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雪花飄飄
于2018-04-09 10:30 發布 ??874次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-04-09 10:39
借;應交稅費(進項稅額) 貸;管理費用 你好,拿到發票可以做這個調整分錄
雪花飄飄 追問
2018-04-09 11:20
謝謝老師,還有我們這個季度利潤會比較高,我計提的工資能高一些嗎,然后下個月實際發的時候如果沒那么多,怎么處理呢
鄒老師 解答
2018-04-09 11:21
你好,可以多計提一些,然后申報按這個計提的數據申報,需要做到計提,申報,發放一致的
2018-04-09 11:25
那如果下個月發放的時候比計提的少,我下月就做相反的分錄沖回來就行了是嗎
2018-04-09 11:38
你好,是的,沖銷多計提的就是了
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2018-04-09 11:20
鄒老師 解答
2018-04-09 11:21
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2018-04-09 11:25
鄒老師 解答
2018-04-09 11:38