-09-06
購買的魚苗及飼料開始做入消耗性生物資產,現在可以打撈起來出售,借記庫存商品,貸記消耗性生物資產,但如果借記庫存商品,貸方消耗性生物資產已經沒有余額了怎么做賬
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2019-02-20
公司是一個商城平臺,由供應商直接把貨發給我們的消費者,貨沒有入我公司的倉庫,這種方式賬務怎么處理呢?(貨由供應商直接發給消費者,但消費者如果要發票,由我們公司開。)
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2018-04-18
2、公司因固定資產建設工程領 萬 用資產產品(應稅消費品)一批, 市場價格為10萬元,增值稅率為13%,消費稅率10%,生產成本為7萬元。要求編制領用時及確認應交消費稅的會計分錄。
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2022-03-22
我們把貨交給第三方電商平臺去賣,需要我們給消費者開發票,但是錢是我們從平臺提現出來的,而且也不能保證消費者的錢是從由他們公戶出來的,能給消費者開公對公發票嗎
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2022-09-15
珠寶公司通過萬達商場賣出去的金銀飾品,萬達統一收銀,給消費者開發票,萬達再給珠寶公司返錢,珠寶公司給萬達開票還用不用申報消費稅萬達返錢的時候扣了消費稅和增值稅
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2017-02-10
老師好!請問據說2022年全年一次性獎金要并入綜合所得計算納稅,那么是否意味著不用刻意做全年一次性獎金了,反正與工資薪金交的稅率都一樣?不知我理解的對不對?
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2021-06-03
老師:我注銷稅務登記證 要在稅務上辦什么手續?我是個體 工商戶 沒有建帳 做完一項工程后去稅務局開具發票 稅務就扣稅 現在去注銷稅務登記證還需交納稅款嗎?
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2019-06-06
老額,我想問下,我有個分公司,現在報企業所得稅的時候為啥我不能選小微企業的,稅率25,我們分公司是小規模,現在稅管員要問我們和總公司是啥子關系,我怎么寫證明啊
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2019-07-11
老師好!請教.上年的企業所得稅沒交,在今年交的,帳務這樣處理:借:以前年度損益調整3057 貸:應交稅金3057 借:應交稅金3057 貸.銀行存款3057借:利潤分配3057 貸:以前度損調整 3057 對嗎?
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2020-04-09
17. 甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應交消費稅的半成品,收回后用于連續生產應稅消費品。甲公司發出原材料實際成本210萬元,支付加工費6萬元、增值稅0.96萬元、消費稅24萬元。假定不考慮其他相關稅費,甲公司收回該半成品的入賬價值為( )萬元。 A.216 B.216.96 C.240 D.240.96 怎么理解?
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2019-10-14
甲企業委托乙企業加工一批應稅消費品「非金銀首飾」,委托加工材料的價款為30000元,加工費為8000元,增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為1040元,受托方代收代繳消費稅為800元,材料收回后繼續用于生產應稅消費品,該材料收回時的成本為多少元
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2021-01-23
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應交消費稅的半成品,收回后用于連續生產應稅消費品。甲公司發出原材料實際成本210萬元,支付加工費6萬元、增值稅1.96萬元、消費稅24萬元。假定不考慮其他相關稅費,寫出甲公司發出原材料、支付加工費和增值稅、支付消費稅、收回半成品的分錄。 要求:不用抄題,直接寫分錄即可
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2021-10-17
委托加工應稅消費品,受托方乙總代收代繳10萬,委托方甲全部收回后分期付款方式出售,總不含稅收入100萬,合同約定當月付60萬,下月付40萬,則當月甲應補繳多少消費稅?//////下月收到40萬的稅務處理是什么??
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2021-09-04
您好老師,想請教您一個問題。消費稅是通過什么科目核算的呢?因為我看到是說通過稅金及附加,但是會計分錄不是應交稅費--應交消費稅嗎?
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2019-04-16
高檔化妝品收回后用于繼續加工成終端產品對外銷售,假定最終售價為300萬元,消費稅稅率為15%,之前收回后用于繼續加工時已繳納30萬應交消費稅,問,最后再補交其差額應該補交多少? 老師在講課時給出的分錄如下: 借:稅金及附加 45 貸:應交稅費—應交消費稅 45 最后補交差額: 借:應交稅費—應交消費稅 10 貸:銀行存款 10 (此處不應該補交的是15嗎?為什么是10萬呢?) 另外我看的是錄播,如何與講課的老師提問呢?謝謝老師回答。
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2020-04-09
,達英公司為一股納稅人企業,適用增值稅稅率13%,公司2019年發生如下經濟業務 (1)公司委托銀行將40 000元匯往外地采購專戶。 (2)以外地采購專戶存款購買材料一批,增值稅專用發票注明價款為30 000元,增值稅額為3900元。材料已驗收入庫, (3〕購入一棟寫字樓作為辦公使用,增值稅專用發票注明該寫字樓價款為20 000 000元,增值稅額為2 600 000元 款項 用銀行存款支付。 (4)從得力文具公司(小規模納稅人)購入辦公用品,收到增值稅普通發票注明總價30000元,款項用銀行存款支付。 (5)向銀行提交銀行本票申請書,將10000元銀行存款轉做銀行本票存款。 要求:根據上述資料,編制(1)-(5〕經濟業務對應的會計分錄
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2022-09-18
結轉的貿易損失可以抵消哪些收入
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2021-12-15
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