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請(qǐng)問(wèn)老師個(gè)人車租給企業(yè),現(xiàn)在代開票,免征增值稅,那我還要交印花稅和(收入-800)*20%個(gè)稅是嗎?
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2022-09-30
成本與可變現(xiàn)凈值孰低法的具體處理是什么?對(duì)該處理方法進(jìn)行評(píng)價(jià)
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2023-10-27
老師 然后剛注冊(cè)好的公司,開好銀行賬戶,法人往里面打了錢,這個(gè)是記管理費(fèi)還是法人往來(lái)?
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2023-07-05
增值稅主表上企業(yè)信息改不了嗎?我地址錯(cuò)了怎么改不了
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2016-12-05
請(qǐng)問(wèn)下,新辦企業(yè)第一個(gè)月沒(méi)有發(fā)放工資,是用法人的信息進(jìn)行0申報(bào)嗎
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2019-08-05
老師,不是從今年4月開始,對(duì)于月收入額不足15萬(wàn)的小規(guī)模企業(yè)免征增值稅嗎?我單位月收入額少于15萬(wàn),今天去稅局開具增值稅發(fā)票,怎么還是正常按原來(lái)的稅率交增值稅?
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2021-04-15
老師您好! 我們是一般納稅人,簡(jiǎn)易計(jì)稅,差額征稅。 1、問(wèn)下印花稅現(xiàn)在是減半征收嗎? 2、增值稅附稅減半征收嗎?
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2019-05-10
在自然人稅收管理系統(tǒng)里增加股東的信息,股東有發(fā)工資和未發(fā)工資的,在人員“任職受雇從業(yè)類型”如何選擇
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2019-02-18
生活服務(wù)類企業(yè)1月營(yíng)業(yè)收入免征增值稅,相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,那我們1月份收到去年12月房租增值稅專用發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?
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2020-02-21
小規(guī)模納稅人,3季度在稅務(wù)代開了8萬(wàn)元增值稅專用票,自己并未開票,在季度末符合小微企業(yè)免征增值稅條件,那在稅務(wù)代開票時(shí)現(xiàn)金繳納的增值稅及附加稅怎么處理?
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2016-10-17
3月份做的280元稅控盤抵扣分錄,發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,4月份我該怎么調(diào)整?我沖平營(yíng)業(yè)外收入掛管理費(fèi)用,報(bào)表就出問(wèn)題,對(duì)應(yīng)不上! 借:管理費(fèi)用? 貸:銀行存款等? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
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2019-05-16
收到管理費(fèi) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 開具管理費(fèi)的發(fā)票應(yīng)怎樣作分錄呢?
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2020-01-10
收取房租一次性開具一年的發(fā)票分?jǐn)偤笪闯^(guò)15萬(wàn)元可免征增值稅,一個(gè)說(shuō)免一個(gè)說(shuō)不免不懂怎么理解?不過(guò)發(fā)票已開具增值稅就產(chǎn)生如何免征?如在1月份一次性已開一年的120萬(wàn)怎么申報(bào)才免征?
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2022-02-19
小規(guī)模免稅收入8000分錄:取得收入時(shí):借:銀行存款 8000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 7766.99 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 233.01月底確認(rèn)免征增值稅收入時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 233.01 貸:營(yíng)業(yè)外收入——補(bǔ)貼收入 233.01小規(guī)模免稅收入的稅金及附加也需要計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2017-03-30
華聯(lián)商廈為一般納稅人,增值稅稅率適用13%。一月份普通發(fā)票外購(gòu)貨物金額100萬(wàn)元,專用發(fā)票外購(gòu)貨物金額1000萬(wàn)元。同月實(shí)現(xiàn)貨物銷售收入2000萬(wàn)元,其中開具增值稅專用發(fā)票收入200萬(wàn)元,開具普通發(fā)票的收入為1000萬(wàn)元,未開發(fā)票的收入為800萬(wàn)元,另有房屋租賃收入100萬(wàn)元。 問(wèn):該企業(yè)的上述收入是否征收增值稅?若征收增值稅,該月增值稅應(yīng)如何計(jì)算繳納
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2023-12-21
老師 我們是一個(gè)新辦企業(yè) 收到增值稅專用發(fā)票沒(méi)認(rèn)證 是以借應(yīng)付賬款 貸銀行存款入賬的 這個(gè)月認(rèn)證了 我們是一個(gè)新辦企業(yè) 你剛剛說(shuō)認(rèn)證之后借管理費(fèi)用等科目 那我是新辦企業(yè) 可以計(jì)成待攤費(fèi)用 開辦費(fèi)嗎
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2016-12-03
旅游公司一般納稅人,實(shí)行差額征稅,開了增值稅專票,同時(shí)收到一張其他旅行社開出的全額征稅專票,可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣么?可以選擇抵扣部分稅額么?
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2019-11-01
您好,我想請(qǐng)教下軟件行業(yè)即征即退增值稅如何申報(bào),可以嗎
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2019-04-16
再生資源回收的稅收優(yōu)惠政策(回收廢舊瓶子加工后進(jìn)行銷售),這個(gè)是免征增值稅跟企業(yè)所得稅嗎?還有從農(nóng)民手中收的廢舊瓶子,是不是可以申請(qǐng)農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)發(fā)票?
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2022-07-29
收到的福利費(fèi)專票直接按照普票在6月份已做賬結(jié)賬了,沒(méi)有做下面兩筆分錄借 管理費(fèi)用-福利費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸 銀行存款借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)只做了一筆借 管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸 銀行存款這個(gè)怎么處理,是不是這個(gè)月都要沖銷,然后重新按照兩筆的分錄寫一遍嗎?
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2018-07-19
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