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甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工一批應(yīng)稅消費品「非金銀首飾」,委托加工材料的價款為30000元,加工費為8000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1040元,受托方代收代繳消費稅為800元,材料收回后繼續(xù)用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費品,該材料收回時的成本為多少元
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2021-01-23
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)交消費稅的半成品,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品。甲公司發(fā)出原材料實際成本210萬元,支付加工費6萬元、增值稅1.96萬元、消費稅24萬元。假定不考慮其他相關(guān)稅費,寫出甲公司發(fā)出原材料、支付加工費和增值稅、支付消費稅、收回半成品的分錄。 要求:不用抄題,直接寫分錄即可
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2021-10-17
委托加工應(yīng)稅消費品,受托方乙總代收代繳10萬,委托方甲全部收回后分期付款方式出售,總不含稅收入100萬,合同約定當(dāng)月付60萬,下月付40萬,則當(dāng)月甲應(yīng)補繳多少消費稅?//////下月收到40萬的稅務(wù)處理是什么??
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2021-09-04
您好老師,想請教您一個問題。消費稅是通過什么科目核算的呢?因為我看到是說通過稅金及附加,但是會計分錄不是應(yīng)交稅費--應(yīng)交消費稅嗎?
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2019-04-16
高檔化妝品收回后用于繼續(xù)加工成終端產(chǎn)品對外銷售,假定最終售價為300萬元,消費稅稅率為15%,之前收回后用于繼續(xù)加工時已繳納30萬應(yīng)交消費稅,問,最后再補交其差額應(yīng)該補交多少? 老師在講課時給出的分錄如下: 借:稅金及附加 45 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅 45 最后補交差額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅 10 貸:銀行存款 10 (此處不應(yīng)該補交的是15嗎?為什么是10萬呢?) 另外我看的是錄播,如何與講課的老師提問呢?謝謝老師回答。
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2020-04-09
老師好!請問據(jù)說2022年全年一次性獎金要并入綜合所得計算納稅,那么是否意味著不用刻意做全年一次性獎金了,反正與工資薪金交的稅率都一樣?不知我理解的對不對?
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2021-06-03
老師:我注銷稅務(wù)登記證 要在稅務(wù)上辦什么手續(xù)?我是個體 工商戶 沒有建帳 做完一項工程后去稅務(wù)局開具發(fā)票 稅務(wù)就扣稅 現(xiàn)在去注銷稅務(wù)登記證還需交納稅款嗎?
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2019-06-06
老額,我想問下,我有個分公司,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的時候為啥我不能選小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系,我怎么寫證明啊
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2019-07-11
老師好!請教.上年的企業(yè)所得稅沒交,在今年交的,帳務(wù)這樣處理:借:以前年度損益調(diào)整3057 貸:應(yīng)交稅金3057 借:應(yīng)交稅金3057 貸.銀行存款3057借:利潤分配3057 貸:以前度損調(diào)整 3057 對嗎?
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2020-04-09
下列屬于價外費用計入銷售額計算增值稅的有( ) A價外收取的手續(xù)費 B價外收取的代收款項、代墊款項 C受托加工應(yīng)征消費稅的消費品所代收代繳的消費稅 D價外收取的優(yōu)質(zhì)費
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2020-03-31
高檔化妝品不是在出售的時候或者移送時記消費稅嗎,為什么老師題目中是在生產(chǎn)過程中記消費稅呢?還有哪些是在生產(chǎn)環(huán)節(jié)記消費稅呢?如何辨別一些產(chǎn)品是在生產(chǎn)環(huán)節(jié)計稅呢
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2022-03-19
超市做的新人辦會員卡,送一張滿十減五三天內(nèi)消費過期失效和一張滿89減20十五天內(nèi)有效過期失效的購物券,,贈送和消費時分別怎么做分錄?通過購物券消費的金額怎么做分錄?
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2019-09-06
購買的魚苗及飼料開始做入消耗性生物資產(chǎn),現(xiàn)在可以打撈起來出售,借記庫存商品,貸記消耗性生物資產(chǎn),但如果借記庫存商品,貸方消耗性生物資產(chǎn)已經(jīng)沒有余額了怎么做賬
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2019-02-20
公司是一個商城平臺,由供應(yīng)商直接把貨發(fā)給我們的消費者,貨沒有入我公司的倉庫,這種方式賬務(wù)怎么處理呢?(貨由供應(yīng)商直接發(fā)給消費者,但消費者如果要發(fā)票,由我們公司開。)
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2018-04-18
2、公司因固定資產(chǎn)建設(shè)工程領(lǐng) 萬 用資產(chǎn)產(chǎn)品(應(yīng)稅消費品)一批, 市場價格為10萬元,增值稅率為13%,消費稅率10%,生產(chǎn)成本為7萬元。要求編制領(lǐng)用時及確認(rèn)應(yīng)交消費稅的會計分錄。
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2022-03-22
我們把貨交給第三方電商平臺去賣,需要我們給消費者開發(fā)票,但是錢是我們從平臺提現(xiàn)出來的,而且也不能保證消費者的錢是從由他們公戶出來的,能給消費者開公對公發(fā)票嗎
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2022-09-15
珠寶公司通過萬達(dá)商場賣出去的金銀飾品,萬達(dá)統(tǒng)一收銀,給消費者開發(fā)票,萬達(dá)再給珠寶公司返錢,珠寶公司給萬達(dá)開票還用不用申報消費稅萬達(dá)返錢的時候扣了消費稅和增值稅
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2017-02-10
我開的增值稅專用發(fā)票金額開多了,但撤消不回來。銀行卡代扣余額不足。怎么能取消這張增值稅專用發(fā)票?
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2019-03-27
公司主營業(yè)務(wù)是話費充值,假如客戶充值100,但是本月實際消費80元,應(yīng)該是按照實際消費金額確認(rèn)收入的吧?
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2019-03-01
老師,財務(wù)合并報表中的股權(quán)抵消和投資收益抵消分錄中的內(nèi)部出售固定資交易,參不參與凈利潤的計算呀?
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2019-09-17
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