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老師好,我想問一下,我們增值稅只有進賬沒有銷賬,每個月還要計提嗎?
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2019-05-10
老師。這份合同甲方要求提供百分之16的增值稅專票,開票信息如何寫?
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2018-12-10
小規模增值稅納稅人原按3%計提入帳,報稅后減按1%,怎么做會計分錄
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2022-03-04
請問提交增值稅申報后,沒有清卡可以開發票嘛?還是得清卡后才能開?
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2019-09-04
老師,我是個體,開了5000多的發票,怎么申報增值稅,怎么老是這樣的提示?
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2020-04-08
甲公司系增值稅一般納稅人。2×19年12月31日購入一臺設備,增值稅專用發票上注明的價款為2000萬元,增值稅稅額為260萬元。甲公司預計該設備使用年限為10年,預計凈殘值為100萬元。不考慮其他因素,假設甲公司采用雙倍余額遞減法計提折舊,則甲公司2×21年度應計提的折舊額為(  )萬元。 A.320 B.400 C.304 D.200 請問這題計提折舊為什么只根據價款折舊,不加上增值稅稅額一起構成固定資產成本呢
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2022-10-07
小微企業同時銷售貨物和提供營改增服務,都享受季度收入不超過9萬就免征增值稅的優惠嗎
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2017-03-30
單位的汽車報廢收入,4000,如果小規模是按3%繳納增值稅嗎?已經提完折舊了,固定資產殘值是8000
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2019-02-13
1甲公司系增值稅般納稅人, 其固定資產有關的業務資料如下: (1) 2020年6月, 以銀行存款購入一套不需要安裝的大型生產設備,取得增值稅專用發票注明的價款為200萬元,增值稅稅額為26萬元。預計使用年限為5年,凈殘值為20萬元,采用年數總和法計提折舊。 (2) 2022年12月31日,該設備出現減值跡象,預計可收回金額為50萬元,甲公司對該設備計提減值準備后預計其剩余使用年限為3年,凈殘值為10萬元,仍采用年數總和法計提折舊。 (3) 2023 年6月,甲公司將該設備出售,收取價款45萬元、增值稅3.9萬元,另以銀行存款支不清理費用2萬元。 要求(金額以萬元為單位): (1)計算該設備2022年12月31日累計折舊金額。(5分) (2)計算該設備2022年應計提的減值準備金額。(5分) (3)計算該設備2023年6月處置損益。(5分)
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2023-12-14
一般納稅人,增值稅分錄如下: 1、發生收入時: 借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅--銷項稅額 2、購進固定資產/物料時 借:固定資產/原材料 應交稅費--應交增值稅--進項稅額 貸:銀行存款/應付賬款 3、轉出未交增值稅 借:應交稅費--應交增值稅--銷項稅額 貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額 應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅(銷項減去進項的差額) 4、計提增值稅 借:應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月繳納稅費時: 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款老師你好,這是我做分錄的情況,有錯誤么
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2018-05-22
1、購進時 借:庫存商品 50 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)6.5 貸:銀行存款 56.5 2、銷售開票時 借:銀行存款 90.4 貸:主營業務收入 80 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)10.4 老師,本月繳納上月增值稅會計分錄這樣做對嗎? ①計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)10.4 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)6.5 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)3.9 ②借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)3.9 貸:應交增值稅-未交增值稅3.9 ③繳納時: 借:應交稅費-未交增值稅 3.9 貸:銀行存款 3.9 老師,我有點懵,我做的對嗎?轉出未交增值稅怎么用?銷項稅和進項稅需要這樣轉平嗎?
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2019-05-16
我想請問一下小規模納稅人在申報增值稅這樣提示,是哪個表沒填對
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2020-07-14
去稅務局代開的銷售收入以及繳納的增值稅,附加稅如何計提和繳納?
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2020-01-19
給學校提供菜凈土公司報銷時開的是增值稅專用發票,這個能報銷嗎?
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2022-04-27
內賬的個人所得稅,企業所得稅,增值稅等需要計提的嗎?還是直接支付?
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2018-05-02
扣繳增值稅的時候出現下列提示,但是附加稅卻扣款成功,什么原因呢?
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2018-11-08
我們公司是小規模企業,每月收入是不是都要提“應交稅金——應交增值稅”?
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2016-03-08
你好,向稅務局申報抵扣增值稅,需要向稅務局提供相關的資金流水嗎?
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2019-05-14
今天網上申請的增值稅稅票,票是自提的,但是現在要發票讀入怎么讀
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2019-03-21
#提問 老師:申報增值稅時,高鐵票的進項稅額是填在附表二的8b欄次嗎?
1/1455
2020-02-15
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