請問年度匯算清繳,我這邊成本需要更改,因有部分成 問
你好可以的,操作沒問題。 答
我們公司需要去幫人家修加油機(jī)、這邊開發(fā)票開什 問
您好,這個(gè)開勞務(wù)費(fèi)就可以了 答
老師您好,就是A105090這張表資產(chǎn)損失的賬載金額是 問
第 1 列 “資產(chǎn)損失的賬載金額”:填寫 300000 。第 5 列 “資產(chǎn)處置收入”:填寫 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”:若沒有其他賠償收入,填 0 。第 7 列 “資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”:填寫 300000 。第 8 列 “稅收金額”:填寫 287479.34 。第 9 列 “納稅調(diào)整金額”:系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算(賬載金額 - 稅收金額 ),應(yīng)為300000 - 287479.34 = 12520.66(這里是負(fù)數(shù),代表納稅調(diào)減 ) 答
補(bǔ)繳去年上半年的印花稅,所得稅匯算請教報(bào)表怎么 問
你好,你在主表稅金及附加里面加上補(bǔ)交的部分。 答
金蝶KIS商貿(mào)版資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付 問
可在資產(chǎn)負(fù)債表 選擇重分類 答

增值稅免稅發(fā)票,怎么申報(bào)增值稅
答: 你好!填入本期免稅銷售額。
老師請問我申請了圖書免增值稅的,我領(lǐng)的專用發(fā)票是免增值稅還是普通發(fā)票免增值稅?
答: 你好,免稅項(xiàng)目不能開具專用發(fā)票,所以,只能領(lǐng)增值稅普通發(fā)票!
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
已申報(bào)營業(yè)稅未開發(fā)票的收入,補(bǔ)開增值稅發(fā)票,在填寫增值稅申報(bào)表附表一免稅服務(wù)欄填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí),選什么代碼?
答: 選已納稅的
老師好,我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
免稅企業(yè)增值稅普通發(fā)票稅率錯(cuò)開成17%,發(fā)票已抄稅,增值稅如何申報(bào),發(fā)票如何處理?
老師好,我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
關(guān)于免稅項(xiàng)目,開具增值稅普通發(fā)票,稅率那一欄“免稅”在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的時(shí)候免稅銷售額怎樣填寫呢?


可惜不是我 追問
2019-07-12 14:40
宋生老師 解答
2019-07-12 14:56
可惜不是我 追問
2019-07-12 15:03
宋生老師 解答
2019-07-12 15:05
可惜不是我 追問
2019-07-12 15:46
可惜不是我 追問
2019-07-12 15:47
宋生老師 解答
2019-07-12 15:52