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已知收入150萬,費用50萬,然后按1.25%的所得稅稅負交所得稅,怎么推算出利潤總額
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2019-05-23
老師計提所得稅為什么試借所得稅費用,貸應交稅費應交增值稅?是不是搞錯了
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2017-10-18
1、季度利潤表中所得稅費用就是季度應交企業(yè)所得稅嗎? 2、那個所得稅費用=利潤總額本年累計數*適用稅率—前幾個季度已預繳稅額 還是等于下邊申報表中第4行加減一系列數得出的第17行的稅額
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2019-12-02
請問老師,個體工商戶經營所得個人所得稅賬務處理時貸方是,應交稅費_應交個人所得稅,借方記什么科目?不能記營業(yè)稅金及附加,好像也不能記所得稅費用吧?
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2021-12-29
已知凈利潤率4%,求4季度應納企業(yè)所得稅,應納所得稅額>300萬,應納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%還是所得稅費用=利潤總額-凈利潤,利潤總額=凈利潤/75%?
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2023-03-27
假設不存在納稅調整,按25%計算核算并結轉應交企業(yè)所得稅(1)計算應交企業(yè)所得稅(2)編制計算應交所得稅的會計分錄(3)編制結轉所得稅費用會計分錄
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2023-03-03
北京某公司職員趙某,2019年1月取得工資薪金20000,個人繳納三險一金4500,趙某為獨生子,父母現年65歲,計算趙某1月應繳納的個人所得稅稅額。為什么要用個人所得稅綜合所得稅率表啊,那不是全年應納稅所得額適用的嗎?
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2020-07-12
2014年借所得稅16318.25貸應交稅費-應交所得稅16318.25、然后2015年1元份 借所得稅16318.25 貸銀行存款16318.25 老師我發(fā)現應交稅費-應交所得稅掛著16318.25元,就是之前會計沒用應交稅費應交所得稅科目,所以導致賬掛著,怎么弄平?
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2018-06-07
老師,個人獨資企業(yè),生產經營所得稅款是在老板個人的卡上扣的,我做了下分錄麻煩老師看一下對嗎? 計提 借:所得稅費用 貸:應交稅費~應交所得稅。 繳納時 借:應交稅費~應交所得稅 貸:銀行存款~老板個人卡 月結轉 借:本年利潤 貸:所得稅費用
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2020-03-15
老師,三月份個稅申報匯繳,是不是要通知沒有下載個稅APP的員工下載了?
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2021-03-04
CN公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為9%6。2019 年41月1日用銀行存散 3000000元(含稅,增值稅稅率為 6%)購人菜公司為期 5年的商標特許使用權。假設該公司 采用直線法進行無形資產攤銷。 【要求】 1.編制該公司 2019年4月1日的會計分錄。 2.編制該公司 2019 年4月未應計提的推銷額及其會計分錄。 4月末應計提的無形資產攤銷額=
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2022-06-12
【例題·多選題】根據個人所得稅法律制度的規(guī)定,下列屬于來源于中國境內的所得的是(?? )。 A. 許可各種特許權在中國境內使用而取得的所得 B. 從中國境內的企業(yè)、事業(yè)單位、其他組織以及居民個人取得的利息、股息、紅利所得 C. 將財產出租給承租人在中國境內使用而取得的所得 D. 在中國境內居住的納稅人因任職、受雇取得的所得 答案d為啥不對
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2020-06-05
企業(yè)所得稅1季度報一次,所得稅費用是這一個季度的利潤總額乘25%對嗎?,10月份不報稅,利潤表中所表現的數據是1-9月份的所得稅稅額?
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2017-11-07
老師,小規(guī)模的納稅人的所得稅稅負怎么算?他所交的所得稅是減半征收的,要看稅負是不是直接用所交額÷營業(yè)額?
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2017-12-12
老師您好,請問所得稅匯算清繳后有補交的所得稅費用,做了這樣的分錄,借以前年度損益調整貸所得稅費用,借所得稅費用貸應交稅費,需要調整財務報表應交稅費和未分配利潤年初數嗎?審計給出的報告是按照第四季度所得稅費用數填的,應交稅費和未分配利潤也沒調整。這兩個有差異可以嗎
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2020-04-30
李萊是中國居民,2021 年全年取得的各項所得如下: 〈1)1-12 月每月工資新金收入20000 元,每月按規(guī)定我付的社會保險費和住房公積金力 3000 元,“專項附加扣除”信總為:子女教育 1000元、住房貨教利息 1000 元、財養(yǎng)老人支出分雄 1000 元。 (2)2月從,單位職得勞務報到收入 3000元。 (3) 12 月取得年終獎 30000元(李某選擇單獨計算納稅)。 要求:計算李某 2021 年全年應納的個人所得稅。《15分) 個人所得救稅車表 級數 1 2 3 全年應納稅所待 36000元以下的分 36000-144000皓分 144000-300000 的言分 稅率 10% 20務 速算扣除數 2520 16920
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2023-12-09
我在計提所得稅時,是用余額表中本年利潤得貸方余額乘以稅率減去上季度交的所得稅,是這樣嗎
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2018-01-13
假設金麓公司2022年發(fā)生了以下機器設備、原材料的采購業(yè)務,請編制相應會計分錄。 (14月20日,購進一臺機器設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200 000元,增值稅稅額為26000元;從物流公司取得的專用發(fā)票上 注明的運輸費用為3000元,增值稅稅額為 270元。所有款項均以銀行存款支付,該機器設備 經驗收合格后直接投入使用。 (2) 5月10日,購入一臺需要安裝的設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為250 000,增值稅稅額為32 500元;從物流公司取得的專用發(fā)票上注明的運輸費用為15 000元,增值稅稅額為1350元。所有款項均以銀行存款支付,該機
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2023-10-13
老師好,第五項,補助收入不是不用繳納所得稅的嗎?為什么還要確應交所得稅呢?
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2021-07-15
老師,普通合伙企業(yè)的繳納的個人所得稅要填在利潤表中的所得稅費用一欄嗎?
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2019-11-06
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