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老師好!對于一些特殊行業的一般納稅人,享受了國家政策后免交增值稅,對于免交的增值稅是入:營業外收入是嗎?
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2019-12-06
企業免征增值稅和企業所得稅的賬務處理.增值稅先提,后轉入營業外收入企業所得稅先計提,后紅字沖回,對不對
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2018-10-07
小規模不超30萬的,免交增值稅附加稅,將免征的部分應交稅費-應交增值稅轉入營業外收入,當月轉還是次月做
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2019-07-12
我是一家軍糧配送兼糧食儲備銷售企業,免增值稅,在所得稅申報時免征的增值稅是否要進入營業外收入核算?
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2020-01-11
老師,你好!我們是小規模納稅人,季報增值稅沒超30萬。應該把應交稅費——增值稅,轉入營業外收入的什么二級科目呢?
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2019-07-06
購入甲商品取得增值稅專用發票注明價款300000元,增值稅39000元,以存款支付200000元,其余部分暫欠。商品尚未驗收入庫
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2023-02-22
甲公司(增值稅一般納稅人)向乙公司一次性購入三臺型號不同的機器設備A、B、C,取得增值稅專用發票注明的金額為1 800萬元,增值稅稅額為288萬元,支付包裝費12萬元。已知設備A、B、C的公允價值分別為1 000萬元、200萬元、800萬元,購買設備C時還發生安裝費20.2萬元。則甲公司購入C設備的入賬金額為( )萬元。
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2021-12-03
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事空調生產和銷售業務。2019年7月有關經營情況如下: (1)采取預收貨款方式向乙公司銷售W型空調100臺,每臺含稅售價為3480元,甲公司給予每臺348元折扣額的價格優惠 (2)銷售Y型空調3000臺,每臺含稅售價為2900元。公司業務部門領用10臺Y型空調用于獎勵優秀員工,公司食堂領用2臺Y型空調用于防暑降溫。 (3)購進原材料一批,取得增值稅專用發票注明稅額96000元;向丙公司支付新產品設計費,取得增值稅專用發票注明稅額3000元;支付銷售空調運輸費用,取得增值稅專用發票注明稅額500元;支付招待客戶餐飲費用,取得增值稅普通發票注明稅額120元。增值稅稅率為13% 要求: 分別計算銷項稅額,進項稅額和應納增值稅
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2022-09-26
老師,下載自然人稅收管理系統扣繳客戶端后注冊時備案的辦稅人員信息如何變更
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2021-09-29
本月一個會計從收到發票認證發票結轉稅涉及的會計分錄有哪些情況,分錄怎么樣
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2020-03-24
小規模納稅人一個月收入未超過2萬,收入怎么做分錄,是借銀行存款,貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅嗎?如果是這樣的話,這個增值稅月末怎么結轉,因為不用交稅
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2020-07-09
不規模企業,什么情況下需要把銷售收入的憑證寫成 借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 然后填利潤表的時候,營業收入里,包含應交增值稅那部分嗎
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2019-01-14
小規模企業,什么情況下需要把銷售收入的憑證寫成 借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 然后填利潤表的時候,營業收入里,包含應交增值稅那部分嗎
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2019-01-14
KTV本月銷售收入10萬,交了增值稅10萬÷1.03×3%,文化事業建設費10萬×3%,及增值稅附加。這10萬的收入有6萬是酒和煙的收入,那這6萬還要重新再計算一次煙酒該交的稅嗎?
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2018-09-15
為什么購入材料的增值稅不算入應交納的增值稅
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2022-04-04
簡易征收計提和支付錯入應交稅金-未交增值稅科目,調賬為如下嗎? 計提調賬為:貸:應交稅金-未交增稅 -3532.77貸:應交稅金-應交增值稅(簡易征收)3532.77 支付調賬為:借:應交稅金-未交增值稅 -3532.77借:應交稅金-應交增值稅(簡易征收)3532.77
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2017-04-24
金稅盤入賬是不是這樣:購入時:借:管理費用580 貸:銀行存款580 抵扣時:借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款580,貸:管理費用 ,但是在做收入賬時每筆主營業務收入同時都計提了貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅,在次月申報交納上月的增值稅額時,實際繳納的增值稅額要減掉580,然后預提的增值稅額和實際繳納的增值稅額相差的580元就不知道怎么入賬了。
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2019-03-06
勝華家具廠(一般納稅人)2020年6月取得產品銷售收入 1650萬元,自制半成品銷售收入20萬元,銷售材料收入15萬元,銷售殘次品收入8萬元(上述收入均為不含稅價格),沒收包裝物押金2.26萬元,本期購進材料1000萬元,取得增值稅專用發票上注明增值稅額130萬元,材料驗收入庫,支付運輸部門運費10萬元。求本月應繳納的增值稅。
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2023-03-09
公司是小規模納稅人,一個季度收入總額(不含稅)超過了9萬,其中有一部分是免征的農產品是不是該分兩筆做收入,第一筆借:銀行存款/應收賬款貸:主營業務收入貸:應交稅費-未交增值稅,第二筆是借:銀行存款/應收賬款貸:主營業務收入貸:應交稅費-增值稅(減免稅額)借:應交稅費-增值稅(減免稅額)貸:營業外收入(減免稅額轉入)
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2018-09-10
請問老師,生產型企業出口生產舊設備,這個設備由兩個生產設備組成,名字和進口時設備不大一致.這兩個設備進口時取得進口增值稅專用繳款書,以抵扣,有計提折舊.那出口的這個設備可以享受免抵退嗎?在稅務上是怎么處理?
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2020-07-03
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