老師,我公司為建筑企業一般納稅人,項目是一般計稅9 問
那個是可以抵扣的。你們是一般計稅 答
你好,給員工打了兩筆錢,員工給公司維修請的工人微 問
你好,當時約定的是開發票嗎?你找稅務局一般不管這些的,沒有發票可以正常做帳,但是抵扣不了所得稅。 答
請問出差招待客戶去旅游開的門票費用,應該入什么 問
可計入管理費用-招待費 答
母子公司之間資金往來怎么合規 問
您好,這個的話,主要是要求資金是正規的,然后用途合理,并且有歸還,這種 答
老師,買空調可以直接做費用嗎14038元,商貿行業 問
可以,買空調可以直接做費用 答

以前年度的帳上掛應交稅金一應交企業所得稅的余額在借方帳務該怎么處理
答: 你好,是沒有計提嗎
老師好.每年5月30號之前企業所得稅匯算清繳,補交的企業所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應交稅費-應交企業所得稅100 2 借 以前年度損益調整100 貸 應交企業所得稅100 哪個正確 謝謝
答: 您好,第一種正確。 祝您國慶節快樂
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
4季度未提企業所得稅,1季度做了借:應交稅金—企業所得稅 貸:銀行存款 結轉借:本年利潤 貸應交稅金—企業所得稅
答: 同學你好, 計提 借,所得稅費用 貸,應交稅費一應交所得稅; 結轉 借,本年利潤 貸,所得稅用
公司被退去年企業所得稅,以前會計沒有計提應交稅費應交企業所得稅,直接扣繳計入所得稅,現在退稅的話,還需要計入應交稅費應交企業所得稅嗎,是直接借:銀存,貸:以前年度損益調整???
老師,2018年沒有計提企業所得稅,2019年交的稅金直接進費用,沒做調整以前年度損益,請問分錄是這樣的嗎?借,應交稅金-企業所得稅 貸,銀行存款 借,以前年度損益 貸,應交稅金-企業所得稅對嗎?
2017年交的年度企業所得稅分錄這樣做行嗎 借 以前年度損益調整 貸 應交稅費-企業所得稅借 應交稅費-企業所得稅 貸 銀行借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調整
老師,稅務局稽查后我公司補繳17年所得稅,這個分錄怎么做?我做的分錄是借以前年度損益調整貸應交企業所得稅,借利潤分配貸以前年度損益調整,借應交所得稅貸銀行存款,這樣做完后資產負債表和利潤表勾稽不平


鄒老師 解答
2017-04-21 14:32
鄒老師 解答
2017-04-21 14:50