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老師好,請(qǐng)問(wèn)7月份的納稅申報(bào)表沒(méi)有申報(bào),請(qǐng)問(wèn)8月1日能開(kāi)增值稅專(zhuān)票嗎?
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2016-08-01
老師,增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)比實(shí)際開(kāi)票金額少1分錢(qián)怎么辦?我申報(bào)年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的時(shí)候是按增值稅申報(bào)表報(bào)還是按實(shí)際的金額報(bào)呢?
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2022-05-26
你好,老師,我是國(guó)際貿(mào)易公司,我在申報(bào)增值稅主表的時(shí)候,有個(gè)提示,不知道是哪兒出錯(cuò)了
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2019-07-10
疫情期間,企業(yè)(小規(guī)模)捐贈(zèng)了一批自產(chǎn)物資,計(jì)提了銷(xiāo)項(xiàng)稅(沒(méi)計(jì)收入),在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表不知怎樣填寫(xiě),請(qǐng)教老師哈?
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2022-04-21
老師,開(kāi)了普票1%未超30萬(wàn),增值稅申報(bào)表自動(dòng)按3%申報(bào),還用填減免稅申報(bào)表嗎
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2023-10-10
設(shè)計(jì)費(fèi)的收入填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表的哪一列?
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2022-04-09
1.對(duì)于先開(kāi)票,分期確認(rèn)收入的增值稅申報(bào)表開(kāi)票當(dāng)月和后面分期確認(rèn)收入的時(shí)候分別怎么填? 2.對(duì)于車(chē)票加計(jì)扣除的那種申報(bào)表怎么填?稅控盤(pán)不用勾選吧?車(chē)票是帶有員工身份信息的那種專(zhuān)票
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2020-11-12
老師,我們是農(nóng)村合作社,由于沒(méi)注意,1-3月開(kāi)具發(fā)票金額為50萬(wàn),超過(guò)小規(guī)模納稅的起征點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表 開(kāi)具的都是免稅的 50萬(wàn)的銷(xiāo)售金額都填寫(xiě)在12欄嗎?還是第10欄填45萬(wàn),第12欄填5萬(wàn)?
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2022-04-25
增值稅申報(bào)表這個(gè)月由于進(jìn)項(xiàng)稅填錯(cuò),導(dǎo)致少交稅,下個(gè)月多交稅可以嗎
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2024-02-01
增值稅納稅申報(bào)表附列資料三 服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì) 表中的本期應(yīng)扣除金額 這項(xiàng)是什么啊 涉及到哪些需要填寫(xiě)這項(xiàng)
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2016-11-20
"增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)   (服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)) ,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)表是填什么的?只是填寫(xiě)簡(jiǎn)易征收/差額征稅的嗎?"
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2023-03-13
小規(guī)模納稅人,增值稅1個(gè)點(diǎn),增值稅納稅申報(bào)表收入填在第幾行?
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2020-07-14
申報(bào)增值稅報(bào)表 是根據(jù)應(yīng)交增值稅 本期發(fā)生額填寫(xiě)嗎??還是期末?
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2022-09-02
安置殘疾人就業(yè),享受增值稅即征即退,申報(bào)增值稅時(shí)主表怎么填?
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2019-10-20
老師,外帳接回來(lái),發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表留抵稅額和資產(chǎn)負(fù)債表上對(duì)不上,資產(chǎn)負(fù)債表比增值稅申報(bào)表留抵稅額少了336.73,這個(gè)怎么處理兩表才能一樣
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2021-01-13
季度申報(bào)表申報(bào)增值稅,做的無(wú)票收入,后來(lái)發(fā)現(xiàn)多報(bào)了,可以改嗎
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2020-05-14
老師,請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)當(dāng)月增值稅納稅申報(bào)后,沒(méi)有增值稅應(yīng)納稅額,是不是就不需要計(jì)提繳納附件稅?
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2019-07-12
小規(guī)模納稅人,有代開(kāi)專(zhuān)票,季報(bào)時(shí)附加稅的申報(bào)基數(shù)是應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交加預(yù)交增值稅的合計(jì)?
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2020-01-09
老師您好,發(fā)票確認(rèn)匯總表和增值稅專(zhuān)用發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)表要附到賬本里去嗎
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2019-09-30
老師,我們適合加計(jì)抵減,附表四加計(jì)抵減填完了增值稅減免明細(xì)表需要報(bào)嗎?
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2021-08-05
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