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你好,2017年企業(yè)第一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅105.67,其余三個(gè)季度都為0元,在年度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),本年應(yīng)補(bǔ)退稅為-105.67元,請(qǐng)問我不想做退稅處理的話,該怎么樣做
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2019-07-31
老師,這個(gè)季度的利潤是彌補(bǔ)以前年度虧損后再繳納企業(yè)所得稅嗎?
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2020-03-28
老師生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅是每個(gè)季度報(bào)一次嗎?年度是怎么申報(bào)呀
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2021-04-20
在季度企業(yè)所得稅報(bào)稅表里,彌補(bǔ)以前年度虧損這里不可以填寫嗎
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2020-04-08
小規(guī)模建筑行業(yè)的增值稅稅負(fù)率是多少?企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少?
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2018-04-20
其他應(yīng)付款賬面為負(fù)數(shù),計(jì)稅計(jì)基為0,為什么確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
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2019-08-08
新政策規(guī)定:2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊(簡稱一次性稅前扣除政策)。我公司第三季度開始盈利,想使用一次性稅前扣除政策降低企業(yè)所得稅,是不是在申報(bào)第三季度所得稅時(shí)仍需要按會(huì)計(jì)核算的折舊額扣除,進(jìn)行預(yù)繳納,等到年度匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行納稅調(diào)整,然后再申請(qǐng)退稅?還是可以直接在申報(bào)第三季度所得稅時(shí)就進(jìn)行調(diào)整?
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2019-09-30
合伙人是每個(gè)季度預(yù)繳經(jīng)營所得的所得稅,那么每月的工資薪金還需申報(bào)嗎?
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2018-06-26
老師,我們計(jì)提企業(yè)所得稅,第四季度的,支出大于收入,是不用交企業(yè)所得稅嗎?
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2018-12-27
分支機(jī)構(gòu)季度申報(bào)還用填寫企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表嗎
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2018-04-09
老師,已經(jīng)申報(bào)了今年第四季度的企業(yè)所得稅,但是忘記計(jì)提所得稅了怎么辦
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2023-01-13
老師2018的企業(yè)所得稅年報(bào)季度不超過30萬企業(yè)所得稅普票銷售額能免征嗎
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2019-05-20
老師,我這個(gè)季度要交30000的企業(yè)所得稅,所得稅匯算清繳的時(shí)候這3萬包括嗎
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2019-12-27
按照新的個(gè)人所得稅 怎么推算稅前工資和個(gè)人所得稅推算出來有小數(shù) 小數(shù)放到油補(bǔ)或者津貼
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2019-03-22
小規(guī)模納稅人,19年增值稅和季度企業(yè)所得稅申報(bào)都是零,工資薪金申報(bào)又有數(shù)據(jù),年度匯算清繳怎么做
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2020-05-23
各位老師請(qǐng)教一個(gè)問題,我們是一家小規(guī)模公司,2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票,且當(dāng)時(shí)還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元,然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元,現(xiàn)在2020年3月對(duì)于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應(yīng)收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -2912.62 借:利潤分配-未分配利潤 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表利潤表勾稽關(guān)系不對(duì),相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38,我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表或是利潤表,19年企業(yè)所得稅年報(bào)和20年第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)分別該怎么填寫呢??
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2020-04-24
17年匯算清繳多交的企業(yè)所得稅沒有申請(qǐng)退款,是抵扣18年所得稅,是不是只能抵扣季度所得稅?要是季度沒有抵扣留抵的稅額會(huì)在18年匯算清繳時(shí)自動(dòng)帶出數(shù)字嗎?
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2018-06-13
你好我想咨詢,個(gè)體工商戶需要報(bào)自然人經(jīng)營所得稅嗎?那本身他需要報(bào)個(gè)人所得稅嗎?經(jīng)營所得稅,每個(gè)季度報(bào)稅報(bào)的數(shù)是前幾個(gè)季度的累計(jì)嗎?費(fèi)用也是累計(jì)的嗎?
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2019-10-13
老師,我們是建筑企業(yè),馬上要報(bào)二季度企業(yè)所得稅了,我們發(fā)現(xiàn)在項(xiàng)目地異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅大于我們二季度應(yīng)繳企業(yè)所得稅,這種情況正常嗎?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)啊?
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2022-06-30
請(qǐng)問,第三季度所得稅申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)彌補(bǔ)以前年度虧損,第四季度申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損可以手動(dòng)填入的嗎?
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2019-12-18
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