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最近遇到一家軟件企業(yè),其即征即退的增值稅計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”,一并計(jì)入所得稅應(yīng)納稅所得額。大家在實(shí)踐中有遇到把即征即退收入作為不征稅收入,不繳納所得稅的嗎?如果有,那么企業(yè)應(yīng)滿(mǎn)足什么條件。
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2014-10-17
老師好,企業(yè)收到員工交的補(bǔ)員工卡款,我看到說(shuō)是沖減管理費(fèi),我的想法是走營(yíng)業(yè)外收入,如果是沖減管理費(fèi),企業(yè)再拿這錢(qián)買(mǎi)卡,如果得到的是專(zhuān)票,是不是有多抵扣的可能,謝謝!
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2022-06-13
請(qǐng)問(wèn)下老師,我們是建筑裝修行業(yè),去年核定征收今年開(kāi)始查賬征收,去年年底沒(méi)付款導(dǎo)致銀行賬金額大,利潤(rùn)虛高,今年我該怎么做?
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2021-04-08
個(gè)體戶(hù)改成了查賬征收后,是按小規(guī)模一樣計(jì)算增值稅嗎?比如我這個(gè)月20號(hào)改成了查賬征收的,開(kāi)出去的專(zhuān)票有37萬(wàn),我不會(huì)要繳37萬(wàn)/1.01*0.01=3663.36元的增值稅吧?
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2022-01-28
老師,我們有個(gè)五月一號(hào)之前的老項(xiàng)目,現(xiàn)在實(shí)行簡(jiǎn)易征收3個(gè)點(diǎn)的征收率,我已經(jīng)在項(xiàng)目所在地國(guó)稅局預(yù)繳了3個(gè)點(diǎn)的增值稅,而且已經(jīng)扣款成功,但我現(xiàn)在因?yàn)閷?duì)方提供的開(kāi)票信息不全,還沒(méi)打票,請(qǐng)問(wèn)我最晚可以什么時(shí)侯開(kāi)票呢,有什么規(guī)定說(shuō)已經(jīng)扣款成功的發(fā)票一定要在什么時(shí)侯之前要打出來(lái)嗎
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2016-05-25
餐飲行業(yè) 個(gè)體工商戶(hù)增值稅的起征點(diǎn)是多少所得稅是多少
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2019-02-16
金稅四期對(duì)稅收征管的影響
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2022-12-06
勞務(wù)清包型企業(yè)實(shí)行簡(jiǎn)易征收很多項(xiàng)目都是在外地預(yù)繳的稅本地項(xiàng)目相對(duì)較少,我在本地增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別得繳多少才能不引起關(guān)注呢?
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2019-03-08
老師,不是從今年4月開(kāi)始,對(duì)于月收入額不足15萬(wàn)的小規(guī)模企業(yè)免征增值稅嗎?我單位月收入額少于15萬(wàn),今天去稅局開(kāi)具增值稅發(fā)票,怎么還是正常按原來(lái)的稅率交增值稅?
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2021-04-15
新開(kāi)的建筑業(yè)企業(yè),注冊(cè)資本 1000元 ,實(shí)行新公司注冊(cè)管理辦法后沒(méi)有最低注冊(cè)資本的限制,股東實(shí)際只投入50萬(wàn),如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?原因是?
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2017-04-12
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人在增值稅申報(bào)時(shí):減按1%征收率征收增值稅的銷(xiāo)售額應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的2%;開(kāi)票時(shí)開(kāi)電子專(zhuān)票時(shí),現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)按3%稅率開(kāi)專(zhuān)票的銷(xiāo)售額填,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的2%;開(kāi)專(zhuān)票1%的銷(xiāo)售額不計(jì)入該項(xiàng)對(duì)吧?開(kāi)票時(shí)可以選擇按1%開(kāi),也可以按3%開(kāi)?
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2024-05-31
小規(guī)模納稅人季度收入不超過(guò)9萬(wàn)免征增值稅,如果超過(guò)9萬(wàn)是不是全額征收?還是按扣除9萬(wàn)以后的部分征收啊?
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2019-01-03
公司在上海青浦注冊(cè)了兩家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)公司,現(xiàn)在有進(jìn)入“信息咨詢(xún)費(fèi)150萬(wàn)”,“服務(wù)費(fèi)150萬(wàn)”合計(jì)300萬(wàn),給對(duì)方開(kāi)3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,而我們公司沒(méi)有任何進(jìn)項(xiàng)抵扣 ,老板想交完所有稅后,把利潤(rùn)轉(zhuǎn)出來(lái),但我就是不知道這個(gè)稅除了3個(gè)點(diǎn)的增值稅要交,還有什么稅要交?
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2019-01-24
生活服務(wù)類(lèi)企業(yè)1月?tīng)I(yíng)業(yè)收入免征增值稅,相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,那我們1月份收到去年12月房租增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?
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2020-02-21
再生資源回收的稅收優(yōu)惠政策(回收廢舊瓶子加工后進(jìn)行銷(xiāo)售),這個(gè)是免征增值稅跟企業(yè)所得稅嗎?還有從農(nóng)民手中收的廢舊瓶子,是不是可以申請(qǐng)農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)發(fā)票?
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2022-07-29
請(qǐng)問(wèn)下,新辦企業(yè)第一個(gè)月沒(méi)有發(fā)放工資,是用法人的信息進(jìn)行0申報(bào)嗎
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2019-08-05
那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)說(shuō)企業(yè)信用等級(jí)未設(shè)置什么意思啊
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2017-07-04
一般納稅人用簡(jiǎn)易辦法征收的,增值稅不能用留抵稅額抵扣,那做個(gè)什么分錄?留抵稅額還能和以前的一樣?
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2021-04-19
旅游公司一般納稅人,實(shí)行差額征稅,開(kāi)了增值稅專(zhuān)票,同時(shí)收到一張其他旅行社開(kāi)出的全額征稅專(zhuān)票,可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣么?可以選擇抵扣部分稅額么?
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2019-11-01
老師您好! 我們是一般納稅人,簡(jiǎn)易計(jì)稅,差額征稅。 1、問(wèn)下印花稅現(xiàn)在是減半征收嗎? 2、增值稅附稅減半征收嗎?
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2019-05-10
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