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能不能修改去年的增值稅申報(bào)表,有些收入沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在可以補(bǔ)報(bào)嗎
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2020-03-06
老師,企業(yè)增值稅收入改低一定會(huì)引起稽查么那要是差額太大的話呢
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2024-05-08
增值稅申報(bào)假如每個(gè)月報(bào)錯(cuò),然后更改,是不是稅務(wù)上要降低信用的呢?
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2019-09-18
公司信息技術(shù)服務(wù)行業(yè),小規(guī)模納稅人,上個(gè)月自行開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn),金額開(kāi)錯(cuò)了,發(fā)票已經(jīng)給了對(duì)方,改如何處理
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2018-10-09
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),想增加經(jīng)營(yíng)范圍。除了修改一般+許可范圍外,想把章程上的經(jīng)營(yíng)范圍(條例序號(hào)不變、條例內(nèi)容增加耳機(jī)),需要填寫(xiě)章程、還是章程修正案?
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2019-10-30
老師,請(qǐng)問(wèn)我做的會(huì)計(jì)學(xué)堂的2017年的真題,他左上角標(biāo)的該知識(shí)點(diǎn)2019已修改,那答案是19年修改過(guò)的嗎
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2019-05-15
賣方是否有義務(wù)為買方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票
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2015-11-19
我們公司做打印機(jī)組裝的,現(xiàn)在有一臺(tái)甲方的打印機(jī)要 送到我們工廠,我們來(lái)改裝(加一小部分零件),那我們?cè)鲋刀惏l(fā)票怎么開(kāi)合適呢?
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2019-09-18
方是一般納稅人,對(duì)方開(kāi)增值稅普票,能否抵扣?
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2017-08-07
委托代銷的委托方和受托方的增值稅怎么算
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2018-06-27
2.2019年9月5日,甲公司購(gòu)入原材料2000千克,取得增值稅專用發(fā)票,單價(jià)150元(即價(jià)款300000元),增值稅稅額39000元;對(duì)方代熱運(yùn)輸費(fèi)20000 計(jì)劃單位成本165元驗(yàn)收入庫(kù),入庫(kù)共計(jì)950千克(50千克為合理攝組)元,取得增值稅專用發(fā)票,增值稅稅額800元。上述貨款尚未支付,材議答案 甲公司相關(guān)賬務(wù)處理
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2022-04-12
應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅消項(xiàng)稅,可以抵扣在貸放還是在借方?給別人開(kāi)增值稅專票我做分錄在借方還是在貸方表示?
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2019-07-23
請(qǐng)問(wèn)老師,這里為什么委托方不繳納增值稅?比方說(shuō)這里受托方還向委托方收取加工費(fèi)呢,這部分加工費(fèi)委托方不得按進(jìn)項(xiàng)稅算繳納增值稅嗎?
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2019-12-20
甲企業(yè)對(duì)一條生產(chǎn)線進(jìn)行改建,在改建的原始價(jià)值為1000萬(wàn)元。已經(jīng)取折就400萬(wàn)元,改建過(guò)程中以銀行存款發(fā)生支出共計(jì)300萬(wàn)元。另外以銀行存款支付增值稅26萬(wàn)元,同時(shí)替換一臺(tái)設(shè)備,該設(shè)備的賬面價(jià)值300萬(wàn)元已經(jīng)提取折舊120萬(wàn)元將其出售,取得收入5萬(wàn)元,增值稅0.65萬(wàn)元,款項(xiàng)已存入銀行,則改建后該生產(chǎn)線的入賬價(jià)值為多少萬(wàn)元?
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2022-07-02
這道題答案不對(duì)吧?方案二是不是應(yīng)該是6年年金
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2021-07-27
視同買斷代銷方式:? (2)由于受托方加價(jià)出售,故受托方也須開(kāi)增值稅專用發(fā)票,并抵減委托方開(kāi)具的發(fā)票銷項(xiàng)稅額(作為受托方的進(jìn)項(xiàng))后交增值稅; 麻煩老幫忙回答,請(qǐng)問(wèn)這兩種受托方開(kāi)增值稅發(fā)票給誰(shuí)?委托方開(kāi)票給誰(shuí)??
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2017-04-26
你好老師,我們公司是做軟件的,在電子稅務(wù)局網(wǎng)廳上怎么做增值稅即征即退備案?
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2021-06-29
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目月末有余額嗎?有的話應(yīng)該是借方還是貸方
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2020-05-11
為什么企業(yè)投資現(xiàn)金,借方不記增值稅(進(jìn)項(xiàng))?而往企業(yè)投資非現(xiàn)金資產(chǎn),借方要記增值稅(進(jìn)項(xiàng))?
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2019-12-23
老師,我的應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在貸方,請(qǐng)問(wèn)我是不是不用交增值稅啊?
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2020-04-14
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