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您好!公司的車保險一年的費用,可以直接一次性記入管理費用么?
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2024-08-05
但是我看百度上都是說要計入管理費用呢
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2022-11-06
老師,新年好!我們公司開了兩年多點,公司業務很單一,做設計方面的,就只一點人工,然后采購一些日常用品,平常沒什么進項,就只一點電費房租之類的,前面會計那個工資都是做管理費用,我要不要變更做賬方式呢
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2023-01-30
老師 我們租場地,付了半年的租金和管理費用,可以一次性計入費用嗎?金額差不多10萬
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2022-04-12
上周搬辦公室有一個鐵皮柜壞了,領導說不要了,入賬時借:管理費用-低值易耗品,貸:銀行存款。現在賬務上如何處理
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2017-05-15
當月的支付費用,沒有收到發票,我先做借管理費用,貸銀行存款,可是到時拿到的是專票,還有稅額的,怎么處理呢
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2018-04-09
提取工會經費: 老師,您好, 我們提取工會費的處理是:借:管理費用-工會經費,貸:其他應付款。 這個比例可以只提取1%么
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2019-10-11
老師,預付廣告費時發票未回,借預付賬款貸銀行存款,之后每個月攤銷時借管理費用,貸預付賬款,中間發票回來了,我需要把未攤銷的轉入其他應付款嗎?還是繼續沖預付賬款?
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2020-06-21
法人向公司借款20萬,明天就還,借款理由寫什么好
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2019-04-10
三月提電費借:生產成本_電費管理費_電費貸:其他應付款_電費4月付電費借:其他應付款-電費貸:銀行存款發4月發工資從工資里面扣回墊付員工電費借:應職工薪酬貸:其他應收款貸:銀行存款這樣做對嗎?
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2018-06-05
老師,經濟法中說借款利息不能提前在本金中扣除,如果利息先扣除的,應該按實際到手金額償還借款和計算利息,而財務管理中有一種借款方式就是先扣除利息后再發放貸款,到期還本金,這里矛盾呢?
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2019-08-25
新建立的套賬,第一筆分錄做的是。借:銀行存款 貸:實收資本,第二筆分錄做的是。借:管理費用 貸:銀行存款;第三筆分錄是。借:其他應收款 貸:銀行存款;為什么資產負債表顯示不平,這個分錄做的不對嗎?
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2018-05-10
老師 我收到一筆租金,用于交公司職工的三險,會計分錄:借:銀行存款一租金 貸:其它應付款 借:管理費用一社保 貸:應付職工薪酬一社保 交時 借:應付職工薪酬一社保 其他應付款一社保 貸:其他應付款 對嗎?
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2022-03-09
小規模納稅人交稅控盤維護費的時候,借:管理費用-辦公費280貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 抵減增值稅的時候,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸:管理費用-辦公費-280。那年度要把明細科目結平吧。是不是需要做:借:應交稅費-應交增值稅280 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款吧
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2019-03-14
未開票收入的貨款打入了本公司公戶,回單上寫了用途貨款,計入其他應付款,沖銷其他應付款可以1.通過外來報銷嗎?借管理費用貸其他應付款2.是用現金沖銷還是用銀行存款沖銷?
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2017-06-02
上月做憑證,借 管理費用辦公費800元 ;貸 其他應付款400元,銀行存款400元,這月怎么沖啊?怎么沖一下,成正確的,求解答謝謝
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2019-11-08
一般在給員工繳納社保時,個人部分借其他應收款,然后在發工資時,再從中貸記扣除。 那么不發工資的法人也這么處理嗎?即 借:管理費用—社保費(公司部分) 其他應收款—代繳社保費(個人部分) 貸:銀行存款 但是我們這公司不發工資,只交5人社保和公積金,那“其他應收款(個人部分)”就會一直掛帳啊…… 可不可以把(公司部分 個人部分)都記入管理費用呢?即 借:管理費用—社保費(公司部分 個人部分) 貸:銀行存款 還是要怎么做比較合適呢?
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2016-07-25
老師,我21年12月交社保的時候,做的分錄是借:管理費用 借:其他應付款 貸:銀行存款,然后我們發現我們交了離職人員的社保,我們就去申請退費,現在多交的部分退回來了,我們應該如何做賬呢?
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2022-03-09
老師,我們公司同一個月付了兩次社保費,金額一樣,下個月社保所才退回款,但是我社保發票才收到一張,是不是要做兩筆一樣的分錄,借:管理費用一公司承擔社保,其他應付款一個人承擔社保。,貸:銀行存款?
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2020-03-26
老師,有關公司代付員工水電費的問題,我司租用辦公室繳水費1500(其中500是幫員工代繳的),電費是1800(其中800是幫員工代繳的) 先借:管理費用-水費 1500 借:管理費用-電費1800 貨:其他應付款-鑫鑫公司 2300 付員工資時,借:應付工資25000 貨:銀行存款 23700 貨:其他應付款1300這樣做對不,不對的話要怎么做,請詳細寫出來,謝謝
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2016-09-12
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