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出口退稅的進(jìn)項(xiàng)沒認(rèn)證,怎么申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)也包含這幾張要退稅的進(jìn)項(xiàng)票?只是稅局申請(qǐng)了出口退稅預(yù)審,結(jié)果申報(bào)表顯示的進(jìn)項(xiàng)留底很多,包含退稅的金額
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2017-11-14
外賬內(nèi)賬 票據(jù)怎么傳遞合適, 員工報(bào)銷都讓填寫支出憑證和收入憑證,有發(fā)票的貼到費(fèi)用報(bào)銷單上, 有發(fā)票的外賬收走了,是需要復(fù)印留底嗎? 怎么做才能方便節(jié)儉。
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2018-05-05
老師,你好!我的科目余額表顯示銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),要交稅,因?yàn)橛幸徊糠职l(fā)票認(rèn)證了沒有做到這個(gè)月,實(shí)際申報(bào)系統(tǒng)里面還有留底,不需要交稅,這要會(huì)有什么問題嗎?
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2021-01-28
請(qǐng)問一下,企業(yè)上個(gè)月申請(qǐng)?jiān)鲋刀惔媪苛舻锥愵~退稅,這個(gè)月的增值稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出已自動(dòng)體現(xiàn),那需要在附表四的本期調(diào)減額體現(xiàn)這部分金額嗎?
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2023-03-02
公司昨天開了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,復(fù)印了一張?jiān)谖疫@留底,我不知道就用電子發(fā)票助手掃了一下,不小心點(diǎn)了報(bào)銷,發(fā)票是開給別的公司的,還沒送出去,還能認(rèn)證嗎
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2018-03-14
比如有個(gè)單位進(jìn)項(xiàng)一二月有留底一直沒交稅,五個(gè)月下來稅負(fù)很低,稅負(fù)可以是用五個(gè)月應(yīng)交稅額/五個(gè)月收入,這個(gè)月多交點(diǎn),稅負(fù)稍微提高一點(diǎn),這樣可以嗎
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2018-06-05
老師我問一下建筑公司有9個(gè)點(diǎn)的的工程票!也有簡易計(jì)稅的3個(gè)點(diǎn)!比如說本月開了3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票!并且月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和上期留底!這樣能抵減本月的稅金嗎?
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2021-06-10
請(qǐng)問老師,我剛交了稅控盤服務(wù)費(fèi),但我的進(jìn)項(xiàng)一直有留底,所以沒有應(yīng)納稅額,那我這個(gè)稅控服務(wù)費(fèi)就一直不能申報(bào)抵減嗎?請(qǐng)問這個(gè)稅控服務(wù)費(fèi)有沒有抵減期限?
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2019-07-17
老師,個(gè)人所得稅專項(xiàng)扣除,比如贍養(yǎng)老人。是不是員工給我報(bào)送父母的姓名和身份證號(hào)就行了,其他資料員工自己留底,自己保證與其他兄弟姐妹分?jǐn)偟暮霞s?
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2019-06-13
老師,我們公司籌建期沒有開票,也沒有收入,但是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以不認(rèn)證嗎?留到有收入的時(shí)候認(rèn)證抵扣,那我有進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票,到月底怎么做帳務(wù)處理
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2019-05-10
增值稅一般納稅人,資產(chǎn)表中應(yīng)交稅金-2700(進(jìn)項(xiàng)稅1060+金稅全額抵扣720+920),但以前納稅申報(bào)期末留底1060+全額抵扣820,我該怎么調(diào)整,3月份調(diào)賬,還是補(bǔ)報(bào)全額抵扣數(shù)據(jù)?
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2016-04-06
老師,我們是用的很老的那種用友軟件,去年的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的明細(xì)賬,我準(zhǔn)備打印出來,2018年有余額結(jié)轉(zhuǎn)到2019年,但2019年沒有發(fā)生額的需要打印出來留底嗎
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2020-06-21
一般納稅人。12月25日基本戶支付一筆銷售費(fèi)用4000元,12月31日收到對(duì)方郵寄來的增值稅專用發(fā)票.沒有來得及去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng).現(xiàn)在跨月又跨年了。那12月份發(fā)生的這筆銷售費(fèi)用,由于12月底沒有去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),這筆進(jìn)項(xiàng)稅額能留底嗎?
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2017-01-03
老師您好,我單位3月底進(jìn)項(xiàng)稅余額7957.04元,4月分進(jìn)項(xiàng)稅444.08元,4月銷頃稅14285.71元,(是指房屋租賃費(fèi)應(yīng)繳稅金),所以進(jìn)項(xiàng)稅無法抵扣,所以也繳了這筆房產(chǎn)稅14285.71。4月分末做加計(jì)抵減法憑證。5月分進(jìn)項(xiàng)稅511.00元,銷項(xiàng)稅2300.88元,請(qǐng)問我在5月份做加計(jì)抵減法會(huì)計(jì)分錄是多少呢?
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2019-06-06
老師好,我們是購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品稻谷,加工銷售大米,1、我弄不清楚庫存和留抵的關(guān)系 ,是不是:庫存減少,留抵也是減少的對(duì)應(yīng)關(guān)系?2、或許是,銷售的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)庫存,然后銷售會(huì)產(chǎn)生銷項(xiàng)稅,再看留抵有多少,留抵不夠,差額交稅,留抵有多,要做什么分錄?3、就是留抵多少,這次抵扣多少,還余多少留抵的分錄,分錄是怎么寫的?謝謝老師。
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2018-01-10
賬上的留底稅額和增值稅報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一樣,找到原因發(fā)現(xiàn)以前月份的廣告費(fèi)用的支付直接記入銷售費(fèi)用,貸現(xiàn)金了。廣告費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅沒有,怎么調(diào)整
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2017-09-08
你好老師 請(qǐng)問那個(gè)年報(bào)中有個(gè)納稅總額 我有個(gè)賬戶,進(jìn)項(xiàng)70萬,銷項(xiàng)50萬,留底20萬,我納稅總額就不填嗎 光實(shí)際繳納了個(gè)人所得稅5000多 我怎么填寫這個(gè)數(shù)?
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2021-01-29
增值稅一般納稅人 期末未交查補(bǔ)稅額39.72,我該怎樣把這個(gè)數(shù)據(jù)讓系統(tǒng)不再帶出來?同事把這個(gè)數(shù)據(jù)填寫到上期留底稅額—39.72元,感覺不太對(duì) ,老師幫忙指點(diǎn)一下
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2019-04-23
客戶要求開具發(fā)票名稱我們沒有進(jìn)項(xiàng),開出去我們是不是要求繳納17%的稅,我們留底的其他材料的進(jìn)項(xiàng)多,暫時(shí)交不了稅,這樣金三比對(duì)發(fā)票,最后會(huì)怎么樣?
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2017-02-16
老師,我們是自己生產(chǎn)自己銷售的茶葉企業(yè),我賬上做了好多進(jìn)項(xiàng)稅就抵扣認(rèn)證好多進(jìn)項(xiàng)稅,就沒留底的,賬上沒處理的,認(rèn)證抵扣可以把里面有的全部勾選抵扣不
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2022-04-08
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