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更正申報匯算清繳可以更正以前跨度多少年的,這個有規(guī)定嘛?如果發(fā)現(xiàn)過去前2年或者3年的匯算清繳有問題,該怎么辦?一年一年去更正嘛?還是調(diào)整以前年度損益調(diào)整和調(diào)整所得稅遞延賬,然后并在最后一年補上企業(yè)所得稅呢?遞延所得稅調(diào)整是不是這個科目使用有限定啊?
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2019-07-31
我現(xiàn)在申報年度所得稅,要我選擇適用的會計準則或會計制度,我怎么才能知道自己用的是一般企業(yè)還是小企業(yè)會計準則
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2017-02-14
小微企業(yè)季度所得稅申報時有利潤總額138749.77,但2016年度虧損-9242.16,2017虧損-3079.47,我這個月申報時可以填入第8欄”減:彌補以前年度虧損“?還是這個月先不彌補,等今年匯算清繳后再彌補?
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2019-04-03
請教個問題,我的小微企業(yè)所得稅匯算清繳年度納稅申表(A類)表中,減免所得稅額為什么不是納稅調(diào)整后所得的22.5%,而是納稅調(diào)整增加額的22.5%
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2022-05-11
公司是小規(guī)模企業(yè) ,這個季度還沒有銷售額 ,所以增值稅和企業(yè)所得稅都是零申報嘛。這些費用票能留到下一個季度做賬么,做企業(yè)所得稅的稅前扣除
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2018-09-21
企業(yè)所得稅季度預繳時賬還沒做出來,報季度企業(yè)所得稅是大概填寫的,那么第二年做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,若需要補交稅款,補完稅去年的賬要做相應調(diào)整嗎?
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2019-12-02
取得專票,現(xiàn)在異常,不讓抵扣進項,轉(zhuǎn)出,金額調(diào)增,金額是50000*25%=12500是我要補繳2020年度的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有2020年度的加油發(fā)票1萬,用這1萬在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表里填上,就只用交2500了可以?這1萬的加油發(fā)票填在申報表上的哪里?要改動去年的資產(chǎn)負債表和利潤表?
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2021-12-08
老師,你好,我問一下,我申報第三季度企業(yè)所得稅的時候,利潤是68000,彌補虧損的金額是61122、,為什么到10月份的時候本年利潤總額還是68000
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2019-12-17
以前年度的帳上掛應交稅金一應交企業(yè)所得稅的余額在借方帳務(wù)該怎么處理
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2017-04-21
小規(guī)模二季度申報所得稅費用主表要怎么填
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2023-07-13
老師,小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收),我現(xiàn)在填寫年報,發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個季度算企業(yè)所得稅時用減去所得稅后的利潤金額計算了要繳納的所得稅,現(xiàn)在報年報少算的所得稅要怎么處理呢?要補交所得稅嗎?
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2020-04-09
企業(yè)購買車輛,90萬,在季度申報所得稅時已經(jīng)一次性扣除折舊。 會計上,分錄應該怎么做。
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2020-03-21
企業(yè)一季度有所得稅,但二季度下來累計虧損,季度所得稅?
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2019-06-15
企業(yè)第二季度交企業(yè)所得稅為8000元,如果到年底累計為虧損那交的企業(yè)所得稅怎么處理呢,
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2018-10-08
老師你好!請問企業(yè)所得稅第四季度申報表一一15行本期應補退所得稅額是不是應該與該季度借:所得稅費用 金額是一致的?
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2023-03-25
您好,我們公司時分支機構(gòu),稅種認定里面有認定企業(yè)所得稅,是季度報的,我們在申報企業(yè)所得稅時需要怎么申報呢
1/1068
2019-10-18
考試您好,我16年企業(yè)所得稅多繳了3000多,我17年第二季度需要繳納所得稅,我就把去年多交的3000多填下列表里了,為什么現(xiàn)實減成功了,一申報的時候還是第二季度需要交的所得稅6000多,怎么沒抵繳呢老師。什么原因呢 第二季度應該交2525.1為什么一申報還是6000多
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2017-07-09
公司2018年第1-3季度的利潤總額都為負數(shù),第4季度利潤總額才是正數(shù),2018年全年的利潤總額是8萬,是小微企業(yè),應交企業(yè)所得稅是8000元,以前年度補虧可以補3000元,實際繳納企業(yè)所得稅是5000元。2018年企業(yè)所得稅費用是不是計提5000元就好了?
1/1081
2019-01-01
老師,你好!2019年5月份所得稅匯算清繳時繳納2018年度企業(yè)所得稅會計分錄怎么做?
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2019-10-21
老師您好、請問我公司上個季度是虧損、這個季度是盈利。但算上以前的虧損還是虧損,請問在填季度所得稅的時候更怎么填呢?是在彌補以前年度虧損那填數(shù)嗎?謝謝老師。
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2016-10-31
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