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月季度不滿3萬(wàn),免交增值稅,是記入營(yíng)業(yè)外收入還是沖減管理費(fèi)用呀?
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2019-01-04
營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)增值稅與企業(yè)所得稅有何優(yōu)惠政策
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2019-05-27
最新政策,小規(guī)模納稅人和小微企業(yè),增值稅有何不同?
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2021-05-02
具有雙軟資質(zhì)的企業(yè)享受的稅收優(yōu)惠政策有哪些?主要是增值稅和企業(yè)所得稅兩方面吧,具體參照什么文件執(zhí)行?申請(qǐng)享受優(yōu)惠申請(qǐng)的實(shí)操過(guò)程必須注意什么事項(xiàng)?
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2022-09-28
基金管理人代扣代繳增值稅怎么申報(bào)
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2024-07-14
老師請(qǐng)教個(gè)問題:營(yíng)改增小規(guī)模企業(yè) 買稅控器的 發(fā)票能抵減稅款,這個(gè)分錄怎么做?購(gòu)買時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
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2016-06-17
會(huì)計(jì)學(xué)堂 > 答疑社區(qū) > 問題詳情 核心征管系統(tǒng)增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2021-01-03
我是小規(guī)模企業(yè),代開一張專票,交了145元的增值稅,我本季度銷售收入不足三十萬(wàn),增值稅是免征的,交的稅要轉(zhuǎn)出嗎?怎么轉(zhuǎn)?
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2019-11-05
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年12月,該企業(yè)發(fā)生有關(guān)交易或事項(xiàng)如下: (1)5日,計(jì)提無(wú)償提供給本企業(yè)行政管理人員使用的自有房屋的折舊10 000元。 (2)10日,以自產(chǎn)的空調(diào)200臺(tái)發(fā)放給生產(chǎn)車間管理人員作為福利,每臺(tái)自產(chǎn)空調(diào)市場(chǎng)售價(jià)為5 000元,成本為3 000元。 (3)31日,除上述職工薪酬外,計(jì)算當(dāng)月應(yīng)付職工工資總額為5 000 000元,“工資費(fèi)用分配匯總表”中列示的產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資為3 500 000元,車間管理人員工資為700 000元,企業(yè)行政管理人員工資為500 000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資為300 000元。 (4)該企業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)提的比例分別為工資總額的10%和12%。
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2020-06-05
您好,老師,在6月份開具了一筆不征稅收入發(fā)票,應(yīng)該怎樣申報(bào)增值稅呢?申報(bào)期間出現(xiàn)不相符是什么情況呢?
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2023-07-11
查賬征收怎么計(jì)算成本? 開具的是增值稅專票
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2022-04-06
財(cái)政撥款是屬于免稅還是不征稅收入?
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2017-08-24
老師好,想求一份現(xiàn)在實(shí)行小微企業(yè)免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加的政策文件?
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2024-01-30
老師,我們是建筑行業(yè)的,一般納稅人,以前都是市政工程的,以前核定征收現(xiàn)在變查帳征收了,現(xiàn)在老板又要增加一個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,想知道這個(gè)勞務(wù)的增項(xiàng)批的下來(lái),我們開給別人的勞務(wù)發(fā)票稅率是多少的,之前我們是一般計(jì)稅方式 ,勞務(wù)的是差額增收的,一家企業(yè)可以有2種計(jì)稅方式 的嗎?
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2020-03-26
一般的商貿(mào)企業(yè)有沒有增值稅加計(jì)抵減等優(yōu)惠政策
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2020-03-17
老師,小規(guī)模企業(yè)增值稅符合減免政策,計(jì)入哪個(gè)科目
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2019-08-20
建筑企業(yè)增值稅確認(rèn)收入是按合同竣工時(shí)間還是按實(shí)際完工時(shí)間,政策依據(jù)是什么
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2022-03-24
金稅盤入賬是不是這樣:購(gòu)入時(shí):借:管理費(fèi)用580 貸:銀行存款580 抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款580,貸:管理費(fèi)用 ,但是在做收入賬時(shí)每筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同時(shí)都計(jì)提了貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,在次月申報(bào)交納上月的增值稅額時(shí),實(shí)際繳納的增值稅額要減掉580,然后預(yù)提的增值稅額和實(shí)際繳納的增值稅額相差的580元就不知道怎么入賬了。
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2019-03-06
實(shí)收資本印花稅如果沒計(jì)提,直接走的借:管理費(fèi)用-印花稅,貸:銀行存款,可以嘛?
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2018-11-02
為什么將補(bǔ)助資金發(fā)放高管時(shí)不是兩個(gè)分錄呢?借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:遞延收益 貸:管理費(fèi)用?
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2019-06-29
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