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雅杰
于2024-02-01 17:18 發布 ??470次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-02-01 17:18
不可以的,需要更正申報。
雅杰 追問
2024-02-01 17:20
老師,是11月錯了,12月已經調整了,稅局現在還沒查到
郭老師 解答
主要是怕有風險,一旦比對的話,很有可能會要求補稅。
2024-02-01 17:23
一般申報后多久比對
2024-02-01 17:24
這個就不一定了,2023年有的才比對到2021年。
2024-02-01 17:25
11月進項多寫了,但是在12月已經轉出了
是不是只有滯納金
對的是的,需要補稅的有滯納金
2024-02-01 17:27
轉出了,還要補稅嗎
2024-02-01 17:28
你在所屬期11月份沒有轉出,需要交稅
12月份兒你多交的那一部分再給你退。
退稅是要查賬的嗎
2024-02-01 17:29
不需要的,這個不差。
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購買稅控盤增值稅進項,增值稅申報表數據如何填呢?
答: 你好,填寫主表的23欄,附表四及減免稅明細表即可
計算扣除的增值稅進項稅額填在增值稅申報表哪里呢?
答: 增值稅申報表的附表二里面填寫。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 我這個季度的的含稅銷售額未超過9萬元,是不需要繳納增值稅的,那么我是把含稅額填在附列資料的哪一欄呢?是“7”嗎?
填報增值稅一般納稅人申報表時,少填進項,多交了增值稅,怎么辦
討論
老師,我問下上個月有進項稅沒有加計抵減,這個月要是補記的話,增值稅申報表四 本期發生額是不是寫這個月和上個月兩個月加計抵減的合計數啊
老師:就是去年有認證的專票沒有全部入賬,目前還是在有效期內的發票,但是這樣就造成了增值稅申報表上的進項稅金額與賬上的進項稅金額不一致,這該怎么處理呢?是否需要與申報表一致?
老師: 您好! 因我單位財務突然離職,應急臨時找了財務,這次7月份申報是,發現那離職的財務在5月份申報時漏報了用于外銷購進的貨物,進項稅沒有填寫,后來財務去稅局說明情況后,申請5月份增值稅申報表更正申報,稅局要我們寫情況說明,請問老師這情況說明怎么寫?謝謝您指點一下。謝謝!
符合條件的加計抵減進項稅填在增值稅申報表的哪里?這個和會計賬上的進項稅不一致可以嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2024-02-01 17:20
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2024-02-01 17:20
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