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去年開(kāi)票把稅率開(kāi)錯(cuò)了,導(dǎo)致多交稅,今年有紅字發(fā)票沖回去了,多交的增值稅填在增值稅申報(bào)表的哪一藍(lán)?
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2017-04-06
增值稅申報(bào)表本期應(yīng)納稅額有金額,其實(shí)在稅務(wù)大廳已經(jīng)交了怎么報(bào)
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2020-01-09
購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備時(shí)的480當(dāng)然沒(méi)有在增值稅申報(bào)表填列,現(xiàn)在需要抵減增值稅,申報(bào)表應(yīng)該填列在哪里?
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2018-10-11
我們公司是建筑行業(yè),我們有預(yù)繳2%的增值稅在外地交的 那么我們?cè)趺吹譁p稅款,在增值稅申報(bào)表里如何體現(xiàn)?
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2017-11-03
增值稅申報(bào)表應(yīng)納稅額為一2900元什么意思啊?
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2020-01-14
老師,請(qǐng)問(wèn)在增值稅申報(bào)表里如何查出固定資產(chǎn)的稅額?
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2021-12-29
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表上期留底稅額是什么,上期異地預(yù)交稅款有期末余額算嗎
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2020-07-15
給銀行報(bào)2016年度企業(yè)繳納的增值稅是看2017年申報(bào)的報(bào)表嗎?而且是看增值稅申報(bào)表主表的第30欄的本年累計(jì)數(shù)嗎?還是24欄的累計(jì)數(shù)呢?
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2017-02-07
賬面上的留抵稅額為56456.41,增值稅申報(bào)表的留抵稅額為57013.73。兩者之間存在557.32元的差額。原因是補(bǔ)提了上年已繳納未計(jì)提的城建稅及教育費(fèi)。要怎么調(diào)賬呢?調(diào)成與增值稅申報(bào)表的數(shù)額一致。
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2020-07-29
老師,我的進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)包括了待認(rèn)證的數(shù)據(jù),也就是說(shuō)借方數(shù)據(jù)與增值稅申報(bào)上認(rèn)證后的可以抵扣的數(shù)據(jù)不符,我要怎樣處理這些進(jìn)項(xiàng),使得其與增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)一致,把一部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后再轉(zhuǎn)入待認(rèn)證嗎?會(huì)計(jì)分錄怎樣處理
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2020-01-09
老師 本月沒(méi)有在勾選認(rèn)證平臺(tái)勾選,可以在增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額中填寫(xiě)數(shù)據(jù)嗎?最大值可以填寫(xiě)多少?
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2020-02-25
做人力資源外包。開(kāi)出去的發(fā)票有93萬(wàn),但是扣了社保,實(shí)際收入才11萬(wàn),覺(jué)得增值稅申報(bào)表這樣填寫(xiě)好像不對(duì),但是帶出來(lái)的數(shù)據(jù)又是這樣,應(yīng)稅勞務(wù),按會(huì)計(jì)常識(shí)應(yīng)該是11萬(wàn)才對(duì),那82萬(wàn),都是代繳的社保費(fèi)。
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2019-03-06
增值稅申報(bào)表簡(jiǎn)易征收已經(jīng)扣款并清卡了,但是每天附表二沒(méi)做做進(jìn)項(xiàng)留抵,可以更正申報(bào)嗎?
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2019-06-07
請(qǐng)問(wèn)下電子發(fā)票抵扣在增值稅申報(bào)表里如何填寫(xiě)?
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2019-12-06
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表我把前面的都填了,他就自動(dòng)生成了,請(qǐng)問(wèn)(一)按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額,其中應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額還需要我手動(dòng)填上去么?謝謝老師
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2020-07-15
增值稅申報(bào)表上的第24欄應(yīng)納稅額合計(jì) 數(shù)的金額是單指增值稅 不包括附加稅這些 是吧?
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2019-01-24
老師,農(nóng)業(yè)公司免稅開(kāi)票金額290000萬(wàn),增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?
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2019-07-10
增值稅申報(bào)表上本年累計(jì)數(shù)字可以對(duì)的上,為什么未開(kāi)票收入那對(duì)不上呢?
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2019-08-13
老師,請(qǐng)問(wèn)一下手撕發(fā)票的收入的已用表頭,要全部撕下來(lái)粘貼起來(lái)嘛?增值稅申報(bào)表里面的數(shù)據(jù)跳不出,要手動(dòng)填進(jìn)去嘛
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2020-04-07
老師,我在3月增值稅申報(bào)表主表上第30欄忘了填2月份要交的稅金80000多,就是上期應(yīng)交稅金我忘了填,3月和4月的這一欄就一直顯示還有80000多稅款沒(méi)交,請(qǐng)問(wèn)我可以在5月的增值稅申報(bào)表第30欄填寫(xiě)這個(gè)2月已交的稅款嗎?
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2019-06-07
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