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老師,本季度就開了2張小額的”其他業(yè)務(wù)收入“發(fā)票,增值稅申報(bào)表上要填列數(shù)額嗎?
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2017-01-14
增值稅已經(jīng)報(bào)完了,發(fā)現(xiàn)漏填了一個(gè)不開票收入[難過],怎么辦?小規(guī)模納稅人,沒有盤。
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2017-07-03
老師我們是新開的公司,沒開過票,昨天我增值稅申報(bào)表填錯(cuò)了,稅扣了2000多,怎么辦
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2018-01-10
老師,你好,增值進(jìn)項(xiàng)稅在填即增即退的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅如何進(jìn)行分?jǐn)偅?/span>
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2020-05-13
您好,在填寫增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模季度報(bào)表)時(shí),出現(xiàn):您填寫的第一欄“應(yīng)征增值稅不含銷售額”小于第21欄“本期預(yù)繳稅額”除以3%, 請重新填寫。應(yīng)該怎么做呢?
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2019-01-10
你好,本期填寫了增值稅減免,繳納增值稅稅控設(shè)備服務(wù)費(fèi)280元,減免稅明細(xì)表和附表四都填寫好了,但是主表23欄沒有跳出來280元,手動(dòng)輸入也填寫不進(jìn)去
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2022-03-07
小規(guī)模開增值稅專票,專票和普票的合計(jì)銷售額,沒有超10萬,增值稅專票部分是要交增值稅嗎
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2019-07-09
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
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2023-07-05
前幾天申報(bào)增值稅,應(yīng)該填列發(fā)票系統(tǒng)上的不開票金額,結(jié)果不小心用含稅銷售額直接計(jì)算的金額,導(dǎo)致繳納增值稅銷項(xiàng)稅額有個(gè)5分的尾差,少繳納5分錢增值稅,附加稅也少繳納2分?問題大不大?
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2022-03-19
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
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2023-10-09
一般納稅人公司,收到專用增值稅發(fā)票,和普通增值稅發(fā)票,是否都能進(jìn)賬地稅?那專用增值稅發(fā)票,和普通增值稅發(fā)票有什么區(qū)別?
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2018-09-28
,增值稅普票開出去一張,在算本月增值稅金額的時(shí)候,只是算專票的銷項(xiàng)還是凡開出去的增值稅專票和增值稅普票全部算銷項(xiàng)?
1/866
2018-10-30
增值稅免稅發(fā)票,怎么申報(bào)增值稅
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2019-07-12
增值稅專用發(fā)票所示價(jià)款50000,增值稅0.17怎么算出增值稅
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2015-12-17
公司用電,之前收到供電公司開的專票是16個(gè)點(diǎn),今天收到一張普票,稅率還是16?不應(yīng)該是3個(gè)點(diǎn)嗎
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2018-08-24
軟件企業(yè)目前因資料等原因沒有申請下來增值稅即征即退優(yōu)惠政策。日常填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),即征即退項(xiàng)目部分就不需要填寫吧(或者說不能填寫)?
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2021-10-12
賣蔬菜2020年第二季度開了352116.5元,增值稅稅報(bào)表里的免稅銷售額的其中應(yīng)該填哪個(gè)項(xiàng)目?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里的免稅性質(zhì)填哪一項(xiàng)呢?這個(gè)表格填的對嗎
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2020-07-01
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)里面第10欄是填寫什么?為什么納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),取得增值稅電子普通發(fā)票或注明旅客身份信息的航空、鐵路等票據(jù),按規(guī)定可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,在申報(bào)時(shí)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》第8b欄“其他”中?
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2019-06-10
老師您好,我們是生活服務(wù)類企業(yè),疫情期間申請了免稅,現(xiàn)在需要申報(bào)增值稅,請問銷售額是填寫價(jià)稅合計(jì)的金額嗎?我們在此期間開了幾張?jiān)鲋刀惏l(fā)票普票是帶稅率的,需要怎么填寫?我們在此期間的進(jìn)項(xiàng)稅需要怎么填寫?我們是一般納稅人
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2020-05-14
肥料出口的,沒有征關(guān)稅,然后供應(yīng)商給開了增值稅專用發(fā)票,如果這個(gè)有備案免稅的話 ,是不是在增值稅申報(bào)表免抵稅那里填寫,然后增值稅要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,如果不是 就是按平時(shí)那種未開具發(fā)票來報(bào)
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2019-03-29
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