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我是小微企業(yè)。前三季度核定征收,但利潤總額大于按核定計(jì)算的應(yīng)納稅所得額。四季度被稅務(wù)改為查賬征收了,請問我四季度計(jì)提所得稅時只考慮第四季度的收入,還是要把前三季度會計(jì)報(bào)表利潤總額大于按核定計(jì)算的應(yīng)納稅所得額的差額部分一并計(jì)提。計(jì)提時怎樣做分錄呢(如應(yīng)納稅所得額為30萬),1、借:所得稅費(fèi)用 (30萬*0.25) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅(30萬*0.25);借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅(減半減率部分) 貸:營業(yè)外收入—減免稅款(減半減率部分)。如果這樣,營業(yè)外收入不是又并入了利潤總額,形成循環(huán)了?2、借:所得稅費(fèi)用(30萬*0.5*0.2) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅(30萬*0.5*0.2),這樣也感覺反映不全面。盼復(fù),我好報(bào)稅。謝謝老師哈!
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2018-01-14
每月的個稅 所得稅用不用計(jì)提??
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2018-08-23
所得稅核定征收的,匯算清繳時財(cái)務(wù)費(fèi)用-14542要交所得稅嗎?
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2018-04-18
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表沒有所得稅費(fèi)用一項(xiàng)怎么填
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2019-04-18
老師請教一下,建筑工程異地預(yù)繳個人所得稅(公司承擔(dān),找不到任何人扣除)如何進(jìn)行賬務(wù)處理,是進(jìn)入所得稅費(fèi)用――個人所得稅,還是職工薪酬,能不能進(jìn)入營業(yè)成本,抵扣利潤,少交企業(yè)所得稅
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2019-07-13
,報(bào)所得稅稅表上的利潤總額為利潤表的利潤總額,填完直接自動算出所得稅費(fèi)用了,而稅法上調(diào)增調(diào)減后的應(yīng)納稅所得額在報(bào)表哪里提現(xiàn)?
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2019-02-28
老師:按季預(yù)繳所得稅的企業(yè),需要逐月預(yù)提企業(yè)所得稅嗎?還是等季度終了在預(yù)提、次月再繳納呢? 鄒老師 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師 37分鐘前 季度終了預(yù)提,次月申報(bào)繳納 老師:還有一事不明白,如果按季(3月份)預(yù)提、次月(4)申報(bào)繳納,那么我1月份如果有利潤,利潤表的所得稅費(fèi)用這欄也填“0”嗎?我是手工帳
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2016-01-28
老師您好!我公司管理人員工資,我每個月都按時計(jì)提管理費(fèi)用,按時申報(bào)個人所得稅。但是工資沒有及時發(fā)放。現(xiàn)在我把3個月的工資一起發(fā)放,每個人每月4000元,3個月我一次發(fā)放12000元,這樣可以吧?不會產(chǎn)生個人所得稅問題吧?
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2019-07-01
老師,你好,請教一下,我4月申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅的時候,比如我要預(yù)繳100元的所得稅費(fèi)用,那我在4月的賬要怎么做呀?還有一個我2022年預(yù)繳了800元所得稅費(fèi)用,但是2022年12月末我的累計(jì)凈利潤是虧損的,待我5月做22年所得稅匯算清繳的時候,這筆800元應(yīng)該是要退回的吧?那如果退回我的分錄怎么做呀?還請老師指點(diǎn),感謝!
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2023-04-06
老師,融資租賃里產(chǎn)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額需要調(diào)增嗎
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2023-05-31
1. 2019年中國A公司在境內(nèi)經(jīng)營取得所得額6000萬元(公司所得稅稅率25%);2019年A在甲國的分公司在甲國取得應(yīng)稅所得額500萬元(公司所得稅稅率為30%),從甲國取得利息所得100萬元(預(yù)提所得稅稅率為20%);2019年公司從乙國取得特許權(quán)使用費(fèi)300萬元(預(yù)提所得稅稅率為20%)。A公司的境外所得均已在當(dāng)?shù)丶{稅。計(jì)算A公司2019年的外國稅收抵免限額和實(shí)際應(yīng)向中國繳納的所得稅稅額。
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2022-05-31
請問損益類所得稅和管理費(fèi)用里的所得稅有什么區(qū)別?都是什么情況下使用?
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2021-07-29
外經(jīng)證開好以后 沒有及時在項(xiàng)目所在地報(bào)驗(yàn) 該如何申請延期
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2018-01-06
非同控下企業(yè)合并什么時候考慮遞延資產(chǎn)和遞延負(fù)債?還是只要有遞延資產(chǎn)和遞延負(fù)債就必須考慮?
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2022-11-18
在固定資產(chǎn)開始使用后的期間取得固定資產(chǎn)補(bǔ)貼,進(jìn)行遞延攤銷時,是在該固定資產(chǎn)整個使用期間攤銷還是在剩余使用期間攤銷?
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2019-12-27
老師,如果做了預(yù)計(jì)負(fù)債,需要做遞延嗎?遞延在報(bào)表中也沒看到遞延
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2024-11-13
老師這題分錄我看的不明白 借:資產(chǎn)處罝收益30 貸:無形資產(chǎn)30 借:無形資產(chǎn)一累計(jì)攤銷5 貸:管理費(fèi)用5(30/5*10/12) 借:少數(shù)股東權(quán)益5 貨:少激股益5[ (30-5) x20%] 借:遞延所得稅資產(chǎn)6.25 (問題1 這里我看不懂了是處置了30萬無形資產(chǎn)所以減少所得稅費(fèi)用嗎) 貸:所得稅費(fèi)用6.25[(30 - 5*25%] 借:少數(shù)股東損益1.25 (6.25*20%) (問題2 這里也不明白 這怎么重復(fù)了 上面不是寫了個一樣分錄5 ) 貸:少數(shù)股東權(quán)益 1.25 1597205495642
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2020-09-21
公司單位名稱和注冊資本變更稅局這邊需要做哪些銜接
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2017-07-17
請問稅控盤的480,在工商年報(bào)里的國稅免稅里要填進(jìn)去嗎?
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2019-05-01
我是香港人 想在內(nèi)地開店繳稅上跟內(nèi)地人的差別有哪些?
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2020-07-28
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