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請問下金稅三期之后,小規(guī)模企業(yè)涉稅鑒證服務(wù)征收率有沒有改變(備注:本企業(yè)一直繳納的是增值稅,本次不需要營改增)
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2016-07-05
老師,小規(guī)模企業(yè)開具增值稅專票能享受減免政策嗎
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2020-12-29
高新技術(shù)企業(yè)在增值稅上面有沒有什么優(yōu)惠政策呢?
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2020-11-27
我單位想把之前的進項稅做轉(zhuǎn)出,請問如下操作是否正確:借:管理費用 100 貸:銀行存款 100借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 13.79 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 13.79我個人理解應(yīng)該是:1、先將之前的費用憑證沖回:借:管理費用 -100 貸:銀行存款 -1002、借:管理費用 86.21 進項稅 13.79 貸:銀行存款 1003、借:管理費用 13.79 貸:進項稅轉(zhuǎn)出 13.79請幫忙確認,哪種方法最合理,謝謝!
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2018-05-30
老師您好農(nóng)機合作社收到的政府補助收入我已做到營業(yè)外收入_政府補助收入,請問在匯算清繳中是填寫在不征稅收入中的納稅調(diào)增嗎?
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2021-04-07
具有雙軟資質(zhì)的企業(yè)享受的稅收優(yōu)惠政策有哪些?主要是增值稅和企業(yè)所得稅兩方面吧,具體參照什么文件執(zhí)行?申請享受優(yōu)惠申請的實操過程必須注意什么事項?
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2022-09-28
建筑企業(yè)增值稅確認收入是按合同竣工時間還是按實際完工時間,政策依據(jù)是什么
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2022-03-24
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,7月外購化工原料100噸,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款200000萬元,增值稅32000萬元,途中因管理不善而丟失,實際驗收入庫時發(fā)生短缺20噸。要求計算該企業(yè)準予抵扣的進項稅額。
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2019-03-16
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個工程 掛靠了總公司 我們設(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
老師,小規(guī)模納稅人申報增值稅出現(xiàn):本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于++開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額448588.19的2%,請確認填寫是否正確。
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2022-01-06
請問下,報增值稅的時候提示:本期填寫的試用3減1政策的本期發(fā)生額小于 1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額6930.69的2%,請確認填寫是否正確,這個是什么意思?
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2022-04-14
個人到稅務(wù)機關(guān)開具的個人承包經(jīng)營性所得是否享受3萬以下免征增值稅的政策
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2018-12-02
實收資本印花稅如果沒計提,直接走的借:管理費用-印花稅,貸:銀行存款,可以嘛?
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2018-11-02
為什么將補助資金發(fā)放高管時不是兩個分錄呢?借:管理費用 貸:銀行存款 借:遞延收益 貸:管理費用?
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2019-06-29
我們是其他建筑安裝行業(yè),征收方式應(yīng)該選查賬征收還是核定征收啊?企業(yè)所得稅是選按實際利潤預(yù)繳嗎?
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2018-01-15
老師請教個問題:營改增小規(guī)模企業(yè) 買稅控器的 發(fā)票能抵減稅款,這個分錄怎么做?購買時:借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵扣時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:營業(yè)外收入
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2016-06-17
本期填寫的適用3-1政策的本期發(fā)生額小于+開具的1%,征收率增值稅發(fā)票不含稅金額60066.00的2%,請確認填寫是否正確
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2022-01-07
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額25086.35的2% 實際應(yīng)該填寫多少
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2024-01-04
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額115754.55的2%,請確認填寫是否正確。
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2023-03-14
金稅盤入賬是不是這樣:購入時:借:管理費用580 貸:銀行存款580 抵扣時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款580,貸:管理費用 ,但是在做收入賬時每筆主營業(yè)務(wù)收入同時都計提了貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,在次月申報交納上月的增值稅額時,實際繳納的增值稅額要減掉580,然后預(yù)提的增值稅額和實際繳納的增值稅額相差的580元就不知道怎么入賬了。
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2019-03-06
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