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老師 我們是物業(yè)公司 我剛接手的帳 發(fā)現(xiàn)銀行打的對(duì)賬單和發(fā)生額及余額表 銀行存款相差862元。就是17年12月份 有670和192元的物業(yè)費(fèi) 應(yīng)該存入銀行 沒有存。但是在18年1月2號(hào)把670和192存入了 也確認(rèn)了收入 但是之前的會(huì)計(jì)沒有做處理 一直掛著的 導(dǎo)致到現(xiàn)在銀行對(duì)賬單和發(fā)生額及余額表 銀行數(shù)字不一樣 一直相差862元。我現(xiàn)在需要做調(diào)賬 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收862 貸:以前年度損益調(diào)整862 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款—未達(dá)帳862 這樣做對(duì)么?
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2020-01-08
以前年度損益調(diào)整填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)也不需要填寫嗎?
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2020-02-27
老師,我在2018年度少結(jié)轉(zhuǎn)成本,且已經(jīng)申報(bào)2018年度企業(yè)所得稅,但2019年12月份才發(fā)現(xiàn),且已進(jìn)行調(diào)賬處理(記“以前年度損益調(diào)整”科目)。請(qǐng)問:我在更正申報(bào)2018年度的時(shí)候應(yīng)該把這筆少結(jié)轉(zhuǎn)的成本填在哪張表?謝謝。
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2020-02-15
老師,企業(yè)補(bǔ)交以前年度所得稅,做了以前年度損益調(diào)整,當(dāng)期的報(bào)表影響嗎?轉(zhuǎn)入的利潤(rùn)分配計(jì)入當(dāng)期報(bào)表嗎?
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2022-04-06
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤(rùn) 分配的利潤(rùn)在哪里看
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2019-11-12
如何調(diào)整未分配利潤(rùn)。去年的未分配利潤(rùn)有誤,想減少未分配利潤(rùn),能直接借為分配利潤(rùn)嗎?聽說用以前年度損益調(diào)整,但是找不到這個(gè)科目?
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2016-08-18
去年少計(jì)提一分錢企業(yè)所得稅,分錄是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)(企業(yè)所得稅)嗎
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2017-08-30
我單位是個(gè)人獨(dú)資,以前核定征收所以利潤(rùn)年末直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付利潤(rùn),現(xiàn)在查賬征收,匯算清繳后補(bǔ)所得稅,后結(jié)轉(zhuǎn)到借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸,以前年度損益調(diào)整,這個(gè)和應(yīng)付利潤(rùn)怎么結(jié)合。
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2021-04-17
如果在匯算清繳后,發(fā)現(xiàn)上一年的折舊費(fèi)少計(jì)提了,現(xiàn)在通過以前年度損益調(diào)整科目來處理,是不是意味著上一年度的企業(yè)所得稅就多交了,而且在今年的所得稅上又沒得列支
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2019-09-17
老師,5月份匯算清繳2018年企業(yè)所得稅,要做以前年度損益調(diào)整嗎?
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2019-06-27
我有一筆去年的費(fèi)用入賬了,借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款如果是電子賬還需要在結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2018-03-16
跨年少計(jì)提了管理費(fèi)用-折舊費(fèi)465.21, 調(diào)賬:借:以前年度損益調(diào)整465.21 貸:累計(jì)折舊 465.21 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)465.21,貸:以前年度損益調(diào)整(這里不是累計(jì)折舊)465.21 少計(jì)提折舊,多交了所得稅33萬怎么分錄?我的利潤(rùn)分配是不是等于465.21-33
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2016-04-15
做了一筆以前年度損益調(diào)整的分錄,資產(chǎn)負(fù)債表里不體現(xiàn)嗎
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2018-10-08
以前年度損益調(diào)整需要計(jì)入全年利潤(rùn)總額嗎,企業(yè)所得稅年終匯繳時(shí)
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2019-02-15
老師,18年調(diào)整了利潤(rùn),做了以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致未分配利潤(rùn)減少。2018年底的期末未分配利潤(rùn)不等于期初數(shù)+利潤(rùn)表中累計(jì)凈利潤(rùn),這個(gè)要怎么才能調(diào)成勾稽關(guān)系正確呢?
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2019-06-24
就是我一月做了以前年度損益調(diào)整 結(jié)果結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候忘了結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 直接轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn) 現(xiàn)在怎么調(diào)賬啊
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2023-10-16
你好老師,中途建賬,初始化課科目余額表不平,中間的差額可以進(jìn)以前年度損益調(diào)整嗎?
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2022-03-17
現(xiàn)在報(bào)季報(bào),有一個(gè)以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是不平的,季報(bào)用修改資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)嗎?謝謝
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2019-07-13
去年的發(fā)票沒給我,今年才給我做賬,是不是 以前年度損益調(diào)整里,那未分配利潤(rùn)直接的加進(jìn)去
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2018-05-05
老師,我今年在整理發(fā)票的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,我2017年的時(shí)候因?yàn)榭村e(cuò)了發(fā)票金額,管理費(fèi)用本來是460元,但是我記賬只記賬了450,營(yíng)業(yè)外支出3500元,我只記賬了3000元,我現(xiàn)在是不是應(yīng)該沖銷之前的憑證,用以前年度損益調(diào)整,將其修正?
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2019-05-11
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