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如何給不是增值稅一般納稅人的企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票
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2015-11-28
如何給不是增值稅一般納稅人的企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票
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2015-11-06
增值稅小規(guī)模納稅人適用的增值稅稅率是3%,這句話錯在哪
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2015-12-24
進(jìn)項的專用增值稅發(fā)票可以抵扣銷項的普通增值稅發(fā)票嗎
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2016-11-19
增值稅專用發(fā)票與增值稅普通發(fā)票如何區(qū)分金額是否含稅?
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2022-04-11
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅用增值稅明細(xì)賬還是三欄式賬頁登記
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2017-06-19
小規(guī)模納稅人自行開具增值稅專用發(fā)票需要繳納增值稅嗎?
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2020-07-23
用銀行存款支付廣告費(fèi)1000元,增值稅60元,增值稅可以抵扣嗎?
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2019-11-08
老師講自產(chǎn)的貨物用于增值稅應(yīng)稅項目應(yīng)該征收增值稅嗎
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2019-04-26
將自產(chǎn)貨物用于非增值稅應(yīng)稅項目為什么增值稅視同銷售
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2023-12-22
實務(wù)中怎么區(qū)分研發(fā)費(fèi)用的費(fèi)用化和資本化,在什么階段可以進(jìn)入資本化,老師盡量說的通俗一點,準(zhǔn)則原文不大好理解
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2023-03-23
請問看發(fā)票上面有增值稅稅率或征收率 17% 增值稅額··· 這種就可以確定為增值稅專用發(fā)票了?
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2016-03-06
老師,小規(guī)模納稅人增值稅沒有達(dá)到300元,不用交增值稅了?那往記賬憑證里錄增值稅分錄嗎?
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2016-12-04
增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票、增值稅電子發(fā)票三種發(fā)票左上角發(fā)票代碼有什么區(qū)別嗎?
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2019-09-17
小太陽電器廠為增值稅小規(guī)模納稅人,主要從事小家電的生產(chǎn)和銷售,該公司 2021 年5月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務(wù): (1)從一般納稅人處購入一批材料用于生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票,注明價款 5000元, 增值稅款 650 元,另支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi) 300元,稅款27元。 (2)委托外貿(mào)企業(yè)進(jìn)口一批材料,關(guān)稅完稅價格 20000元,關(guān)稅稅率 6%,材料己驗收 入庫。 (3)銷售自產(chǎn)產(chǎn)品 100 件,開具普通發(fā)票,含稅售價為 20600 元。 5、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品300件給某一 般納稅人,應(yīng)對方要求,開具增值稅專用發(fā)票,標(biāo)明價款160000元,增值稅稅款1800元。 6,將使用過的批包裝物出售,取得含稅收入2472元,開具普通發(fā)票。 7、將使用過的一臺設(shè)備出售, 原價4000元,含稅售價1545元,開具普通發(fā)票。 要求: ((計算當(dāng)月小大陽電器廠應(yīng)納的進(jìn)口增值稅額; (2)計算當(dāng)月小大陽電器廠應(yīng)納增值稅稅額; (3)為小大陽電器廠填寫納稅申報表,進(jìn)行申報納稅。
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2022-10-12
資料一:企業(yè)把高檔化妝品提供給下設(shè)的福利部門,其中管理人員.生產(chǎn)工人.車間管理人員和銷售人員各占10%.20%.30%和40%。高檔化妝品價款600萬元(不含增值稅),成本280萬元,增值稅稅率13%,消費(fèi)稅稅率為15%。 請編制以上業(yè)務(wù)所有的會計分錄。 資料二:甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托乙企業(yè)加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品,以銀行存款支付乙企業(yè)加工費(fèi)30 000元.增值稅稅額3 900元,代收代繳的消費(fèi)稅1 000元,已取得可抵扣的增值稅專用發(fā)票。應(yīng)稅消費(fèi)品加工收回后直接用于銷售。不考慮其他因素,下列各項中,甲企業(yè)委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品的會計處理。 請編制與增值稅和消費(fèi)稅相關(guān)的會計分錄。
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2023-06-13
固定資產(chǎn)累了折舊代表固的資產(chǎn)損耗價值還是代表已轉(zhuǎn)化為費(fèi)用的固定資本成本
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2015-11-16
老師,房地產(chǎn)公司購買的園林用化肥可以進(jìn)低值易耗品嗎?如果不能做進(jìn)什么項目好?
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2019-12-23
現(xiàn)在營改增后,計提文化建設(shè)事業(yè)費(fèi)走什么科目,還走管理費(fèi)用嗎,還是營業(yè)稅金及附加
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2016-07-01
老師,你好請問現(xiàn)在印花稅不用計提直接繳納了,導(dǎo)致我應(yīng)交稅費(fèi)上面這個借方的應(yīng)交稅費(fèi)始終在了,要怎么辦了
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2019-04-15
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