老師,我們是食品行業,24年度賬對錯了,現在客戶要求 問
沒事的,就那樣處理就行 答
@董老師,最好是不要隨便更正吧?更正稅管員在后臺能 問
您好, 確實能看到,但咱是把數據更正為正確的呀,查賬是有多個稅務風險才查的,我就被查過,會有一個文檔,好多風險,我是接前任的賬 答
內賬應該怎么做,非實際經營的發票是否需要做賬? 問
您好,有發票的和無發票的都要做的 答
什么情況下需要做合并報表? 問
一般是上市公司才做那個,還有集團公司的總公司 答
甲公司委托乙公司銷售W商品 1 000 件,W商品已經發 問
學員您好! 借:發出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 貸:庫存商品 70,000 答

增值稅銷售銷售和財務報表申報收入不一致,增值稅銷售多,申報表少,怎么調帳
答: 以后什么原因不一致的?
本月銷售負數,申報增值稅時不能填負數,這樣報表和增值稅申報表收入不一致怎么辦?增值稅報表里應該怎么填寫?
答: ?你好;? ? ? 不一致 ;? 也是負數金額的;對比不了的。 去稅務局大廳報; 我這邊也是負數報不了 ; 要去大廳報的??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
銷售收入在4月的時候,申報國稅增值稅時候少報了0.01,12月末銷售收入報表數比增值稅申報表多0.01如何處理?(才發現)
答: 您好,可以直接做賬處理,借;應交稅費-未交增值稅,0.01元,貸;主營業務收入,負數,0.01元,營業外收入-其他,0.02元。


鄒老師 解答
2018-07-08 14:45
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